Сторінка 3 з 4

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 19 грудня 2014, 10:36
Сашурка
Подскажите по расходам. В феврале получили товар от ФОПа единщика на 100 тыс. грн. ( без НДС)
Заклчючили договор, он дал копии свои св-ва регистрации.
Продали с товар НДС ( предприятие на общей системе ). Понятно, влетели по НДС.
Теперь!!!! документы фоп дал без печати, только подпись.
Расчета за эти товары не было ( пока) и возможно не будет.
Можно эти документы "Ошибочно не включить" для налоговой нагрузки? Или лучше не трогать себестоимость?
Спасибо!!

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 19 грудня 2014, 10:38
Люлик
Сашурка писав:Подскажите по расходам. В феврале получили товар от ФОПа единщика на 100 тыс. грн. ( без НДС)
Заклчючили договор, он дал копии свои св-ва регистрации.
Продали с товар НДС ( предприятие на общей системе ). Понятно, влетели по НДС.
Теперь!!!! документы фоп дал без печати, только подпись.
Расчета за эти товары не было ( пока) и возможно не будет.
Можно эти документы "Ошибочно не включить" для налоговой нагрузки? Или лучше не трогать себестоимость?
Спасибо!!
если Вы продали эти товары, то соот. у Вас возник доход, а значит в с/с данного товара Вы должны отобразить расход на приобретение. Я бы сняла с расходов что-то другое

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 19 грудня 2014, 10:39
novichok
Сашурка писав:Подскажите по расходам. В феврале получили товар от ФОПа единщика на 100 тыс. грн. ( без НДС)
Заклчючили договор, он дал копии свои св-ва регистрации.
Продали с товар НДС ( предприятие на общей системе ). Понятно, влетели по НДС.
Теперь!!!! документы фоп дал без печати, только подпись.
Расчета за эти товары не было ( пока) и возможно не будет.
Можно эти документы "Ошибочно не включить" для налоговой нагрузки? Или лучше не трогать себестоимость?


Спасибо!!
Можете не включать, если хотите увеличить налог на прибыль, вас за это не накажут, а " спасибо" скажут( у ФО0Пов печать не обязательна)

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 19 грудня 2014, 11:39
Джей-Джей
cleo писав:а сколько раз было что звонит инспектор и просит не показывать убыток, сделать хоть какую но прибыль, мол перездайте отчет пока есть время...думаю я не одна такая кто убытки не показывала
Не одна!

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 19 грудня 2014, 11:48
ЕленаС.
Вопрос риторический: "Зачем ведетесь на налоговую нагрузку и звонки?"
Печать в Украине не обязательна ни для кого с 06.11.2014г.!!!! Главное подпись.
Только для выписки налоговых накладных нужна печать.

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 23 лютого 2015, 15:18
Лелешка
Добрый день!Подскажите ка правильно поступить, сотрудник был в коммандировке, расчитывался корпоративной картой на АЗС, покупал омыватель. Чек просадил...
По выписке мне надо их куда то отнести. Понимаю что без первички я не смогу отнести на затраты. Куда мне их отнести?на 977?
Спасибо.

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 23 лютого 2015, 15:28
RED FOX
на 949 нехоз деят-ть. начислить ему доп благо и ндфл

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 23 лютого 2015, 15:33
Лелешка
RED FOX писав:на 949 нехоз деят-ть. начислить ему доп благо и ндфл
А если это было еще в декабре 2014г?

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 23 лютого 2015, 15:38
RED FOX
сумма большая? грн 50? я бы не трогала тогда вообще.

Re: Не включать затраты по предприятию в Декларацию

Додано: 23 лютого 2015, 15:42
Лелешка
RED FOX писав:сумма большая? грн 50? я бы не трогала тогда вообще.
57,00 грн)))
По этому и думаю что с ними делать..)