Спасибо, а норму НКУ не подскажете? Или чем руководствоваться?Tasa писав:Можна.Юлия11 писав:Помогите! Предприятие на общей системе (до 20 млн, разницы не считаем) неплательщик НДС. В 2016 г перечислили членский взнос. Можно отнести на расходы и уменьшить налогооблагаемую прибыль?
Благодійна допомога!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 576 разів
- Подякували: 507 разів
ПСБУ №16 "Расходы" и НКУЮлия11 писав:Спасибо, а норму НКУ не подскажете? Или чем руководствоваться?Tasa писав:Можна.Юлия11 писав:Помогите! Предприятие на общей системе (до 20 млн, разницы не считаем) неплательщик НДС. В 2016 г перечислили членский взнос. Можно отнести на расходы и уменьшить налогооблагаемую прибыль?
134.1. Об'єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.
-
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 18 лютого 2015, 09:47
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 6 разів
Консультувалася в податковій в затрати можна відносити в сумі 4% від суми до оподаткування за минулий рік.Iriha_22 писав:Помогите в таком вопросе, предприятие оказывает благотворительную помощь, в 2017 году я могу относить в расходы?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Не согласна, ни в одном ПСБУ такого не написано, а декларация по прибыли теперь складывается на основании бух учета.V.I.K.A. писав:Консультувалася в податковій в затрати можна відносити в сумі 4% від суми до оподаткування за минулий рік.Iriha_22 писав:Помогите в таком вопросе, предприятие оказывает благотворительную помощь, в 2017 году я могу относить в расходы?
-
- Оракул
- Повідомлень: 211
- З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 83 рази
Я так розумію, це стосується тільки тих, хто з оборотом більше 20 млн і/або застосовує різниці-Latka- писав:Не согласна, ни в одном ПСБУ такого не написано, а декларация по прибыли теперь складывается на основании бух учета.V.I.K.A. писав:Консультувалася в податковій в затрати можна відносити в сумі 4% від суми до оподаткування за минулий рік.Iriha_22 писав:Помогите в таком вопросе, предприятие оказывает благотворительную помощь, в 2017 году я могу относить в расходы?
Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року, наданих неприбутковим установам та організаціям, визначеним у підпунктах 1, 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, що перевищують чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Тоже сегодня столкнулась с необходимостью оказания благотворительной помощи. Мы - высокодоходники. Так все таки, в расходы я отношу всю сумму благотворительной помощи(как в БУ), а увеличиваю ФР до налогообложения на сумму превышения 4% от налогооблагаемой прибыли прошлого года?-Latka- писав:Не согласна, ни в одном ПСБУ такого не написано, а декларация по прибыли теперь складывается на основании бух учета.V.I.K.A. писав:Консультувалася в податковій в затрати можна відносити в сумі 4% від суми до оподаткування за минулий рік.Iriha_22 писав:Помогите в таком вопросе, предприятие оказывает благотворительную помощь, в 2017 году я могу относить в расходы?
-
- Гений
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28 січня 2015, 14:59
- Дякував (ла): 276 разів
- Подякували: 28 разів
я тоже считаю что все пойдет в затраты если вы имеете право не применять налоговые разницы, а иначе в чем смысл приравнивания бух.учета и налогового. И как тогда в бухучете убрать эти затраты ))-Latka- писав:Не согласна, ни в одном ПСБУ такого не написано, а декларация по прибыли теперь складывается на основании бух учета.V.I.K.A. писав:Консультувалася в податковій в затрати можна відносити в сумі 4% від суми до оподаткування за минулий рік.Iriha_22 писав:Помогите в таком вопросе, предприятие оказывает благотворительную помощь, в 2017 году я могу относить в расходы?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 193
- З нами з: 07 жовтня 2015, 12:31
- Дякував (ла): 136 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите, пожалуйста. Можно ли оказать благотворительную помощь на личную карту физ. лицу из расчетного счета юр. лица?Документы все имеются. Письмо напишут. И все таки можно отнести в расходы ( малое предприятие ООО с НДС) 4% в расходы.? Спасибо.