Сторінка 78 з 282

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 10:35
IRINAST
Лера5 писав:
ЛюдмилаВас писав:А если с опозданием зарегистрированы (может Вы это имеете ввиду), тогда включаете в том месяце, когда они зарегистрированы в реестре.
Да нет, вовремя зарегистрированы, просто мы так корректируем сумму до сплати, вовремя зарегистрированные включаем в следующих деках, в дод 5 указываем период складання
я тоже так делаю

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 10:38
Лера5
IRINAST писав:
Лера5 писав:
ЛюдмилаВас писав:А если с опозданием зарегистрированы (может Вы это имеете ввиду), тогда включаете в том месяце, когда они зарегистрированы в реестре.
Да нет, вовремя зарегистрированы, просто мы так корректируем сумму до сплати, вовремя зарегистрированные включаем в следующих деках, в дод 5 указываем период складання
я тоже так делаю
Вот ссылка, что так делать можно

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 10:49
ЛюдмилаВас
Я так не делаю, если и вылазит минус, но это редко, то его показывала, в следующем месяце все перекрывалось, вопросов никаких не было. Насколько я помню, в самом кодексе так не прописано, это только письма. Да и проще все сверить, и оборотки 6442 в 1с и в медке все зарегистрованные.

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 10:54
Ребекка
Лера5 писав:
IRINAST писав:
Лера5 писав: Да нет, вовремя зарегистрированы, просто мы так корректируем сумму до сплати, вовремя зарегистрированные включаем в следующих деках, в дод 5 указываем период складання
я тоже так делаю
Вот ссылка, что так делать можно
и я так делаю, чтобы отрегулировать сумму до сплати. Бывает же такое, что в этом месяце к уплате близко к нулю, а в следующем знаю что будет большой плюс. Это делаю во избежание вопросов со стороны дира : "А почему так много?"

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 10:59
ЛюдмилаВас
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 66516.html
Ох, какая у нас творческая профессия))) Главное, что бы всегда могли отстоять свою точку зрения!
Своему директору, я просто обьясняю все почему так.

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 11:07
Dfcbkbcf
да все правильно
{Пункт 198.6 статті 198 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015}

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.
поэтому я поступаю точно так же и не о чем не думаю...
http://sta-sumy.gov.ua/nk/rozdil-v--pod ... u-vartist/

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 13:55
Юлия11
А НН за январь 2016 можно ведь включить в декларацию за июль 2016? (Что это за 180 дней ?? http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=352044 ) Я так понимаю, что раньше было 180, а сейчас изменено на 365 дней, да?

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 14:11
Dfcbkbcf
Юлия11 писав:А НН за январь 2016 можно ведь включить в декларацию за июль 2016? (Что это за 180 дней ?? http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=352044 ) Я так понимаю, что раньше было 180, а сейчас изменено на 365 дней, да?
смело пользуйтесь своим НК 365 дней, 180 дней это период за который Вы сможете зарег свои обязательства со всеми вытекающими штрафами...

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 17 серпня 2016, 14:12
Tasa
Юлия11 писав:А НН за январь 2016 можно ведь включить в декларацию за июль 2016? (Что это за 180 дней ?? http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=352044 ) Я так понимаю, что раньше было 180, а сейчас изменено на 365 дней, да?
Можна. 365 д. і було, просто наша "вельмишановна" ДФС крутить як циган сонцем....

Re: Электронное администрирование НДС

Додано: 18 серпня 2016, 22:20
Юлия11
ЛюдмилаВас писав:Если НН за июнь зарегистрированы вовремя, то Вы должны их были включить в июньскую Декларацию или теперь уже через уточняющий. Если НН с опозданием зарегистрированы, то включаете в периоде/месяце регистрации. Запрос по НН 1300103.
Есть мнение налоговой, что через уточняющую, если прошло 365 дней. А если не прошло, то можно в текущую.
https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/39 ... newsletter