Сторінка 10 з 10

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 03 березня 2011, 06:39
Любослава
Тюша писав:НДС-первое сабытие, когда есть НН, а если нет-то что Вы поставите в гр. № документа?
Т.к. это не имеет никакого значения для базы НДС, то лучше делать так, как и в деке по прибыли
То есть по-любому получается нарушение, т.к. по НДС таки нужно отражать первое событие.
И в таком случае сойтись НДС с прибылью ну никак не может.

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 03 березня 2011, 06:42
Тюша
Опять 25.
Услуги банка-и в декеНДС и прибыли-расходы.
Аренда-может закрываться актами каждый месяц(опять в 2-х деках).
Конечно, вы где-то правы, но в "идеале" деки можно контролировать.

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 03 березня 2011, 07:18
cveta_2005
подскажите пожадуйста .если в феврале продолжили нумерацию с января .то как будет реестр начинаться в феврале не с первого номера?

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 03 березня 2011, 07:29
AntonLazo
cveta_2005 писав:подскажите пожадуйста .если в феврале продолжили нумерацию с января .то как будет реестр начинаться в феврале не с первого номера?
Ну да, первый № п/п в рестре будет= № НН.

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 03 березня 2011, 08:49
cveta_2005
а как быть если он не совсем совпадает.если не воворемя выписали налоговую .а задним числом.номерация нарушилась.хотела поменять .а народ уже отчеты сдал.нельзя ведь поменять только у себя?

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 03 березня 2011, 09:30
Lora@
Все зависит от того, кто Вам выдал этот товарный чек
Если неплательщик НДС - то 4 с нулями, если плательщик - то его №

Re: Реестр налоговых накладных

Додано: 10 березня 2011, 13:38
anna_soft
Подскажите пожалуйста,как заполнять реестр выданных НН ,если мы оказываем услуги,которые не являются объектом обложения по НДС в соответствии с требованием статьи 196 налогового Кодекса-в п.8.4 приказа 1002 написано, что на основании документов бух. учета-это как?? что куда писать??