Заполнение налоговой накладной при получении аванса за услуги
Додано: 21 лютого 2011, 07:10
При получении аваса(50%) от стоимости договора на предоставление услуг, ну например, по дизайну имиджевого календаря, я выписывала НН, с указанием в гр.5-"0,5% Послуги",гр.6-поная стоимость услуги, гр.7- 50%.
Начитавшись всевозможных консультаций по этому поводу, я начала сомневаться.
Ведь и раньше, и сейчас существовал и существует дод.№1 к НН, где приводятся операции по поставкам неделимых товаров(услуг).
Если следовать этому дод., то получается, что надо выписывать НН на всю сумму стоимости, а в дод.№1- указывать неоплаченную стоимость услуги.
Получается, что при "авансе" за услугу-предприятие должно заранее включать в Налоговые обязательства всю сумму НДС, несмотря на то, что услуга еще не оказана, и деньги получены в размере 50%.?????
Начитавшись всевозможных консультаций по этому поводу, я начала сомневаться.
Ведь и раньше, и сейчас существовал и существует дод.№1 к НН, где приводятся операции по поставкам неделимых товаров(услуг).
Если следовать этому дод., то получается, что надо выписывать НН на всю сумму стоимости, а в дод.№1- указывать неоплаченную стоимость услуги.
Получается, что при "авансе" за услугу-предприятие должно заранее включать в Налоговые обязательства всю сумму НДС, несмотря на то, что услуга еще не оказана, и деньги получены в размере 50%.?????