Сторінка 1 з 7

НДС

Додано: 05 серпня 2013, 15:45
Чех
Подскажите пожалуйста, предприятие купило товар состоящее из 3-ед., одна из ед. не подошла, был сделан возрат и на туже сумму взято взамен другой товар. От поставщика получена налоговая накладная по первому событию (проплате), а так же розрахунок и налоговая накладная на заменяный товар. Можно ли оставить для составления декларации об НДС первую налог. накладную. Или обязательно делать корректировку (сумма от этого не меняется)

Re: НДС

Додано: 07 серпня 2013, 15:36
Helga_R
Чех писав:Подскажите пожалуйста, предприятие купило товар состоящее из 3-ед., одна из ед. не подошла, был сделан возрат и на туже сумму взято взамен другой товар. От поставщика получена налоговая накладная по первому событию (проплате), а так же розрахунок и налоговая накладная на заменяный товар. Можно ли оставить для составления декларации об НДС первую налог. накладную. Или обязательно делать корректировку (сумма от этого не меняется)
А в чому проблема провести всі документи? Ваш постачальник проведе всі, а Ви ні. У випадку зустрічної перевірки можуть бути питання.

Re: НДС

Додано: 07 серпня 2013, 16:36
Verflo
Чех писав:Подскажите пожалуйста, предприятие купило товар состоящее из 3-ед., одна из ед. не подошла, был сделан возрат и на туже сумму взято взамен другой товар. От поставщика получена налоговая накладная по первому событию (проплате), а так же розрахунок и налоговая накладная на заменяный товар. Можно ли оставить для составления декларации об НДС первую налог. накладную. Или обязательно делать корректировку (сумма от этого не меняется)
скорее выгодно не заморачиваться Вашему поставщику - с него обязательства не снимут, а у Вас запросто снимут налоговый кредит, да ещё и пеню могут припаять, и не до такого докапываются - подписи сверяют одного и того же лица, выписывающего налоговые у ПОСТАВЩИКА и рассказывают, что НЕ СОВПАДАЮТ!!! Фамилии, дескать идентичные, должны быть и подписи АБСОЛЮТНО одинаковые - во как!

Re: НДС

Додано: 15 серпня 2013, 15:05
koty
Коллеги,
есть:
1. импортный товар не облагаемый НДС.
2. импортный товар облагаемый НДС.
Хотим создать набор(т.е. примотать одно к другому) и продать под акцию.
Вопрос, цена набора с НДС?
До сих пор избегали подобных акций.
Заранее спасибо

Re: НДС

Додано: 15 серпня 2013, 15:09
Биба
Льготные товары какие - по 197 ст. НКУ ?

Re: НДС

Додано: 15 серпня 2013, 15:14
koty
да

Re: НДС

Додано: 15 серпня 2013, 16:24
Биба
почитайте здесь

Re: НДС

Додано: 15 серпня 2013, 16:51
koty
Спасибо.
И если я правильно понимаю, то
в расходной накладной будет фигурировать товар А цена (НДС, безНДС) ведь я отпускаю целостный набор...
а в налоговой товар А-без НДС, товар Б-с НДС????

Re: НДС

Додано: 21 серпня 2013, 11:49
tanichka.vtn
Помогите консультацией, пожалуйста! У предприятия на счету нет денег (прекращаем деятельность). Может ли учредитель из собственных средств оплатить сумму НДС за предыдущий месяц? Как отразится в бухучёте, Не будет ли с этой суммы опять НДС?

Re: НДС

Додано: 21 серпня 2013, 11:51
Ир4ик
tanichka.vtn писав:Помогите консультацией, пожалуйста! У предприятия на счету нет денег (прекращаем деятельность). Может ли учредитель из собственных средств оплатить сумму НДС за предыдущий месяц? Как отразится в бухучёте, Не будет ли с этой суммы опять НДС?
Может, с этой суммы опять НДС не будет. АО.