Уплата НДС и сверка с ДПИ

Розділ V ПКУ
_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

-Latka- писав:
_Tatyana_ писав:Помогите пожалуйста, только что обнаружила, что НДС оплачивался с неправильным ИПНом (без последней цифры), срок приличный.
Что делать????#wall#
Успокоится, если бы у вас была недоимка вам давно бы уже позвонили и акт вручили. В следующий раз напишите правильно
Я тоже надеюсь на то что они бы уже сообщили!

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

_Tatyana_ писав:
Тюша писав:
_Tatyana_ писав:Помогите пожалуйста, только что обнаружила, что НДС оплачивался с неправильным ИПНом (без последней цифры), срок приличный.
Что делать????#wall#
идти на сверку с ГНИ. может все будет и хорошо. Но для успокоения-свериться надо.
Это же письмо в ГНИ писать нужно или можно его по электронке отправить?
не знаю, как сейчас, а раньше можно біло просто подойти и уточнить данніе на месте. Я так сверялась по ЕСВ в ЦОПе.

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

перенесено из дублирующей темы
Natalenna писав:
ola-la1988 писав:В июне по декларации недоплати 5 грн., по сверки с налоговой у меня переплата 130 грн. Чем грозит не доплата?
a по оборотці 641 у вас що?
Люлик писав:
ola-la1988 писав:В июне по декларации недоплати 5 грн., по сверки с налоговой у меня переплата 130 грн. Чем грозит не доплата?
самое главное, сальдо по Вашей карточке. Если у Вас действительно есть переплата 130 грн, до Вам ни чего не грозит
@Nika@ писав:
Ирина06 писав:Підкажіть чи правильно я вирахувала пеню? Сума несплаченого ПДВ - 18640,98, штраф 10% - 1864,10 (Разом 20505,08 грн.)
Дні: 30.08.14-02.09.2014 - 3 дні. Ставка НБУ із 15.04.2014 - 9,5 %
Сума пені: (9,5/365*120)* (18640,98+1864,10)/3 к-ть дн.=21 393,64 - 20 505,08= 888,56 грн.
Правильно я вирахувала? До бюджету сплатити - 21 393,64 грн. з кодом- 140?
Не хило посчитали))
Ст. 129 НКУ. Пеня начинает считаться с первого рабочего дня, следующего за граничным сроком уплаты. У вас - с 1.09. Начисление пени заканчивается в день оплаты. Если платите 2.09, то за этот день пеню не считаете. На сумму штрафа пеня не считается. Налоговым долгом сумма штрафа станет считаться (если она не уплачена) через 10 дней после подписания акта проверки (а следовательно, начисления штрафа).
Т.е. вам надо заплатить пеню за 1 день на сумму основного долга по ставке НБУ 12,5%:
18640,98 х 12,5% х 1,2 х 1 / 365 = 7,66 грн.
Платите осн.долг 18640,98 + 1864,10 штраф 10% + 7,66 пени = 20512,74 с кодом 140.

Любопытная
Оракул
Оракул
Повідомлень: 210
З нами з: 02 січня 2012, 12:04
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Любопытная »

Девочки подскажите где взять реквизиты для уплаты НДС по результатам декларации г.Борисполь?

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

Любопытная писав:Девочки подскажите где взять реквизиты для уплаты НДС по результатам декларации г.Борисполь?
http://buhgalter911.com/Res/Spravochnik ... _2011.aspx

Helen09
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 19 листопада 2014, 18:35
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Helen09 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
проведена сверка с налоговой - на карточке предприятия числится переплата почти в 2 млн гривен по НДС (несколько лет назад при другом бухгалтере здание купили, так и тянется переплата, т.е. я ежемесячно декларирую обязательства, но не плачу, а переплата уменьшается).
Как теперь эта переплата будет учтена в связи с электронным администрированием НДС?
Вот, например, 1го января у меня будет отгрузка на 600 тыс грн, из них 100 тыс НДС.
Я должна буду по первому событию выдать покупателю НН (теперь уже в электронном виде и зарегистрированую в ЕДР).
А для того, чтоб она зарегистрировалась, у меня на счету НДС должно быть не меньше 100 тыс грн.
Неужели мне теперь надо из кармана доставать 100 тыс и пополнять этот счёт?
Моей же переплаты ещё надолго хватит, чтоб НДС вообще не платить, а как тогда регистрировать НН?
Я же не смогу их никак забрать эти 100 тыс со счёта НДС.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Helen09 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
проведена сверка с налоговой - на карточке предприятия числится переплата почти в 2 млн гривен по НДС (несколько лет назад при другом бухгалтере здание купили, так и тянется переплата, т.е. я ежемесячно декларирую обязательства, но не плачу, а переплата уменьшается).
Как теперь эта переплата будет учтена в связи с электронным администрированием НДС?
Вот, например, 1го января у меня будет отгрузка на 600 тыс грн, из них 100 тыс НДС.
Я должна буду по первому событию выдать покупателю НН (теперь уже в электронном виде и зарегистрированую в ЕДР).
А для того, чтоб она зарегистрировалась, у меня на счету НДС должно быть не меньше 100 тыс грн.
Неужели мне теперь надо из кармана доставать 100 тыс и пополнять этот счёт?
Моей же переплаты ещё надолго хватит, чтоб НДС вообще не платить, а как тогда регистрировать НН?
Я же не смогу их никак забрать эти 100 тыс со счёта НДС.
к сожалению, это сейчас для многих большой вопрос.
почитайте здесь http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=145580
и здесь этот вопрос поднимали http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst30272p23.aspx

Yana-S
Гуру
Гуру
Повідомлень: 73
З нами з: 13 березня 2011, 10:18
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення Yana-S »

Добрый всем день и с праздничком!!!!!
Подскажите, пожалуйста - нигде не могу найти. Вчера отнесла в налоговую письмо с просьбой о Акте сверке по перечисленным налогам. Письмо приняли. Еле успела спросить, когда прийти за Актом - сказали через 10 дней. Никогда прежде не сверялась. Свои цифры брать или можно забрать их данные и спокойно свериться? И где-то попадалось, что их данные - на месяц позже, т.е. если у меня сверка на 01,07,15, я беру данные на 01,06,15? правильно ли я понимаю? Подскажите, плиз, уже все перерыла

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Yana-S писав:Добрый всем день и с праздничком!!!!!
Подскажите, пожалуйста - нигде не могу найти. Вчера отнесла в налоговую письмо с просьбой о Акте сверке по перечисленным налогам. Письмо приняли. Еле успела спросить, когда прийти за Актом - сказали через 10 дней. Никогда прежде не сверялась. Свои цифры брать или можно забрать их данные и спокойно свериться? И где-то попадалось, что их данные - на месяц позже, т.е. если у меня сверка на 01,07,15, я беру данные на 01,06,15? правильно ли я понимаю? Подскажите, плиз, уже все перерыла
у них данные садятся датой отчета. т.е. у Вас налоговые обязательства за июнь видны в оборотке на конец июня, а у них эта задолженность появится 20.07.

Ver4_ik
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 20 січня 2012, 08:26
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Ver4_ik »

Всем привет. Подскажите,пожалуйста,что писать в платежке (призначення платежу *101;;)при пополнении НДС счета?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”