Неиспользованный налоговый кредит

Розділ V ПКУ
Tom_Ka
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 13 січня 2014, 14:26
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Tom_Ka »

StasN писав: Ваш 6441 должен быть равен 3711 деленному на 6 по всем плательщикам НДС. Все остально задвоение и ошибки)))
боюсь у нас все намного сложнее...
1) учет по покупке ведется только на 631 да и не уверена я что все так просто там..задвоения найти не проблема, лавное куда деть. вот та обратная проводка которую я написала выше?

StasN
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення StasN »

Да нормальная проводка. А на счет 63 - тогда Весь дебет по 63 (по контрактам - если правильно контракты разносятся).

Tom_Ka
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 13 січня 2014, 14:26
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Tom_Ka »

StasN писав:Да нормальная проводка. А на счет 63 - тогда Весь дебет по 63 (по контрактам - если правильно контракты разносятся).
сейчас правильно, а то что было до меня мммм#hunter# но не будем о печальном...
буду сверять)
спасибо за помощь!

НатНик.
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 25 вересня 2013, 14:14
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення НатНик. »

Подскажите пожалуйста, приняла предприятие и сразу не заметила что не идет счет-6415... в оборотке на 01.01.2013года стоит 4000= , а в деке за декабрь 2012г. к оплате 10000= (переплат не было) я сверилась...как теперь отредактировать??? Неужели надо теперь перелапатить несколько месяцев или лет чтобы найти ошибку...или как то по другому можно...????

бухгалтер-новичек
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 24 січня 2013, 04:48
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення бухгалтер-новичек »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в учете НН по которой нет права на НК(прошло 365 дней). Предоплата по банку была на 600 грн, НДС 94,12, акт выполн. работ за этот период 335,72, в т.ч НДС 52,67грн. Услуги предоставляет Киевстар.Проводка по банковской выписке Дт 6415 Кт 6441 на сумму 94,12 грн.Если в Акте поставить "Отнести НДС на затраты (нет права на налоговый кредит)", то ставит проводку Дт 6415 Кт 6441 сумма НДС с минусом -52,67грн. Как списать остаток НДС (41,45грн). Большое спасибо!

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

бухгалтер-новичек писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в учете НН по которой нет права на НК(прошло 365 дней). Предоплата по банку была на 600 грн, НДС 94,12, акт выполн. работ за этот период 335,72, в т.ч НДС 52,67грн. Услуги предоставляет Киевстар.Проводка по банковской выписке Дт 6415 Кт 6441 на сумму 94,12 грн.Если в Акте поставить "Отнести НДС на затраты (нет права на налоговый кредит)", то ставит проводку Дт 6415 Кт 6441 сумма НДС с минусом -52,67грн. Как списать остаток НДС (41,45грн). Большое спасибо!
ДТ 949 Кт 6442

бухгалтер-новичек
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 24 січня 2013, 04:48
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення бухгалтер-новичек »

Спасибо! Это можно сделать ручной операцией?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

бухгалтер-новичек писав:Спасибо! Это можно сделать ручной операцией?
В 1С - да

lilikap
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 30 березня 2012, 05:44
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення lilikap »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в таку річ: В попередніх періодах отримали видаткову накладну + податкову по першій події. Оплатили всю суму. Тепер частину товару повернули постачальнику (отримали розрахунок коригування), але гроші вони нам ще не повернули і на кінець місяця ми у них зависли на "авансах", вони виписали нову податкову накладну. Мій 6442 не бачить підстав для проведення цієї ПН (сальдо немає). Та і я не впевнена чи повинен був контагент виписувати податкову - це ж таки не аванс, гроші будуть повертатися. Буду вдячна за відповіді.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2174 рази
Подякували: 4363 рази

Повідомлення Бюгюльмэ »

lilikap писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в таку річ: В попередніх періодах отримали видаткову накладну + податкову по першій події. Оплатили всю суму. Тепер частину товару повернули постачальнику, але гроші вони нам ще не повернули і на кінець місяця ми у них зависли на "авансах", вони виписали нову податкову накладну. Мій 6442 не бачить підстав для проведення цієї ПН (сальдо немає). Та і я не впевнена чи повинен був контагент виписувати податкову - це ж таки не аванс, гроші будуть повертатися. Буду вдячна за відповіді.
Новую НН поставщик может выписать только в том случае, если при возврате части товара он выписывал Вам РК на сумму возврата (сумму образовавшейся предоплаты). Если не было РК, то и НН не должно быть. Я вообще в таких случаях не выписываю ни РК ни новую НН до момента возврата денег (РК) или отгрузки другого товара (нулевой РК или РК+новая НН)

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”