= ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =

Розділ V ПКУ
cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3605
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1918 разів

Повідомлення cometa »

lena20256 писав: можете зняти Пз на основі БО.
Извините, что вырвала из контекста. Я что-то пропустила. Откуда информация, что ПЗ можно снять на основі БО?

Lelik2012
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 01 жовтня 2012, 02:46
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Lelik2012 »

Здравствуйте. уважаемые коллеги. Помогите разобраться: Мы берем товар медицинского назначения под реализацию. некоторый товар у нас лежал несколько лет и вот мы его решили вернуть поставщику, все бы ничего. да только поставщик не хочет его забирать, мотивируя, что не знает как это провести по бух.учету.
Товар к нам пришел в июле 2011, 2012,2015,тогда этот товар не облагался НДС, была получена налоговая накладная с 0% НДС, товар не оплачен, теперь этот товар стал облагаться НДС, я оформила возвратные накладные без НДС, как они ко мне и пришли, как теперь поставщику оформить налоговые корректировки и что делать с регистрацией НК? звонили на горячую линию, там после долгих раздумий- сказали. что этот вопрос еще не урегулирован.
Заранее благодарю, всех отозвавшихся.

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Підкажіть, якщо в квітні купили товар і в квітні його повернули, то в декларації з ПДВ показувати це повернення в коригуванні податкового кредиту?

chudo
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 21 січня 2015, 13:26
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення chudo »

MariNka92 писав:Підкажіть, якщо в квітні купили товар і в квітні його повернули, то в декларації з ПДВ показувати це повернення в коригуванні податкового кредиту?
так

Lyti
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 11 лютого 2014, 18:32
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Lyti »

Добрый день.
Была продажа товара по цене, ниже закупочной. Была выписана налоговая накладная:покупателю и на себя с кодом "15". Сейчас покупатель возвращает часть товара.
Корректировку к НДС выписывать только на него, или на "свою" часть налоговой накладной тоже?

Lyti
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 11 лютого 2014, 18:32
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Lyti »

Собственно, ответы:

Чи може продавець при поверненні йому товарів/послуг/отриманні коштів від покупця скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена на суму перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною?

Продавець - платник податку на додану вартість при поверненні йому товарів/ послуг/отриманні коштів від покупця – платника ПДВ може скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена з фактичної ціни постачання і надана такому покупцеві та другий розрахунок коригування до податкової накладної на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною. Такий розрахунок коригування покупцю не надається та зберігається у продавця. http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/local-ne ... 44987.html

А так же спасибо пользователю Irina911 за ссылку https://buhgalter911.com/uk/news/news-553190.html

Делина
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 05 вересня 2014, 09:53
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Делина »

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КОЛЛЕГИ! Устала искать ответ на свой вопрос, может кто-то поможет? Фискалы не смогли ответить, сказали вопрос на рассмотрении... На семинаре тоже задумались...Ответа я так и не нашла. #g_cray2# #wall# #g_cray2#
СИТУАЦИЯ-ВОПРОС.

Поставщик вернул предоплату более 3-х летней давности. РК не выписывает, т.к. прошло более 1095 дней, не имеет права на корректировку своих обязательств. Каким образом снять налоговый кредит покупателю?

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Делина писав:ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КОЛЛЕГИ! Устала искать ответ на свой вопрос, может кто-то поможет? Фискалы не смогли ответить, сказали вопрос на рассмотрении... На семинаре тоже задумались...Ответа я так и не нашла. #g_cray2# #wall# #g_cray2#
СИТУАЦИЯ-ВОПРОС.

Поставщик вернул предоплату более 3-х летней давности. РК не выписывает, т.к. прошло более 1095 дней, не имеет права на корректировку своих обязательств. Каким образом снять налоговый кредит покупателю?

Я в подобном случае провела у себя минусовой РК на основании первоначальной НН. И в декларации его отразила в прилож.1.

Делина
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 05 вересня 2014, 09:53
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Делина »

А можно поподробней... Как документально оформить? Первоначальные НН не регистрировались, т.к. это 2012г.

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Делина писав:А можно поподробней... Как документально оформить? Первоначальные НН не регистрировались, т.к. это 2012г.
У вас нет от них РК, но снять НК надо. Вы сами создаете РК, как будто он получен от них. Дату знаете,номер любой. Никому ее посылать не надо, и нерегистрация первоначальной НН тут непричем.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”