Сторінка 11 з 27

Re: бух.проводки НДС

Додано: 11 листопада 2016, 12:59
@Nika@
buhgalter2 писав:Укрпочта выписывает НН и включить в НК по квитанции нельзя. У вас эта сумма будет на 6442 счету. Если в течение 180 дней вы не получите НН, то тогда спишете на 94 счет
Почему??? Все плательщики НДС выписывают НН, но тем не менее НКУ позволяет включать НДС в НО и без них (я так думаю, в т.ч. и для того, чтоб упростить работу и не морочить голову с выпиской НН на мелкие платежи):

201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:
...
б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).




Re: бух.проводки НДС

Додано: 11 листопада 2016, 13:09
buhgalter2
извините, я просто не сообразила, что у вас маленькая сумма.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 25 січня 2017, 16:43
Alisa2014
Добрый день.У меня не идет оборотка по 6415 на сумму возврата денег от поставщика - 1 С7,7 , Наверное надо ручной проводкой это корректировать?

Re: бух.проводки НДС

Додано: 25 січня 2017, 17:06
Tasa
Alisa2014 писав:Добрый день.У меня не идет оборотка по 6415 на сумму возврата денег от поставщика - 1 С7,7 , Наверное надо ручной проводкой это корректировать?
А чому він вам повертав гроші ? Рідко коли 6415 в 1С7 треба коригувати вручну.. але буває.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 26 січня 2017, 10:40
Alisa2014
Оплатили лишние деньги, спасибо, что отозвались, уже разобралась - в банк. выписле надо - ставить в Д/Р и програма нормально формирует проводки, вечно в спешке что-то не заметиш, а потом голову ломаеш

Re: бух.проводки НДС

Додано: 30 січня 2017, 10:24
fin_o
Помогите! У меня ступор!
Ситуация такая. Мы платим за аренду кулера (вода) сумму 14,40 (в т.ч. НДС=2,40). Сумма смешная, но учитывать нужно!
Это операция по услугам, которые используются не в хоз.деятельности.

По банку делаю проводку:
DT 631 KT 311 14,40
DT 6442 KT 6441 2,40

Получена вх. НН
DT 6415 KT 6442 2,40

Затем закрываем акт (Услуги сторонних организаций):
DT 6441 KT 631 2,40
DT 84 KT 631 12,00

Затем начисляю налоговые обязательства
(Нараховано ПЗ згідно п.198.5 ПКУ (тип причини 13))
DT 643 KT 6415 2,40

Куда закрыть KR 643 ???

P.S. У меня такие счета:
Счет 6415 - ПДВ
Счет 6442 - Неодержані податкові накладні
Счет 6441 - Податковий кредит
Счет 643 - Податкові зобов’язання

Re: бух.проводки НДС

Додано: 30 січня 2017, 11:54
fin_o
fin_o писав:Помогите! У меня ступор!
Ситуация такая. Мы платим за аренду кулера (вода) сумму 14,40 (в т.ч. НДС=2,40). Сумма смешная, но учитывать нужно!
Это операция по услугам, которые используются не в хоз.деятельности.

По банку делаю проводку:
DT 631 KT 311 14,40
DT 6442 KT 6441 2,40

Получена вх. НН
DT 6415 KT 6442 2,40

Затем закрываем акт (Услуги сторонних организаций):
DT 6441 KT 631 2,40
DT 84 KT 631 12,00

Затем начисляю налоговые обязательства
(Нараховано ПЗ згідно п.198.5 ПКУ (тип причини 13))
DT 643 KT 6415 2,40

Куда закрыть KR 643 ???

P.S. У меня такие счета:
Счет 6415 - ПДВ
Счет 6442 - Неодержані податкові накладні
Счет 6441 - Податковий кредит
Счет 643 - Податкові зобов’язання
Ни у кого нет услуг - не хоз.деятельность?

Re: бух.проводки НДС

Додано: 30 січня 2017, 12:16
Тюша
как вариант-949
или:
Покупки для нехозяйственной/необлагаемой деятельности

Сейчас посмотрим на ситуацию, когда вы изначально планируете использовать приобретенные товары/услуги/необоротные активы в нехозяйственной/необлагаемой деятельности. Напомним, что после 01.07.2015 г. по таким покупкам мы руководствуемся следующим принципом ( пп. 198.3, 198.6, 198.7 НКУ): (1) показываем НК в полной сумме, а затем (2) начисляем по таким объектам НО — тоже в полной сумме. Подробнее об этом механизме читайте в статье «Нехозяйственные покупки в НДС-учете» в журнале «Бухгалтер 911», 2015, № 33.

Так вот, Минфин предлагает включать начисленные НО в первоначальную стоимость товаров/необоротных активов/стоимость услуг (п. 1.4 проекта изменений к Инструкции № 141). То есть, в частности, запись может выглядеть так: Дт 20, 23, 15, 92 — Кт 641/НДС. В свою очередь, запись: Дт 643 — Кт 641 не нужна.
https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 11800.html

Re: бух.проводки НДС

Додано: 30 січня 2017, 13:05
fin_o
Тюша писав:как вариант-949
или:
Покупки для нехозяйственной/необлагаемой деятельности

Сейчас посмотрим на ситуацию, когда вы изначально планируете использовать приобретенные товары/услуги/необоротные активы в нехозяйственной/необлагаемой деятельности. Напомним, что после 01.07.2015 г. по таким покупкам мы руководствуемся следующим принципом ( пп. 198.3, 198.6, 198.7 НКУ): (1) показываем НК в полной сумме, а затем (2) начисляем по таким объектам НО — тоже в полной сумме. Подробнее об этом механизме читайте в статье «Нехозяйственные покупки в НДС-учете» в журнале «Бухгалтер 911», 2015, № 33.

Так вот, Минфин предлагает включать начисленные НО в первоначальную стоимость товаров/необоротных активов/стоимость услуг (п. 1.4 проекта изменений к Инструкции № 141). То есть, в частности, запись может выглядеть так: Дт 20, 23, 15, 92 — Кт 641/НДС. В свою очередь, запись: Дт 643 — Кт 641 не нужна.
https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 11800.html
DT 949 не подходит. Я так делала в 2016 и получилось расхождение между Формой 1-м 2-м и Декл. о прибыли именно на эту сумму. Не плясали Витрати.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 30 січня 2017, 13:34
Викомакс
fin_o писав:
fin_o писав:Помогите! У меня ступор!
Ситуация такая. Мы платим за аренду кулера (вода) сумму 14,40 (в т.ч. НДС=2,40). Сумма смешная, но учитывать нужно!
Это операция по услугам, которые используются не в хоз.деятельности.

По банку делаю проводку:
DT 631 KT 311 14,40
DT 6442 KT 6441 2,40

Получена вх. НН
DT 6415 KT 6442 2,40

Затем закрываем акт (Услуги сторонних организаций):
DT 6441 KT 631 2,40
DT 84 KT 631 12,00

Затем начисляю налоговые обязательства
(Нараховано ПЗ згідно п.198.5 ПКУ (тип причини 13))
DT 643 KT 6415 2,40

Куда закрыть KR 643 ???

P.S. У меня такие счета:
Счет 6415 - ПДВ
Счет 6442 - Неодержані податкові накладні
Счет 6441 - Податковий кредит
Счет 643 - Податкові зобов’язання
Ни у кого нет услуг - не хоз.деятельность?
Если Вы используете 1с 8, то в карточке ставите Неопод. ПДВ, негосп., в доках (платежка, приход или акт услуг, регистрация входящего налогового документа) тоже выбираете Неопод. ПДВ, негосп.
и получается (мой пример):
Дт 209 Кт 631 - 168
Дт 6412 Кт 6435 - 28 - регистрация входящего налогового документа
Дт 631 Кт 311 - 168

В конце месяца выписываем зведену ПН (закладка послуги - заповнити зведену з умовного продажу):
ДТ 6435 Кт 6412 -28
У меня ПДВ - 6412