Сторінка 27 з 27
Re: бух.проводки НДС
Додано: 16 грудня 2023, 09:13
Мікі
Добрий день, по КТ 6441 висить переплата постачальнику 200,00. по рах.6442 залишку немає.Підскажіть якщо аванс постачальник повертає які будуть проводки? дякую.
Re: бух.проводки НДС
Додано: 25 січня 2024, 21:47
Oksana999
Добрий вечір, підкажіть будь ласка,
315 311 1000 сплата ПДВ за результатами декларації
315 311 500 поповнення реестаційного ліміту для реєстрації ПЗ
6412 315 1000 нарахування ПДВ
А що робити з 500 грн на рах 315 на які зареєстровані податкові накладні ? Як їх списати з оборонки в 1с?
І ще питання
Якщо по декларації з ПДВ в мене мінус
То чи потрібно мені робити проведення 6412 315 на цей мінус?
Припустим 6512 315 -4000 грн
Re: бух.проводки НДС
Додано: 25 січня 2024, 21:53
Oksana999
Підкажіть будь ласка:
1.Як провести штраф сплачений за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в 1с? Якими документами та на які рахунки?
2.Та як провести доплату самостійно нараховану при здачі уточнюючої до податкової ?
315 311 сплата ( платіжним дорученням)
А списання з 315 з яким рахунком?
Re: бух.проводки НДС
Додано: 26 січня 2024, 17:28
Asia Svetlova
Oksana999 писав: ↑25 січня 2024, 21:53
Підкажіть будь ласка:
1.Як провести штраф сплачений за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в 1с? Якими документами та на які рахунки?
2.Та як провести доплату самостійно нараховану при здачі уточнюючої до податкової ?
315 311 сплата ( платіжним дорученням)
А списання з 315 з яким рахунком?
1. Дт 948 Кт 6412
1. 6412
Re: бух.проводки НДС
Додано: 29 січня 2024, 10:46
Oksana999
Asia Svetlova писав: ↑26 січня 2024, 17:28
Oksana999 писав: ↑25 січня 2024, 21:53
Підкажіть будь ласка:
1.Як провести штраф сплачений за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в 1с? Якими документами та на які рахунки?
2.Та як провести доплату самостійно нараховану при здачі уточнюючої до податкової ?
315 311 сплата ( платіжним дорученням)
А списання з 315 з яким рахунком?
1. Дт 948 Кт 6412
1. 6412
Дякую за відповідь!
Re: бух.проводки НДС
Додано: 29 січня 2024, 19:26
підрахуй
Добрій вечір шановні колеги! Підкажіть будь ласка як вірно зробити? ТОВ
отримав аванс перебуваючи на ЄП (1000 грн)
Дт 311 Кт 361 = 1000,00
потім перейшов на загальну систему + ПДВ і надав послуги за цією передплатою 1500,00 грн.
Дт 361 Кт 703 = 1500,00
Дт 703 Кт 6432 = 250,00
ПН виписуємо на різницю між 1500-1000=500 грн
Дт 6432 Кт 6412 = 83,33
Питання: ЩО робити з зайвим
Кт 6432 = 166,67? Списувати його на 703 чи 44 рах?