Сторінка 1 з 1

Включение н/н за полученный, но не оплаченный товар, услуги

Додано: 15 липня 2011, 01:06
tatusae
Добрый день всем! У меня есть полученные налоговые накладные на приобретенный товар, но мы еще за него не заплатили. Куда в декларацию по НДС включать такие суммы налогового кредита?

Re: Включение н/н за полученный, но не оплаченный товар, услуги

Додано: 15 липня 2011, 01:23
Любослава
tatusae писав:Добрый день всем! У меня есть полученные налоговые накладные на приобретенный товар, но мы еще за него не заплатили. Куда в декларацию по НДС включать такие суммы налогового кредита?
Ох, с этим Кодексом мы уже совсем...
По НДС ничего не поменялось - действует 1 Дата, включать стандартно, для облагаемых операций - стр.10.1.

Re: Включение н/н за полученный, но не оплаченный товар, услуги

Додано: 15 липня 2011, 01:42
tatusae
Хорошо, а потом на следующий месяц, из строки 20.2 , если так и не оплатили мы товар, переносится всё в строку 21 или ...?

Re: Включение н/н за полученный, но не оплаченный товар, услуги

Додано: 15 липня 2011, 02:12
Foks
Никуда не переносим. Налоговый кредит остался отраженным по дате получения товара - первому событию

Re: Включение н/н за полученный, но не оплаченный товар, услуги

Додано: 15 липня 2011, 02:14
Любослава
tatusae писав:Хорошо, а потом на следующий месяц, из строки 20.2 , если так и не оплатили мы товар, переносится всё в строку 21 или ...?
Так у вас минус по декларации?
Варианты вижу такие:
1. 20.2, в следующем месяце - 21.1, если ваша НИ принимает Декларацию с минусом.
2.Не включать НН в этом месяце, а включить тогда, когда будут налоговые обязательства по НДС.
Я делаю так, потому что в нашей НИ декларацию с "опоздавшими НН" сдать гораздо легче, чем минус.