НДС
Додано: 29 жовтня 2011, 07:57
Подскажите, пожалуйста, как облагаются НДС бартерные операции?
139.1. Не включаються до складу витрат:popen писав:Уважаемые бухгалтеры!!!
Правомерно ли плательщику НДС включать в расходы уплаченный НДС в бюджет ???
"138.10.4. інші операційні витрати, що включають, зокрема:
в) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:
суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 159 цього Кодексу;
суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом)"
Или это не аргумент?
Что за подвох? popen вы решили проверить бухгалтеров?#g_crazy#popen писав:Уважаемые бухгалтеры!!!
Правомерно ли плательщику НДС включать в расходы уплаченный НДС в бюджет ???
"138.10.4. інші операційні витрати, що включають, зокрема:
в) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:
суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 159 цього Кодексу;
суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом)"
Или это не аргумент?
Никакой это не подвох! Просто вчера на этом заострили внимание, я задумался и у меня, видимо, поехала крыша !!!Валюша с писав: Что за подвох? popen вы решили проверить бухгалтеров?#g_crazy#
Плательщики НДС не включают его в затраты не в каком виде. #rtfm#
Нет это исккуственно созданный излишек, специально не попадающий в затраты (и в деке тоже), который должен идти в бюджет без какой либо выгоды предприятию!!!#swoon#popen писав:Уважаемая Биба, спасибо за ответ!
То, что НДС не фигурирует ни в доходах, ни в расходах - понятно. Но я имел в виду: можно ли зачесть в расходы уплаченный в бюджет НДС, т.е. сумму по строке 25 деки ?
Кстати о поехавшей крыши. Представляете, если сделают так, что если по итогу квартала у вас по НДС получается "-" (кредит перевалил, например как у меня на пред-и), то он премиком должен попасть в доход (ксатати это следует из вашего вопроса, только у вас "+" по НДС (вы думали, что это попадает в расходы), а если "-"!!!#swoon# ). Как они до такого не додумались!!!#g_crazy#popen писав:Никакой это не подвох! Просто вчера на этом заострили внимание, я задумался и у меня, видимо, поехала крыша !!!Валюша с писав: Что за подвох? popen вы решили проверить бухгалтеров?#g_crazy#
Плательщики НДС не включают его в затраты не в каком виде. #rtfm#
#g_crazy# #g_witch#