Сторінка 2 з 2

Re: Невірний звіт по ПДВ

Додано: 19 грудня 2012, 09:16
Popen
Пардон, но позволю себе ответить в духе вопроса -
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Невірний звіт по ПДВ

Додано: 19 грудня 2012, 09:32
Жана
я очень извиняюсь !!! я просто в панике((

Re: Невірний звіт по ПДВ

Додано: 19 грудня 2012, 09:35
Жана
До меня работала другой бухгалтер,в октябре она не зарегистрировала НН с кодами которые были по предоплате,в ноябре создала коректировки (вроде зарегистривала их) и в тот же день сделала реализацию и новые НН которые зарегистрировала.

Re: Невірний звіт по ПДВ

Додано: 19 грудня 2012, 10:22
Жана
До меня работала другой бухгалтер,в октябре она не зарегистрировала НН с кодами которые были по предоплате,в ноябре создала коректировки (вроде зарегистривала их) и в тот же день сделала реализацию и новые НН которые зарегистрировала.подскажите пож....коректировали НН за октябрь как их отобразить в НДС за ноябрь ?

Re: Невірний звіт по ПДВ

Додано: 19 грудня 2012, 10:41
Koostik7
1.На счет регистрации, попросите контрагента проверить их регистрацию.
2.Реестр импортируйте заново.
3.На сумму откорректированных НН сделайте Дод. "уточнюючий".

Re: Невірний звіт по ПДВ

Додано: 19 грудня 2012, 11:47
оляля
вчора довбалась з новим звітним реєстром, підвязані були половина форуму( по принципу : на Гітлера пахала вся Європа) проблема була в тому, що при імпорті з 1с в медок потрібно було в службових полях поставити номер документа в періоді 2. спробуйте