Сторінка 15 з 35

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 21 червня 2016, 10:45
Валюшка
Маруся10 писав:
нанашка писав:у меня 3 месяц минус по декларации НДС.С налоговой звонки угрозы! Зачем тогда это все если мы должны скрывать кредит и переносить накладные!
и что? у вас есть все подтверждающие доки, чего вы боитесь, у меня минус с июня 2015 года 30200 грн и что?
а у меня еще с декабря 14, и почему мы должны его прятать

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 липня 2016, 00:26
manro
В декларации за май заполнена стр 19-7000 грн. Лимит регистрации 25000. Как я понимаю строка 19.1 не должна была заполнятся. Но я заполнила 19 -7000, 19.1-7000, 21-7000. Это заполнение считается ошибкой? Или нужно было заполнить стр. 19-7000, стр. 20-7000, 20.3- 7000, 21-7000 . Нужно ли подавать уточнённую за май? И как правильно заполнять нужно? За июнь то же нужно минус ставить

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 липня 2016, 10:45
Маруся10
manro писав:В декларации за май заполнена стр 19-7000 грн. Лимит регистрации 25000. Как я понимаю строка 19.1 не должна была заполнятся. Но я заполнила 19 -7000, 19.1-7000, 21-7000. Это заполнение считается ошибкой? Или нужно было заполнить стр. 19-7000, стр. 20-7000, 20.3- 7000, 21-7000 . Нужно ли подавать уточнённую за май? И как правильно заполнять нужно? За июнь то же нужно минус ставить
заполняете додаток 2, в деке 3 раздел стр 19, в окошке сумму ставите, далее стр. 20, 20,3, 21

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 липня 2016, 12:52
Schpilka
Добрый день! Помогите люди добрые в ситуации с заполнением Дод.2 к деке за 2квартал.В апреле был зарегистрирован РК к моему налоговому обязательству с большим минусом, этот минус перекрывает всё НО квартала и остается минус на следующий период, вопрос : какой ИНН я должна показать в расшифровке дод.2?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 липня 2016, 12:54
Маруся10
Schpilka писав:Добрый день! Помогите люди добрые в ситуации с заполнением Дод.2 к деке за 2квартал.В апреле был зарегистрирован РК к моему налоговому обязательству с большим минусом, этот минус перекрывает всё НО квартала и остается минус на следующий период, вопрос : какой ИНН я должна показать в расшифровке дод.2?

конкретного ответа нет на этот вопрос, решать только вам, я лично пишу свой

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 липня 2016, 13:05
Schpilka
Маруся, спасибо.Я тоже так думала,но поддержка колег важна.

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 липня 2016, 14:21
manro
Маруся10 писав:
manro писав:В декларации за май заполнена стр 19-7000 грн. Лимит регистрации 25000. Как я понимаю строка 19.1 не должна была заполнятся. Но я заполнила 19 -7000, 19.1-7000, 21-7000. Это заполнение считается ошибкой? Или нужно было заполнить стр. 19-7000, стр. 20-7000, 20.3- 7000, 21-7000 . Нужно ли подавать уточнённую за май? И как правильно заполнять нужно? За июнь то же нужно минус ставить
заполняете додаток 2, в деке 3 раздел стр 19, в окошке сумму ставите, далее стр. 20, 20,3, 21
. Декларацию за май я сдала заполнив строки 19, 19.1 и 21. Нужно сдавать уточнёнку за май?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 28 липня 2016, 10:36
Radmila.nov
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, при заполнении Приложения 2 к декларации в гр.6 (в т.ч. оплачено) сумма оплаты проставляется на конец отчетного периода или на момент сдачи отчета

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 28 липня 2016, 11:42
Shim
Radmila.nov писав:Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, при заполнении Приложения 2 к декларации в гр.6 (в т.ч. оплачено) сумма оплаты проставляется на конец отчетного периода или на момент сдачи отчета
Вы сдаете декларацию за отчетный период

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 28 липня 2016, 11:46
Radmila.nov
Shim писав:
Radmila.nov писав:Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, при заполнении Приложения 2 к декларации в гр.6 (в т.ч. оплачено) сумма оплаты проставляется на конец отчетного периода или на момент сдачи отчета
Вы сдаете декларацию за отчетный период
За 2-й квартал