Сторінка 319 з 540

Re: Уточненка по НДС

Додано: 17 травня 2016, 21:38
Sniper
получается, что Вам теперь нужно перенести все данные из последней уточненки в столбик 4, потом все тоже в столбик 5, но только вот в стр.18 и 18.1 в столбике 4 у Вас должна стоять цифра из задвоенной декларации, т.е. на 732 грн.больше, чем было к уплате по звитной, в столбике 5 цифра на 366 грн.больше, а в 6 столбике у Вас должно будет получиться -366. Теоретически, как-то так, если я Вас правильно во всем поняла.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 17 травня 2016, 21:57
Діна 1977
Sniper писав:получается, что Вам теперь нужно перенести все данные из последней уточненки в столбик 4, потом все тоже в столбик 5, но только вот в стр.18 и 18.1 в столбике 4 у Вас должна стоять цифра из задвоенной декларации, т.е. на 732 грн.больше, чем было к уплате по звитной, в столбике 5 цифра на 366 грн.больше, а в 6 столбике у Вас должно будет получиться -366. Теоретически, как-то так, если я Вас правильно во всем поняла.
Так Ви правильно зрозуміли. Дякую за відповідь. Завтра попробую зробити.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 17 травня 2016, 22:15
Sniper
Вы кабинетом пользуетесь, чтоб сразу посмотреть ушла недоимка или нет...

Re: Уточненка по НДС

Додано: 18 травня 2016, 13:19
Діна 1977
Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 18 травня 2016, 13:24
cometa
Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5

Re: Уточненка по НДС

Додано: 18 травня 2016, 13:29
Діна 1977
cometa писав:
Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5
Я ж написала , що ставила і 4 і 5, Але не приймає

Re: Уточненка по НДС

Додано: 18 травня 2016, 14:21
cometa
Діна 1977 писав:
cometa писав:
Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5
Я ж написала , що ставила і 4 і 5, Але не приймає
Я поняла что Вы ставите 4 и 5. Это Вы ставите в отчете. Сам период , в котором Вы создаете отчет проверьте.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 18 травня 2016, 15:11
Діна 1977
cometa писав:
Діна 1977 писав:
cometa писав: А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5
Я ж написала , що ставила і 4 і 5, Але не приймає
Я поняла что Вы ставите 4 и 5. Это Вы ставите в отчете. Сам период , в котором Вы создаете отчет проверьте.
О, точно. Дякую .

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 травня 2016, 13:36
ТОВАНТРА
Добрый день! Срочно выручайте! Только что отправила уточненку по НДС за март 2016г. + Додатки . По Додаткам пришла 1 квитанция - что принято ожидайте вторую квитанцию. По декларации пришла квитанция - Не принято (указала не тот отчетный период)! Что делать? Отправлять уточняющую без додатков? Или ждать квитанции по додаткам???
П.С.корректировала налоговый кредит за март. Думала после уточненки за март сразу подать декларацию НДС за апрель с правильными данными! Можно ли теперь и декларацию за апрель отправлять с правильным налоговым кредитом если уточненка не ушла?!?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 травня 2016, 13:45
Sniper
ТОВАНТРА писав:Добрый день! Срочно выручайте! Только что отправила уточненку по НДС за март 2016г. + Додатки . По Додаткам пришла 1 квитанция - что принято ожидайте вторую квитанцию. По декларации пришла квитанция - Не принято (указала не тот отчетный период)! Что делать? Отправлять уточняющую без додатков? Или ждать квитанции по додаткам???
П.С.корректировала налоговый кредит за март. Думала после уточненки за март сразу подать декларацию НДС за апрель с правильными данными! Можно ли теперь и декларацию за апрель отправлять с правильным налоговым кредитом если уточненка не ушла?!?
Поскольку уточненку Вы сдаете в мае, то корректировки, проведенные в этой декларации, Вы можете отразить только через уточнеку в апрельской деке, иначе у Вас по срокам не совпадет (в уточненке у Вас стоит отчетный период май, а звитна декларация у Вас с отченым периодом апрель). Декларация принимается/не принимаются пакетом, и к додаткам второй квитанции не будет.