Сторінка 395 з 540

Re: Уточненка по НДС

Додано: 04 серпня 2017, 11:45
Lina_7sd
marinna_90 писав:
Oska писав:
marinna_90 писав: Какой все-таки ставить звитный период - июль или август?
Ни тот ни другой медок не принимает.
То ему с 01.09 подавай, то "створено не в звитному мисяци"#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

Я с уточ. так и разобралась. Все налоговые по кредиту, которые хотела подать в уточненке, оставила на июль.
у меня просто корректировка обязательств, не оставишь#g_cray2#
Вчера сдала УР.
J0217019 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
Звітний (податковий) період : рік 2017, місяць 8
Звітний (податковий) період, що уточнюється : рік 2017, місяць 6
Д5: 013-уточнюючий

Re: Уточненка по НДС

Додано: 04 серпня 2017, 11:47
АЛЮШКА
Cанна писав:
АЛЮШКА писав:
цветок писав:И ещё вопрос. Если подавать уточненку в июле за июнь, то нужно начислить 3% штрафа и перечислить до сдачи уточнёнки?
В день подачи уточненки пополняете спец. счет НДС ( а можете и заранее) на сумму обязательств по этой НН + 3 % штрафа. Они спишутся автоматом.
поняла что мой вариант штраф 3% + все майские обязат.ва#agree#
Да.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 07 серпня 2017, 17:11
Lina_7sd
Cанна писав:
АЛЮШКА писав:
Cанна писав: поняла что мой вариант штраф 3% + все майские обязат.ва#agree#
Да.
Уточняю уважаемые бухгалтера деньги перечисляем именно на СПЕЦ СЧЕТ т.е 37519000000,,,,, , раньше вроде штрафы
платили на бюджетный р/р счет
Сегодня НО списали именно с этого счета, то есть 3751500,,,,,,,,,,,, , а штраф нет.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 08 серпня 2017, 10:48
Руденька35
Підкажіть, будь ласка, УР з додатками подаю.
В дод 2 , якщо в мене зменшилось від’ємне значення за 06.2017 на суму 1680,00
роблю один рядок 06.2017= -1680,00 ??

Re: Уточненка по НДС

Додано: 08 серпня 2017, 11:12
Tasa
Руденька35 писав:Підкажіть, будь ласка, УР з додатками подаю.
В дод 2 , якщо в мене зменшилось від’ємне значення за 06.2017 на суму 1680,00
роблю один рядок 06.2017= -1680,00 ??
Щоб відповісти треба розуміти які саме показники деки ви уточнюєте

Re: Уточненка по НДС

Додано: 08 серпня 2017, 12:06
Руденька35
Tasa писав:
Руденька35 писав:Підкажіть, будь ласка, УР з додатками подаю.
В дод 2 , якщо в мене зменшилось від’ємне значення за 06.2017 на суму 1680,00
роблю один рядок 06.2017= -1680,00 ??
Щоб відповісти треба розуміти які саме показники деки ви уточнюєте
вже розібралась, дякую.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 10 серпня 2017, 15:19
Валюшка
Popen писав:
Энж писав:ну сори... стр.21.2 и 22 и 24 равны 500грн., а стр. 19 была в исправляемой деке....так нужно насчитывать штраф?
Сорри!
Ой, накрутила с уточненкой.
Как быть если подала уточненку а дод. 2 не сторно сделала, а показала как должно быть.
Ту сумму которая в стр. 21 графа 5.
а надо было в дод.2 в итого показать минус тот который в графе 6.
Как теперь быть???

Re: Уточненка по НДС

Додано: 10 серпня 2017, 19:37
Валюшка
Валюшка писав:
Popen писав:
Энж писав:ну сори... стр.21.2 и 22 и 24 равны 500грн., а стр. 19 была в исправляемой деке....так нужно насчитывать штраф?
Сорри!
]

Re: Уточненка по НДС

Додано: 10 серпня 2017, 19:40
Валюшка
Валюшка писав:
Валюшка писав:
Popen писав: Сорри!
]
Вопрос снят дод. 2

Re: Уточненка по НДС

Додано: 10 серпня 2017, 20:39
Popen
Lina_7sd писав:
Cанна писав: Уточняю уважаемые бухгалтера деньги перечисляем именно на СПЕЦ СЧЕТ т.е 37519000000,,,,, , раньше вроде штрафы
платили на бюджетный р/р счет
Сегодня НО списали именно с этого счета, то есть 3751500,,,,,,,,,,,, , а штраф нет.
Если я правильно Вас понял, то у Вас (после подачи УРа) НО списали с электронного счета, а самоштраф, надо понимать, нужно перечислять на бюджетный счет ?