Сторінка 405 з 540

Re: Уточненка по НДС

Додано: 03 жовтня 2017, 16:18
елена дм.
В строке 10,3 декларации: куплены без пдв, а УР все строки повторить,что были в отчете за 08-2017 и Ур будет за октябрь?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 03 жовтня 2017, 16:24
Ребекка
елена дм. писав:В строке 10,3 декларации: куплены без пдв, а УР все строки повторить,что были в отчете за 08-2017 и Ур будет за октябрь?
да, ур за 10.2017, все строки повторить, кроме 10.3

Re: Уточненка по НДС

Додано: 03 жовтня 2017, 16:33
IRINAST
елена дм. писав:В строке 10,3 декларации: куплены без пдв, а УР все строки повторить,что были в отчете за 08-2017 и Ур будет за октябрь?
в 4. столбике повторяете всю Вашу деку за август. в 5 тоже самое+ 10.3

Re: Уточненка по НДС

Додано: 04 жовтня 2017, 10:03
svitlass
Tasa писав:Колеги, нагадайте як зараз у УРами -
при подачі УРа на "+" - де сума відобразиться ? Раніше просто на лицьовій карточці вилазив цей "+" - а як зараз ?
При подачі такого ж УРа самост. але вже на "-" - треба поповнювати свій казначейський рахунок ?
мене цікавить даний механізм, бо по 1 фірмі так і не зник override,,,, а там якраз були уточнюючі... атк що треба найти шляхи без закидання живих грошей, бо й так нас "обставили"
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1032245.html

Re: Уточненка по НДС

Додано: 04 жовтня 2017, 10:48
Tasa
svitlass писав:
Скрытый текст
Tasa писав:Колеги, нагадайте як зараз у УРами -
при подачі УРа на "+" - де сума відобразиться ? Раніше просто на лицьовій карточці вилазив цей "+" - а як зараз ?
При подачі такого ж УРа самост. але вже на "-" - треба поповнювати свій казначейський рахунок ?
мене цікавить даний механізм, бо по 1 фірмі так і не зник override,,,, а там якраз були уточнюючі... атк що треба найти шляхи без закидання живих грошей, бо й так нас "обставили"
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1032245.html
Це я читала. Трохи не те...
Мені цікавий механізм: куди зараховується переплата зобов"язань, сплачених раніше, які уточнюються у бік зменшення (Ур зменшує податкові зобов"язання).



Re: Уточненка по НДС

Додано: 06 жовтня 2017, 10:43
up_s
Tasa писав:
svitlass писав:
Скрытый текст
Tasa писав:Колеги, нагадайте як зараз у УРами -
при подачі УРа на "+" - де сума відобразиться ? Раніше просто на лицьовій карточці вилазив цей "+" - а як зараз ?
При подачі такого ж УРа самост. але вже на "-" - треба поповнювати свій казначейський рахунок ?
мене цікавить даний механізм, бо по 1 фірмі так і не зник override,,,, а там якраз були уточнюючі... атк що треба найти шляхи без закидання живих грошей, бо й так нас "обставили"
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1032245.html
Це я читала. Трохи не те...
Мені цікавий механізм: куди зараховується переплата зобов"язань, сплачених раніше, які уточнюються у бік зменшення (Ур зменшує податкові зобов"язання).

Переплата повисне на вашому лицыьовому рахунку. на СЭА не вплине
По наступній декларації спишеться вся сумма вказана в цій декларації. Тобто переплата не вплине на списання
Щоби повернути свої кошти - лист в ДФС на повернення переплати на ваш рахунок в СЕА
Я якраз цим займаюсь зараз. Написала листа, чекаю повернення. По оптимістичним прогнозам до 30 жовтня повинні би повернути.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 12 жовтня 2017, 15:35
alyona_1004
Добрый день. Помогите, разобраться. Обнаружила ошибку за май. Оплатил один клиент, а нн зарегистрировали на другое юр лицо. Акт подписан с другим юр лицом, получается Акт есть, а нн на другое юр лицо. Сейчас клиент, что оплатил требует вернуть деньги. Как правильно исправить, совсем запуталась.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 жовтня 2017, 11:48
Sancho Panza
Коригую деку за серпень, через самостійний уточнюючий. Коригую тільки зобов’язання, зменшую їх. Відповідно збільшується сума в рядках 20.3 та 21.
Додаток 2 до ПН за серпень виписаний 18.09.17, покупець підписав його (включено в ЄРПН) 18.10.17.
Дайте "наводу", будь-ласка, чи вірно я мислю:
1) те що покупець підписав Додаток 2 після 15.10.17 то його проблеми, я маю повне право подати Уточнюючий за серпень уже сьогодні 19.10.17 ?
2) оскільки я подаю Уточнюючий за серпень в жовтні, то данні декларації за вересень яку, я маю подати 20.10.17, ще будуть базуватися на "старій", не уточненій декларації за серпень 2017 (я маю на увазі перенесення "старого/помилкового" серпневого рядка 21 в вересневий рядок 16.1) ?
3) Чи все таки вересневу декларацію (рядок 16.1) я заповнюю з урахуванням уже поданого 19.10.17 уточнюючого розрахунку за серпень (переношу "новий/уточнений" серпневий рядок 21 в вересневий рядок 16.1) ?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 жовтня 2017, 13:28
ЗаИр
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выявила ошибку:
в отчете НДС за май не перенесла сумму НК с апреля в строку 16.1.
Теперь хочу исправить. НДС за сентябрь ещё не подавала.
Нужно подать УР к деке за май.
Вопросы:
1 - период УР сенятбрь или октябрь?
2 - Документ j0217019?
3 - Приложения не подаем же к нему?
4 - Заполняю только строки, которые корректирую, не дублирую остальные: т.е. 16.1 и 18?
5 - Как потом показать эту сумму в текущих деках? в сентябре или октябре? в строке 16.2? и в конце деки дата номер сумма с УР?
6- штрафа нет же, если корректировка привела к уменьшению НО по НДС за май?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 жовтня 2017, 13:41
ANKO
ЗаИр писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выявила ошибку:
в отчете НДС за май не перенесла сумму НК с апреля в строку 16.1.
Теперь хочу исправить. НДС за сентябрь ещё не подавала.
Нужно подать УР к деке за май.
Вопросы:
1 - период УР сенятбрь или октябрь?
2 - Документ j0217019?
3 - Приложения не подаем же к нему?
4 - Заполняю только строки, которые корректирую, не дублирую остальные: т.е. 16.1 и 18?
5 - Как потом показать эту сумму в текущих деках? в сентябре или октябре? в строке 16.2? и в конце деки дата номер сумма с УР?
6- штрафа нет же, если корректировка привела к уменьшению НО по НДС за май?
1 місяць подання, тобто 10.2017
2 не пам'ятаю...
3 які рядки по уточ. заповнені і вимають подання додатків, то подаємо
4 заповнюєте всі рядки,які були подані, наст. колонка всі рядки -вірні , і 3-я колонка виводити лише результат
5 УР вкл. до 10.2017
6 так