Сторінка 9 з 54

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 17 вересня 2015, 12:11
Тюша
Лия писав:Очень прошу помощи!!!
Купила тетради (операция освоб. от ндс) за 120 грн, продала их за 150 грн, все в одном месяце.
Заполняю деку по ндс, строчка 5-сумма 150 грн и заполняю додаток 6, строчка 11.1. сумма 120 грн. Теперь нужно заполнить додаток 7 и расчитать ЧВ?
Подскажите ход мыслей правильный?
Как расчитывается ЧВ и как заполнить деку правильно? #wall# #g_cray# #g_cray#
Подскажите в первый раз сталкиваюсь#g_cray# #g_cray#
Откройте дод.7, прочитайте внимательно, что именно написано.
Для вас-табл. 1, стр.2.
Если первый период, когда у вас появились необлагаемые операции-это август, то берете весь оборот за август-это кол.4, кол 5- только налогооблагаемые операции за август. Колонка 6- чистая математика, там все написано, что на что делить. Получаете коэф. распределения НДС, который надо применить к входным НН, который участвуют как в налогооблагаемых так и необлагаемых ваших операциях. Т.е. надо выписать себе НН не позднее последнего дня месяца на сумму распределения НДС.

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 17 вересня 2015, 12:19
Лия
Тюша писав:
Лия писав:Очень прошу помощи!!!
Купила тетради (операция освоб. от ндс) за 120 грн, продала их за 150 грн, все в одном месяце.
Заполняю деку по ндс, строчка 5-сумма 150 грн и заполняю додаток 6, строчка 11.1. сумма 120 грн. Теперь нужно заполнить додаток 7 и расчитать ЧВ?
Подскажите ход мыслей правильный?
Как расчитывается ЧВ и как заполнить деку правильно? #wall# #g_cray# #g_cray#
Подскажите в первый раз сталкиваюсь#g_cray# #g_cray#
Откройте дод.7, прочитайте внимательно, что именно написано.
Для вас-табл. 1, стр.2.
Если первый период, когда у вас появились необлагаемые операции-это август, то берете весь оборот за август-это кол.4, кол 5- только налогооблагаемые операции за август. Колонка 6- чистая математика, там все написано, что на что делить. Получаете коэф. распределения НДС, который надо применить к входным НН, который участвуют как в налогооблагаемых так и необлагаемых ваших операциях. Т.е. надо выписать себе НН не позднее последнего дня месяца на сумму распределения НДС.
Я посчитала додаток 7 коэф. 99,96. Посчитала сумму вход. НН которые участвуют в операциях 1792,80.
Как выписать себе НН, какой код писать??
Как это отразить далее в декларации?
Простите, ПОМОГИТЕ!!!!

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 17 вересня 2015, 12:29
Тюша
Лия писав:
Тюша писав:
Лия писав:Очень прошу помощи!!!
Купила тетради (операция освоб. от ндс) за 120 грн, продала их за 150 грн, все в одном месяце.
Заполняю деку по ндс, строчка 5-сумма 150 грн и заполняю додаток 6, строчка 11.1. сумма 120 грн. Теперь нужно заполнить додаток 7 и расчитать ЧВ?
Подскажите ход мыслей правильный?
Как расчитывается ЧВ и как заполнить деку правильно? #wall# #g_cray# #g_cray#
Подскажите в первый раз сталкиваюсь#g_cray# #g_cray#
Откройте дод.7, прочитайте внимательно, что именно написано.
Для вас-табл. 1, стр.2.
Если первый период, когда у вас появились необлагаемые операции-это август, то берете весь оборот за август-это кол.4, кол 5- только налогооблагаемые операции за август. Колонка 6- чистая математика, там все написано, что на что делить. Получаете коэф. распределения НДС, который надо применить к входным НН, который участвуют как в налогооблагаемых так и необлагаемых ваших операциях. Т.е. надо выписать себе НН не позднее последнего дня месяца на сумму распределения НДС.
Я посчитала додаток 7 коэф. 99,96. Посчитала сумму вход. НН которые участвуют в операциях 1792,80.
Как выписать себе НН, какой код писать??
Как это отразить далее в декларации?
Простите, ПОМОГИТЕ!!!!
Если я вас правильно поняла, то получается, что 100-99,96=0,04 (налогооблагаемых операций у 99,96%). 1792,80-это сумма НДС по входящим НН. Но внимательно посмотрите,не все входящиен НН надо брать, а только те, которые участвуют в обоих типах операций. Обычно это услуги аренды, телефоны и прочие общехозяйственные расходы, которые нельзя точно разделить по типам операций. Если вы определили, что это-1792,80, то умножайте на 0,04 и выписывайте себе НН, да хоть с кодом 13.
В деке, у вас на сумму вашей НН увеличится НО. И подаете дод.7.

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 17 вересня 2015, 12:33
Лия


Я посчитала додаток 7 коэф. 99,96. Посчитала сумму вход. НН которые участвуют в операциях 1792,80.
Как выписать себе НН, какой код писать??
Как это отразить далее в декларации?
Простите, ПОМОГИТЕ!!!! [/quote]
Если я вас правильно поняла, то получается, что 100-99,96=0,04 (налогооблагаемых операций у 99,96%). 1792,80-это сумма НДС по входящим НН. Но внимательно посмотрите,не все входящиен НН надо брать, а только те, которые участвуют в обоих типах операций. Обычно это услуги аренды, телефоны и прочие общехозяйственные расходы, которые нельзя точно разделить по типам операций. Если вы определили, что это-1792,80, то умножайте на 0,04 и выписывайте себе НН, да хоть с кодом 13.
В деке, у вас на сумму вашей НН увеличится НО. И подаете дод.7.[/quote]

По входящим НН поняла (взяда телефон, аренду и прочее)
Поняла выписую сама себе НН на сумму 1792,80*0,04=71,72 с ндс.
Поняла что эта сумма попадает в деку по строчке 1.1.
А нужно мне заполнять строку 15.1 и 15.2.?

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 17 вересня 2015, 12:58
Тюша
Почитайте здесь: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1
Я так поняла, что с 01.07.15 уже не надо заполнять, но проконсультируйтесь на линии ДФС.

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 19 листопада 2015, 14:31
Бухгалтер111
Подскажите пож.в деклар.за июль уже заполняла додаток 6 и додаток 7 (была продажа ПЗ), правильно ли что в том случаи если в августе и сентябре таких необлагаемых операций не было эти додатки сдавать не нужно? И если в октябре вновь была продажа без НДС, то додаток 7 подавать с нарастающим (прибавить к июльскому значению октябрьское). Или там указывать только значение октября?

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 19 листопада 2015, 15:42
Тюша
Бухгалтер111 писав:Подскажите пож.в деклар.за июль уже заполняла додаток 6 и додаток 7 (была продажа ПЗ), правильно ли что в том случаи если в августе и сентябре таких необлагаемых операций не было эти додатки сдавать не нужно? И если в октябре вновь была продажа без НДС, то додаток 7 подавать с нарастающим (прибавить к июльскому значению октябрьское). Или там указывать только значение октября?
Нет, вы до конца года пользуетесь тем коэффициентом, который расчитали в июле, а в декабре-перерасчет за год.

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 29 грудня 2015, 13:03
ЗлойБУХГ
Коллеги, кто-то уже думал как делать годовой перерасчет по результатам 2015 г.? Поделитесь умными мыслями плиз...

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 12 січня 2016, 19:47
Julidem
Люди, объясните еще раз тупому, да еще и новичку по додатку 7. Я его никогда не подавала и не имею представления что это такое. Звонит инспектор и желает увидеть додаток 7, не объясняя почему, просто тыкая в норму НКУ. Значит у меня с/х предприятие, веду 2 декларации. По общей деке в мае, июле и ноябре 2015 года была льготируемая поставка металолома и детских путевок в лагерь . Ну и налогооблагаемые поставки тоже. Я подавала с деками только додатки 6. По налоговому кредиту у меня нет что распределять, то есть я четко знаю на какие объекты он пошел и прямо его списываю. Что от меня хотят увидеть в додатке 7 и почему???? Зачем узнавать тот коефициент, если у меня НК точно определен по объектам? Помогите пожалуйста, это я дура или налоговая?

Re: Как заполнить 7 додаток?

Додано: 18 січня 2016, 09:49
NataliS
Добрий день! Шановні, допоможіть - хто розібрався як робити перерахунок по Д7 у грудні 2015 року???????