Сторінка 1 з 24

реестр выданных и полученных накладных

Додано: 11 січня 2014, 02:27
Любовь-1961
Подскажите ,пожалуйста ,в графу1 реестра полученных НН не помещаются все цифры порядкового номера НН 44464/002Какой есть вариант записи чтобы совпали гр.1 и гр.3.Спасибо!

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 11 січня 2014, 07:55
Любознательная
Любовь-1961 писав:Подскажите ,пожалуйста ,в графу1 реестра полученных НН не помещаются все цифры порядкового номера НН 44464/002Какой есть вариант записи чтобы совпали гр.1 и гр.3.Спасибо!
Совпадать графа 1 и 3 Реестра должны только в той части, которая отражает ВЫДАННЫЕ накладные...
Кстати, в своем Реестре ПРОДАВЕЦ в 1 графе указал только 44464. Это и есть номер строки, а то, что через дробь - это...¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 13 січня 2014, 14:11
barash_vn
Доброго дня! Подскажите плиз, за декабрь реестр сдавать на старой форме или уже новая?

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 13 січня 2014, 14:17
ar4ik
Старая форма, новая- с января будет.

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 13 січня 2014, 14:21
svlana6
Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Налоговая ноябрьская обязательства, не включила в декларацию по НДС в ноябре. В декабре подала уточненку отдельным документом. Инспектор сказала реестр не отправлять, а эту налоговую включить в декабрьский с буквой У.
Вопрос - какая дата должна быть у налоговой накладной? Ноябрьская по первому событию или декабрьская по дате уточненки.
Спасибо

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 15 січня 2014, 10:54
НатНик.
svlana6 писав:Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Налоговая ноябрьская обязательства, не включила в декларацию по НДС в ноябре. В декабре подала уточненку отдельным документом. Инспектор сказала реестр не отправлять, а эту налоговую включить в декабрьский с буквой У.
Вопрос - какая дата должна быть у налоговой накладной? Ноябрьская по первому событию или декабрьская по дате уточненки.
Спасибо

Позвоните в налоговую...у меня такого не было... но думаю что где дата налоговой то должна стоять дата налоговой,а вот период декабрь потому что в декабре

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 16 січня 2014, 10:35
svetlozara
Подскажите, пожалуйста! В декабре подала уточненку за сентябрь - снимала задвоенную налоговую. Теперь подаю реестр и по нему вопросы:
1. В декабрьском реестре я показываю эту налоговую со знаком "-", а дату пишу сентября?
2. В конец реестра дописываю эту налоговую, или без разницы?
3. Ставлю вид документа ПНПУ, она у меня светится в строке " З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період", но смущает то, что она изменяет сумму «Усього за звітний (податковий) період». Получается, что сумма реестра и сумма декларации за декабрь будет разной. Или так и должно быть, если подавалась уточненка?

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 16 січня 2014, 11:51
jaddiha
Подскажите, пожалуйста - не приняли реестр, во втором разделе услуги банка без НДС, банк плательщик НДС, в графе 7 ИПН всегда ставила 0. Теперь по этой причине реестр не принимают. Что ставить в графе 7?

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 16 січня 2014, 12:14
rekin
jaddiha писав: банк плательщик НДС, в графе 7 ИПН всегда ставила 0. Теперь по этой причине реестр не принимают. Что ставить в графе 7?
Узнайте ИПН в банке и нарисуйте в гр.7- все примется.

Re: реестр выданных и полученных накладных

Додано: 16 січня 2014, 12:26
margadon
Подала реестр НН пришла 1 квит- не прийнято...Теперь подавать "Звитна нова"?