Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

tosya31 писав:
21 вересня 2020, 15:17
Доброго дня, шановні колеги потрібна допомога мною була виписана пн у 7 м-ці з 0 ставкою з помилковою датою, в одному ж і тому місяці і періоді я зробила РК і з мінусувала дану пн і одразу ж зареєструвала нову правильну. При формуванні Податкової декларації в Соті вибрала і відповідно додаток 1, але він був пустий, а всі дані по Декл були вірні. Я по своїй не уважності взяла і видалила додаток взагалі і подала декларацію без нього. Оскільки ми отримуємо бюджетне відшкодування після камеральної перевірки отримала Акт, що ми звинувачуємося у заниженні податкового зобов"язання і тепер викликають директора у відділення ДФС. Чи була в когось така ситуація і що тепер може нам грозити?
консультація стара, але я відбилася письмовою відповіддю в такій ситуації з посиланням на їхні листи https://buhgalter911.com/news/news-515442.html

Ната_78
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 21 травня 2019, 19:16
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ната_78 »

Вибачте,що не по темі,тут про зобов'язання , а у мене питання наступне ,отримала РК (нульовий зміна номенклатури ,кількості код 104)від постачальника 19.01.2021 до ПН від 10.10.2020 ,я ж цей РК не включаю в д.1(січневий 2021)так як він нульовий?

Linakrf
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 22 січня 2021, 13:48

Повідомлення Linakrf »

Добрый день! Очень нужна ваша помощь. В марте был выписан РК на неплательщика, но зарегистрировала я его в апреле 2020, то есть с опозданием. Включила я этот РК в марте,а должна была отобразить в апреле 2020. В электронном кабинете (вылезло) сумма "перевищення" и сумма "видхилення". Я подала УР за март неправильно с ошибкой в додатке 1. За апрель подала всё верно. Сейчас как только подаю УР и додатки за март сумма "видхилення" и "перевищення'- увеличиваются. Ещё и регистрационный лимит в минус ушёл.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Linakrf писав:
22 січня 2021, 14:34
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. В марте был выписан РК на неплательщика, но зарегистрировала я его в апреле 2020, то есть с опозданием. Включила я этот РК в марте,а должна была отобразить в апреле 2020. В электронном кабинете (вылезло) сумма "перевищення" и сумма "видхилення". Я подала УР за март неправильно с ошибкой в додатке 1. За апрель подала всё верно. Сейчас как только подаю УР и додатки за март сумма "видхилення" и "перевищення'- увеличиваются. Ещё и регистрационный лимит в минус ушёл.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить
Зменшення пз Ви повинні були показати в місяці реєстрації РК.
тепер, мабуть, треба УРами виправляти все, що навиправляли неправильно :(

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Підкажіть будь ласка, я зареєструвала ПН 05.02 а потрібно 09.02 . як правильно зробити РК? з кодом 103?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

@Лиса писав:
23 лютого 2021, 10:00
Підкажіть будь ласка, я зареєструвала ПН 05.02 а потрібно 09.02 . як правильно зробити РК? з кодом 103?
Так, з кодом 103
Реєструє покупець (якщо пн на платника)

Nata/02
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 29 березня 2021, 11:27

Повідомлення Nata/02 »

Доброе утро , нужна помощь! Вопрос такой , подавая уточняющий расчет в приложении 1 , т. 2 Корректировка налогового кредита ошибочно внесла следующие записи :
1. ЄДРПОУ 04.2020 -1206,8 -84,48(7%)
2. ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48
код предприятия в данном случае один и тот же.
Должна была поставить только строку
ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48, т.к. нужно было снять данные декларации , в которой эта строка была с" -"
Как правильно теперь уточнить приложение 1?

Irinka_D
ПрофиПрофи
Повідомлень: 41
З нами з: 26 січня 2012, 03:22
Подякували: 6 разів

Повідомлення Irinka_D »

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в Додатку 1 за січень 2021, в РК вказала неправильну дату ПН, тобто числові показники не змінюються. Роблю уточнюючий розрахунок+уточнюючі додатки, раніше в додатку 1 потрібно було неправильний рядок обнулити і додати правильний. А зараз в Додатку 1 вказуються тільки незареєстровані ПН І РК. То як показати???

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????

АлександРРО
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 25 січня 2017, 14:34
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення АлександРРО »

ylia1111 писав:
13 квітня 2021, 12:28
Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????

таблица 2.1 додатка 1. Минусом ошибочную и плюсом январь

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”