Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4139
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Подскажите пжл. , выписана НН на неплатника, а потом оказалось что платник, сделано РК и новая НН, мне в Д1 показывать РК? спасибо
все , поняла, конечно делать

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8506
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1882 рази
Подякували: 6477 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:Подскажите пжл. , выписана НН на неплатника, а потом оказалось что платник, сделано РК и новая НН, мне в Д1 показывать РК? спасибо
все , поняла, конечно делать
Все в межах місяця ? Я не показую.

lilinet
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 30 січня 2015, 09:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення lilinet »

Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, РК (-) виписана 31.05.2018, зареєструвала я 14.06.2018, її включаю в травні місяці. Правильно.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4139
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

lilinet писав:Добрий день!!!
Підскажіть, будь-ласка, РК (-) виписана 31.05.2018, зареєструвала я 14.06.2018, її включаю в травні місяці. Правильно.
да правильно

Бухгалтер-трудоголік
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 118
З нами з: 04 червня 2015, 17:35
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 25 разів

Повідомлення Бухгалтер-трудоголік »

Підкажіть, будь ласка, в червні постачальник зареєстрував помилкову ПН( виписана в червні) , потім зробив до неї червневий РК, який зареєстрований покупцем теж в червні з причиною "повернення товару або авансового платежу", з іншою причиною РК б не пройшов. Покупець НЕ включає ні дану ПН, ні РК в деклрацію та додаток1 за червень?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Бухгалтер-трудоголік писав:Підкажіть, будь ласка, в червні постачальник зареєстрував помилкову ПН( виписана в червні) , потім зробив до неї червневий РК, який зареєстрований покупцем теж в червні з причиною "повернення товару або авансового платежу", з іншою причиною РК б не пройшов. Покупець НЕ включає ні дану ПН, ні РК в деклрацію та додаток1 за червень?
Верно, не включает.

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Доброго времени, вопрос вроде бы простой, но все-же.

1. В сентябре получили предоплату за товар облагаемый по ставке 7% от неплательщика. Выписали НН и отразили в обязательствах в деке за 09 2018 г.
2. В октябре вернули аванс (товар так и не отгружали, просто вернули предоплату). По дате возврата выписали расчет корректировки, который зарегистрировали в реестре.

Вопрос: нужно ли при заполнении деки по НДС за 10.2018 г. показывать расчет корректировки в строках 7,8 Деки и заполнять приложение 1 к Деке?

Спасибо!

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Привіт усім! Задвоєно зобов'язання за жовтень. РК складений 19.10, отриманий покупцем 13.11 зареєстрований 15.11
Коли я маю право відобразити його у декларації? у жовтні чи листопаді?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Natalenna писав:Привіт усім! Задвоєно зобов'язання за жовтень. РК складений 19.10, отриманий покупцем 13.11 зареєстрований 15.11
Коли я маю право відобразити його у декларації? у жовтні чи листопаді?
піднімаю своє питання, бо я почитала роз'яснення в зір і запуталася ще більше
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

AnnaA
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 12 квітня 2018, 10:11
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення AnnaA »

Доброго дня!
Піскажіть, будь ласка
Нам виписали ПН невірно, ми іі не включили в декларацію.
В наступного періоді виписали і зареєстрували РК.
Я його також не відображаю в декларації. Це не є помилкою? #help# #help# #help#

Дякую.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”