Сторінка 33 з 40

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 20 квітня 2019, 21:54
Bulavochka
Подскажите, пожалуйста. В октябре поставщик отправил РК, у нас уменьшение Налогового кредита. Мы эту РК подписали в апреле. Я так понимаю, эту РК нужно было показать в октябрськом отчете? Но отчеты не подавались, т.к. не было НО. Как быть в такой ситуации?

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 21 квітня 2019, 22:43
Nelli-Nelli
Bulavochka писав:Подскажите, пожалуйста. В октябре поставщик отправил РК, у нас уменьшение Налогового кредита. Мы эту РК подписали в апреле. Я так понимаю, эту РК нужно было показать в октябрськом отчете? Но отчеты не подавались, т.к. не было НО. Как быть в такой ситуации?
https://www.google.com.ua/amp/s/i.facto ... -33996.amp

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 18 червня 2019, 09:40
Diana1960
Добрый день!

Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 18 червня 2019, 10:19
Мурашка
Diana1960 писав:Добрый день!

Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?
если дата выписки РК маем , то отражаете в декларации за май в дод 5 налоговую накладную, в додатке 1 - РК.
Если дета выписки РК от июня , то отражаете и НН и РК в деке за июнь

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 18 червня 2019, 15:40
IrinD
Добрый день.
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 13 серпня 2019, 14:27
asv
Доброго дня. Прошу сказати як вірно відобразити коригування: за 06 міс виписано податкову накладну (кредит) і відображено в деці за червень. В липні постачальником було зроблено мінусове коригування. В декларації показую тільки коригування в дод 1?

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 13 серпня 2019, 14:39
Маруся10
IrinD писав:Добрый день.
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста
нет не надо

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 13 серпня 2019, 18:44
Asia Svetlova
asv писав:Доброго дня. Прошу сказати як вірно відобразити коригування: за 06 міс виписано податкову накладну (кредит) і відображено в деці за червень. В липні постачальником було зроблено мінусове коригування. В декларації показую тільки коригування в дод 1?
да

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 14 жовтня 2019, 23:12
fin_o
Коллеги, прошу помочь. Ситуация такая. В августе был аванс от покупателя на 10 млн.без НДС (поставка прогр.продукции) Была выписана НН. В сентябре эту сумму закрыли актом и ошибочно зарегистрировали НН на 10 млн. без НДС. В сентябре сделали РК к не правильно выписанной НН. Нужно ли в этом случае заполнять Додаток 1 к Декларации за сентябрь. СПАСИБО!

Re: Додаток 1 до податковоі декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Додано: 20 січня 2020, 13:32
mr.SV
Добрый день!
При сдаче декларации за ноябрь в ней была отражена корректировка за ноябрь, но зарегистрированная 16.12.19. Теперь при сдаче декабрьской декларации вылезло расхождение - превышение лимита . Насколько я понимаю теперь нужно упорядочить периоды : с ноября убрать эту корректировку ,а в декабрь поставить.
Как поставить в декабрь вроде понятно , а как убрать с ноября ? Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ или же подавать отдельный уточнюючий розрахунок, как правильно???