консультація стара, але я відбилася письмовою відповіддю в такій ситуації з посиланням на їхні листиtosya31 писав: ↑21 вересня 2020, 15:17Доброго дня, шановні колеги потрібна допомога мною була виписана пн у 7 м-ці з 0 ставкою з помилковою датою, в одному ж і тому місяці і періоді я зробила РК і з мінусувала дану пн і одразу ж зареєструвала нову правильну. При формуванні Податкової декларації в Соті вибрала і відповідно додаток 1, але він був пустий, а всі дані по Декл були вірні. Я по своїй не уважності взяла і видалила додаток взагалі і подала декларацію без нього. Оскільки ми отримуємо бюджетне відшкодування після камеральної перевірки отримала Акт, що ми звинувачуємося у заниженні податкового зобов"язання і тепер викликають директора у відділення ДФС. Чи була в когось така ситуація і що тепер може нам грозити?
Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4273
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7203 рази
- Подякували: 2403 рази
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 21 травня 2019, 19:16
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 3 рази
Вибачте,що не по темі,тут про зобов'язання , а у мене питання наступне ,отримала РК (нульовий зміна номенклатури ,кількості код 104)від постачальника 19.01.2021 до ПН від 10.10.2020 ,я ж цей РК не включаю в д.1(січневий 2021)так як він нульовий?
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. В марте был выписан РК на неплательщика, но зарегистрировала я его в апреле 2020, то есть с опозданием. Включила я этот РК в марте,а должна была отобразить в апреле 2020. В электронном кабинете (вылезло) сумма "перевищення" и сумма "видхилення". Я подала УР за март неправильно с ошибкой в додатке 1. За апрель подала всё верно. Сейчас как только подаю УР и додатки за март сумма "видхилення" и "перевищення'- увеличиваются. Ещё и регистрационный лимит в минус ушёл.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 400 разів
- Подякували: 905 разів
Зменшення пз Ви повинні були показати в місяці реєстрації РК.Linakrf писав: ↑22 січня 2021, 14:34Добрый день! Очень нужна ваша помощь. В марте был выписан РК на неплательщика, но зарегистрировала я его в апреле 2020, то есть с опозданием. Включила я этот РК в марте,а должна была отобразить в апреле 2020. В электронном кабинете (вылезло) сумма "перевищення" и сумма "видхилення". Я подала УР за март неправильно с ошибкой в додатке 1. За апрель подала всё верно. Сейчас как только подаю УР и додатки за март сумма "видхилення" и "перевищення'- увеличиваются. Ещё и регистрационный лимит в минус ушёл.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила. Должна была в апреле отобразить.РК от 03.03.20г. зарег. 15.04.20г.
-85000.03 с НДС
-70833,36 без НДС
-14166.67 НДС
РК на неплательщика НДС.
Получается я свои обязательства в марте уменьшила, а должна была в апреле отобразить
тепер, мабуть, треба УРами виправляти все, що навиправляли неправильно

- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8422
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1860 разів
- Подякували: 6427 разів
- Контактна інформація:
Так, з кодом 103
Реєструє покупець (якщо пн на платника)
Доброе утро , нужна помощь! Вопрос такой , подавая уточняющий расчет в приложении 1 , т. 2 Корректировка налогового кредита ошибочно внесла следующие записи :
1. ЄДРПОУ 04.2020 -1206,8 -84,48(7%)
2. ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48
код предприятия в данном случае один и тот же.
Должна была поставить только строку
ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48, т.к. нужно было снять данные декларации , в которой эта строка была с" -"
Как правильно теперь уточнить приложение 1?
1. ЄДРПОУ 04.2020 -1206,8 -84,48(7%)
2. ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48
код предприятия в данном случае один и тот же.
Должна была поставить только строку
ЄДРПОУ 04.2020 1206,8 84,48, т.к. нужно было снять данные декларации , в которой эта строка была с" -"
Как правильно теперь уточнить приложение 1?
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в Додатку 1 за січень 2021, в РК вказала неправильну дату ПН, тобто числові показники не змінюються. Роблю уточнюючий розрахунок+уточнюючі додатки, раніше в додатку 1 потрібно було неправильний рядок обнулити і додати правильний. А зараз в Додатку 1 вказуються тільки незареєстровані ПН І РК. То як показати???
-
- Высший разум
- Повідомлень: 533
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 223 рази
- Подякували: 16 разів
Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????
-
- Гуру
- Повідомлень: 86
- З нами з: 25 січня 2017, 14:34
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 63 рази
ylia1111 писав: ↑13 квітня 2021, 12:28Добрый день ! подскажите пожалуйста , мне надо сделать уточненку за февраль месяц.... я в декларацию ( налоговый кредит ) внесла налоговую накладную которая зарегестрирована не а сроки...я хочю снять налоговую за февраль , и добавить в налоговый кредит накладную за январь , я ее не включала в январе , сам уточнюючий я вроде сделала правильно , а что по додаткам ? как мне убрать налогую за февраль и добавить за январь ... вообще не пойму ... мне ж надо додаток 1 подать и что ттам заполнять ????
таблица 2.1 додатка 1. Минусом ошибочную и плюсом январь