Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Тетяна Боднар
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 21 квітня 2020, 12:25

Повідомлення Тетяна Боднар »

Доброго дня
в УР є зменьшення податкового кредити
відповідно змеьшується рядок 21
чому має дорівнювати додаток 2 в уточнюючому розрахунку ПДВ
уточненому показнику?
чи різниці що виникла?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Тетяна Боднар писав:
07 вересня 2020, 13:04
Доброго дня
в УР є зменьшення податкового кредити
відповідно змеьшується рядок 21
чому має дорівнювати додаток 2 в уточнюючому розрахунку ПДВ
уточненому показнику?
чи різниці що виникла?
Добрий день! Різниці, що виникла. Тобто коригуємо неправильні суми в дод.2

oksanasmm
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 09 вересня 2020, 22:45
Дякував (ла): 25 разів

Повідомлення oksanasmm »

Доброго дня , підкажіть будь ласка , як відкорегувати Додаток 2??? Відправила Додаток 14.08.20., а потрібно 01.08.20 Коригування нульове.Коригується тільки дата
код 104 -кількість 5
код 104 +кількість 5
Вже як тількі не відправляла, Допоможіть !!!!Дякую

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18766
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2040 разів
Подякували: 10329 разів

Повідомлення Popen »

oksanasmm писав:
14 вересня 2020, 15:52
Доброго дня , підкажіть будь ласка , як відкорегувати Додаток 2??? Відправила Додаток 14.08.20., а потрібно 01.08.20 Коригування нульове.Коригується тільки дата
код 104 -кількість 5
код 104 +кількість 5
Вже як тількі не відправляла, Допоможіть !!!!Дякую
Не путайте Д2 к деке и дод.2 к НН (РК)!!! Тема по корректировкам тутечка: viewtopic.php?f=20&t=17109&start=130

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Коллеги, если такая ситуация.
Включаю в декларацию июня 2021 г входящую налоговую накладную декабря 12 2020 г.
Больше операций нет.
В приложении дод 2, где расшифровываются суммы минуса, период указываю 12 2020 или 06 2021?

Шеймус
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 13 лютого 2019, 17:55
Подякували: 94 рази

Повідомлення Шеймус »

READYN писав:
19 липня 2021, 14:46
Коллеги, если такая ситуация.
Включаю в декларацию июня 2021 г входящую налоговую накладную декабря 12 2020 г.
Больше операций нет.
В приложении дод 2, где расшифровываются суммы минуса, период указываю 12 2020 или 06 2021?
Додаток 2 Таблица 1
в колонке 2 ставите 06
в колонке 3 ставите 2021

vika_pro
Оракул
Оракул
Повідомлень: 216
З нами з: 11 липня 2016, 21:22
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення vika_pro »

Добрий день.
Підкажіть будь-ласка, якщо у серпні виникло від"ємне значення (хай 50тис), яке кожен місяць поступово зменшується (хай на 5 ти) за рахунок ПЗ, як треба заповнювати Д2:
Д2 за серпень:
08.2022 - 50000
Д2 за вересень
08.2022 - 45000
Д2 за жовтень
08.2022 - 40000
чи якось інакше?

І ще питання, у "віконечку" декларації постійно треба вказувати рег.ліміт на момент подання деки? чи тільки якщо є перевищення?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4139
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

vika_pro писав:
20 жовтня 2022, 15:52
Добрий день.
Підкажіть будь-ласка, якщо у серпні виникло від"ємне значення (хай 50тис), яке кожен місяць поступово зменшується (хай на 5 ти) за рахунок ПЗ, як треба заповнювати Д2:
Д2 за серпень:
08.2022 - 50000
Д2 за вересень
08.2022 - 45000
Д2 за жовтень
08.2022 - 40000
чи якось інакше?

І ще питання, у "віконечку" декларації постійно треба вказувати рег.ліміт на момент подання деки? чи тільки в серпні?
окошко заполняется обязательно всегда, Д2 - если у вас идет с каждым месяцем уменьшение, то отнимаете от серпня 2022
например - у вас в серпни было 50000
в отчете за сентябрь пишите 08.2022 - 45000
в отчете за жовтень пишите 08.2022 - 40000

Ірина_Л
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 25 жовтня 2022, 06:27
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ірина_Л »

Добрый вечер!
Несколько месяцев подавалась декларация с отрицательным НДС (минус увеличивался). В додатке 2 в таблице 1 сумма показывалась одним рядком, текущим месяцем. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Подать один УР за последний месяц и в Д2 в табл.1 строку на всю сумму с минусом, а ниже разбить по месяцам верные суммы? или же исправлять каждый месяц? :dash: Или как-то по-другому?

Оля-ля777
Гений
Гений
Повідомлень: 357
З нами з: 17 лютого 2021, 09:00
Дякував (ла): 113 разів
Подякували: 202 рази

Повідомлення Оля-ля777 »

Ірина_Л писав:
17 листопада 2022, 19:51
Добрый вечер!
Несколько месяцев подавалась декларация с отрицательным НДС (минус увеличивался). В додатке 2 в таблице 1 сумма показывалась одним рядком, текущим месяцем. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить? Подать один УР за последний месяц и в Д2 в табл.1 строку на всю сумму с минусом, а ниже разбить по месяцам верные суммы? или же исправлять каждый месяц? :dash: Или как-то по-другому?
Чтоб было совсем правильно, уточняйте каждый период.
Да, в табл.1 строку на всю сумму с минусом, а ниже разбить по месяцам верные суммы. Итоговая сумма ноль.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”