Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

vaz76 писав:
Popen писав:
vaz76 писав: Я понимаю (и составляю) так:
08.17 - 11000
07.17 - 15500
06.17 - 8300
05.17 - 8000
04.17 - 4000 (20000 - 16000)
На каком основании вы записываете в Д2 эту новую строку "08.17 - 11000" ?
Ведь эта цифирь УЖЕ попала в стр. 18 деки (НО-НК=16000-11000=5000)...
На основани этого (Лист ДФС від 22.07.2016р. №24830/7/99-99-15-03-02-17):
"При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого."
Я понимаю это так: налоговые обязательства текущего месяца (раздел 1 деки /а не разница между обязательствами и кредитом/) "съедают" суммы из Додатка 2, начиная с самой "древней" :) А самый "свежий" налоговый кредит остается :) По-моему очень даже логично ;)
так у цьому питанні є вже ясність?
Бо у мене в декларації за лютий аналогічна ситуація, податковий кредит накопичується ще з квітня 2017, а за лютий був і податковий кредит і податкові зобов'язання, але все одно залишається мінус в 21 рядку.
То як зменшувати мені податкове зобов'язання лютого місяця, в хронологічному порядку від найдавнішого до найновішого?

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Aлсу писав:Коллеги подскажите У меня Д2 состоит из таких сумм
02.2017-25000,00
03.2017-10000,00
06.2017-12000,00
07.2017-7000,00
08.2017-9000,00
12.2017-2000,00
01.2018-1000,00
Мне в марте вернули товар по НН за
04.2017-800,00
07.2017-400,00
11.2017-300,00
За март у меня будет опять минусовая НДС. Куда мне отнести суммы возврата по РК увеличить кредит за март на 1500,00 грн. или относить по месяцам так как в РК ну и добавить апрель ведь у меня апреля не было с минусом.Написала сумбурно прошу прощения но суть понятна ? Как в Дод.2 показать возвраты ?
я у себя минус по додатку 2 снимаю в хронологическом порядке, если в текущем минус то его добавляю в текущий месяц, если положилась положительная декларация то минус снимаю с самого древнего...

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4139
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Dfcbkbcf писав:
Aлсу писав:Коллеги подскажите У меня Д2 состоит из таких сумм
02.2017-25000,00
03.2017-10000,00
06.2017-12000,00
07.2017-7000,00
08.2017-9000,00
12.2017-2000,00
01.2018-1000,00
Мне в марте вернули товар по НН за
04.2017-800,00
07.2017-400,00
11.2017-300,00
За март у меня будет опять минусовая НДС. Куда мне отнести суммы возврата по РК увеличить кредит за март на 1500,00 грн. или относить по месяцам так как в РК ну и добавить апрель ведь у меня апреля не было с минусом.Написала сумбурно прошу прощения но суть понятна ? Как в Дод.2 показать возвраты ?
я у себя минус по додатку 2 снимаю в хронологическом порядке, если в текущем минус то его добавляю в текущий месяц, если положилась положительная декларация то минус снимаю с самого древнего...
тоже так делаю

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Маруся10 писав:
Dfcbkbcf писав:
Aлсу писав:Коллеги подскажите У меня Д2 состоит из таких сумм
02.2017-25000,00
03.2017-10000,00
06.2017-12000,00
07.2017-7000,00
08.2017-9000,00
12.2017-2000,00
01.2018-1000,00
Мне в марте вернули товар по НН за
04.2017-800,00
07.2017-400,00
11.2017-300,00
За март у меня будет опять минусовая НДС. Куда мне отнести суммы возврата по РК увеличить кредит за март на 1500,00 грн. или относить по месяцам так как в РК ну и добавить апрель ведь у меня апреля не было с минусом.Написала сумбурно прошу прощения но суть понятна ? Как в Дод.2 показать возвраты ?
я у себя минус по додатку 2 снимаю в хронологическом порядке, если в текущем минус то его добавляю в текущий месяц, если положилась положительная декларация то минус снимаю с самого древнего...
тоже так делаю
+1

lulu0
Гуру
Гуру
Повідомлень: 80
З нами з: 18 листопада 2009, 08:00
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення lulu0 »

Здравствуйте!
Первый раз включаю в декларацию импорт услуг нерезидента. Отрицательный ндс тянется с 2017 года. Как в таком случае заполнять додаток 2?
1 вариант: уменьшаю самый старый налоговый кредит на сумму строки 1.1; добовляю 6.2017 и ставлю сумму строки 10.1 декларации. т.е. сроки 6 и 13 на услуги резидента в додатке 2 игнорирую.
2 вариант: уменьшаю самый старый налоговый кредит на сумму строки 9 (т.е. включая обязательства по услугам нерезидента); добаваляю 6.2017 и ставлю сумму строки 10.1+13 декларации (включая налоговый кредит по услугам нерезидента).

D'Allex
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 17 квітня 2018, 04:47
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення D'Allex »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если была зарегистрирована НН без одной позиции (забыла изменить после исправления РН), как подать правильно РК к ней? Просто подаем РК с минусом всех позиций,а потом регистрируем новую НН под тем же номером и датой со всеми позициями? Или есть каки-то еще варианты?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

D'Allex писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если была зарегистрирована НН без одной позиции (забыла изменить после исправления РН), как подать правильно РК к ней? Просто подаем РК с минусом всех позиций,а потом регистрируем новую НН под тем же номером и датой со всеми позициями? Или есть каки-то еще варианты?
Ви трішки помилилися розділом. Це додаток 2 до Декларації, а не до ПН.
Вам сюди:
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35449p279.aspx
І розпишіть більш детально, що показано у ПН, і що у ній має бути. Загальна сума у ПН правильна, чи занижена?

malinka17
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 07 липня 2017, 07:36
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення malinka17 »

fgrubin писав:
vaz76 писав:
Popen писав: На каком основании вы записываете в Д2 эту новую строку "08.17 - 11000" ?
Ведь эта цифирь УЖЕ попала в стр. 18 деки (НО-НК=16000-11000=5000)...
На основани этого (Лист ДФС від 22.07.2016р. №24830/7/99-99-15-03-02-17):
"При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого."
Я понимаю это так: налоговые обязательства текущего месяца (раздел 1 деки /а не разница между обязательствами и кредитом/) "съедают" суммы из Додатка 2, начиная с самой "древней" :) А самый "свежий" налоговый кредит остается :) По-моему очень даже логично ;)
так у цьому питанні є вже ясність?
Бо у мене в декларації за лютий аналогічна ситуація, податковий кредит накопичується ще з квітня 2017, а за лютий був і податковий кредит і податкові зобов'язання, але все одно залишається мінус в 21 рядку.
То як зменшувати мені податкове зобов'язання лютого місяця, в хронологічному порядку від найдавнішого до найновішого?


А я ставила в Д2 місяць відповідно до самої декларації і вважала, що це вірно...Як думаєте, потрібно подати Д2 уточнюючий РК за кожен період і "мінусами" познімати ...розписпвши помісячно...?

Давидюк
Гений
Гений
Повідомлень: 319
З нами з: 15 квітня 2016, 10:18
Дякував (ла): 158 разів
Подякували: 56 разів

Повідомлення Давидюк »

Підскажіть, покупець сплатив авансом за товар в вересні 2018р., була виписана ПН.В листопаді була часткова відгрузка по цьому ж рахунку тільки товар інший. Як краще, зробити РК з - і +, вийти на нуль, Чи РК з мінусом переплати + ПК на той товар,що відванкажили????

klima
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 28 березня 2011, 08:26
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення klima »

добрый день! подскажите пожалуйста как правильно выйти из сложившейся ситуации.
В мае 2018г. по декларации ндс возник минус. С июня оборотов не было но ндс-ки пустышки я подавала, минус который возник ранее не показывала. В ноябре были обороты я показали минус , позвонила инспектор и сказала подать уточненку за ноябрь на этот минус, поскольку я ранее его не показывала.
Как теперь правильно его вернуть этот минус#cray#
за ноябрь подала уточняющий расчет минус сняла, теперь я так понимаю надо на каждую декларацию где я его не показала подавать уточняющий расчет?


Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”