Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Mr.Massa писав:
IRINAST писав:
Mr.Massa писав:Подскажите. Как заполнять Додаток5 при кассовом методе? Я его заполняю по дате оплаты, т. е. мы оплатили в декабре за ноябрь(НН выписана ноябрем), в Д5 я ставлю "період складання" по оплате, декабрь. А вот инспектор позвонил и сказал что это не верно и нужно ставит ноябрь, по дате составления.

Может есть у кого ссылка на статью или сама статья, где почитать как правильно.
Так кассовый метод это когда Вы оплатили и получили НН, а не по поставке выписана НН. НН выписана ноябрем на основании чего?
Выписана на основание отгрузки продукции.

Всё, разобрался. Нужно ставить месяц выписки НН, но право на кредит возникает только после оплаты.
Радует что разобрался, не радует "уточненки" за 5 месяцев(
14.1.266. касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V цього Кодексу - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг);
Почему право возникает после оплаты? Если НН выписана по отгрузке, то это не кассовый метод

Mr.Massa
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 27 листопада 2013, 09:18
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 152 рази

Повідомлення Mr.Massa »

Подскажите. Мы выписали НН с кодом 15 на себя. Я в Додатке 5 в обязательствах также пишу себя?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18768
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10329 разів

Повідомлення Popen »

Mr.Massa писав:Подскажите. Мы выписали НН с кодом 15 на себя. Я в Додатке 5 в обязательствах также пишу себя?
Эта НН должна попасть в "иньши" с ИНН, который вы указали в НН. Кажется, это 4000...000

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

Пропущенную и вовремя зарегистрированную налоговую накладную за декабрь (НК) можно просто включить в текущую декларацию, показав в в прил. 5 период декабрь? Уточненку можно не подавать?



Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

ВалерияV писав:Пропущенную и вовремя зарегистрированную налоговую накладную за декабрь (НК) можно просто включить в текущую декларацию, показав в в прил. 5 период декабрь? Уточненку можно не подавать?

включити у січень

sim
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 вересня 2016, 12:40
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення sim »

Прошу помощи. У нас по НДС льготный вид деятельности (льгота 903), но мы являемся плательщиками НДС.
Как мне отображать данные в Додатке 5 в разделе "Обязательства"?
Заполнять только ИПН, дату НН/РК и графу 4 "Обсяг постачання (без податку на додану вартість)"?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8508
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1883 рази
Подякували: 6480 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

sim писав:Прошу помощи. У нас по НДС льготный вид деятельности (льгота 903), но мы являемся плательщиками НДС.
Как мне отображать данные в Додатке 5 в разделе "Обязательства"?
Заполнять только ИПН, дату НН/РК и графу 4 "Обсяг постачання (без податку на додану вартість)"?
Не маю таких операцій, але ваш випадок здається той - коли в Д.5 взагалі не попадає
Гляньте тут https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm522967.aspx

sim
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 вересня 2016, 12:40
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення sim »

Судя по всему, нужно все-таки заполнять додаток 6...

Вита 12
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
Дякував (ла): 530 разів
Подякували: 44 рази

Повідомлення Вита 12 »

Помогите, пожалуйста:

Мы экспедиторы получили услуги от поставщика с местом поставки не на территории Украины и в такой же сумме перевыставили заказчику, т.е. для нас это транзитные суммы.
НН на такие операции не выписывается.
Можем ли мы не заполнять стр.5 деки и Дод.6? А если заполним можем ли не заполнять Дод.7 и распределять вх.НДС?

sim
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 вересня 2016, 12:40
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення sim »

Судя по всему, нужно все-таки заполнять додаток 6...

В продолжение темы: на горячей линии налоговой сказали, что операции по коду 903 нужно отображать в додатке 6, а не 5 и соответствено заполнять рядок 5 декларации.
Возможно кому-то пригодится инфа.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”