Сторінка 6 з 6
Re: Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием
Додано: 14 листопада 2016, 15:27
Zolter1984
Люлик писав:Zolter1984 писав:Sniper писав:
ответила в теме уточненка по ндс
В сентябре конечно. Минусовки включаются по дате віписки.
как єто в сентябре, если в октябре, т.к. РК зарегин с просрочкой
Минусовый РК у продавца включается по дате регистрации, а у покупателя по дате выписки. Мало того, покупатель ещё и за опоздание регистрации заплатит штраф.
РК на зменшення суми ПДВ. Покупець має відкоригувати ПК з ПДВ у тому періоді, коли є підстави для коригування і РК складено. А продавець має право зменшити суму своїх ПЗ за такою операцією лише після реєстрації такого РК в ЄРПН покупцем. Тобто, якщо РК зареєстровано вчасно, у звітності продавця він відобразиться датою його формування, а в разі невчасної реєстрації — за датою простроченої реєстрації в ЄРПН.
Такі рекомендації щодо періоду відображення РК у звітності з ПДВ надані податківцями у листах від 27.10.2015 р. №22541/6/99-99-19-03-02-15 та від 10.02.2016 р. №2643/6/99-99-19-03-02-15.
Re: Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием
Додано: 14 листопада 2016, 15:47
marina_0209
"Мало того, покупатель ещё и за опоздание регистрации заплатит штраф."
А за что штраф, за то что ПРОДАВЕЦ отправил ПОКУПАТЕЛЮ на регистрацию РК 14.10.2016 (это пятница), а покупатель увидеть в понедельник 17.10.2016. Покупатель в чем виноват?
Re: Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием
Додано: 14 листопада 2016, 15:49
Sniper
marina_0209 писав:"Мало того, покупатель ещё и за опоздание регистрации заплатит штраф."
А за что штраф, за то что ПРОДАВЕЦ отправил ПОКУПАТЕЛЮ на регистрацию РК 14.10.2016 (это пятница), а покупатель увидеть в понедельник 17.10.2016. Покупатель в чем виноват?
мне за такое штрафы еще не приходили....
Re: Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием
Додано: 14 листопада 2016, 16:28
Zolter1984
marina_0209 писав:"Мало того, покупатель ещё и за опоздание регистрации заплатит штраф."
А за что штраф, за то что ПРОДАВЕЦ отправил ПОКУПАТЕЛЮ на регистрацию РК 14.10.2016 (это пятница), а покупатель увидеть в понедельник 17.10.2016. Покупатель в чем виноват?
Это ж не моя прихоть, а НКУ:
Ст.120.1. Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації ПН, що підлягають наданню покупцям - платникам ПДВ, та РК до таких ПН в ЄРПН, встановлених статтею 201 ПКУ,
тягнуть за собою накладення на платників ПДВ, на яких відповідно до статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у розмірі:.....
Ст.192 РК, складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка видана їх отримувачу - платнику ПДВ,
пядлягає реєстрації в ЄРПН: отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації варточті товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений РК отримувачу.
Хотя в реале я пока не встречал, что покупатель платил штрафы за минусовые РК.
Re: Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием
Додано: 14 листопада 2016, 16:45
marina_0209
Zolter1984 писав:marina_0209 писав:"Мало того, покупатель ещё и за опоздание регистрации заплатит штраф."
А за что штраф, за то что ПРОДАВЕЦ отправил ПОКУПАТЕЛЮ на регистрацию РК 14.10.2016 (это пятница), а покупатель увидеть в понедельник 17.10.2016. Покупатель в чем виноват?
Это ж не моя прихоть, а НКУ:
Ст.120.1. Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації ПН, що підлягають наданню покупцям - платникам ПДВ, та РК до таких ПН в ЄРПН, встановлених статтею 201 ПКУ,
тягнуть за собою накладення на платників ПДВ, на яких відповідно до статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у розмірі:.....
Ст.192 РК, складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка видана їх отримувачу - платнику ПДВ,
пядлягає реєстрації в ЄРПН: отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації варточті товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений РК отримувачу.
Хотя в реале я пока не встречал, что покупатель платил штрафы за минусовые РК.
я к Вам без претензий #smile3#
Re: Расчет корректировки зарегистрирован с опозданием
Додано: 19 грудня 2016, 10:28
ОІВ
Перечитала попередні роз!яснення..але , краще ще раз і на пальцях: тобто, мені постачальник(Укртелеком) 16.12. прислав рахунок коригування на суму - 0,05 коп до ПН від 30.10. Сам рахунок коригування від 30.11. Я маю відправити цей рахунок коригування в податкову?, а як в звіті? куди саме РК включати ?раніше такої ситуації не було...допоможіть!