Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
СветланаИ
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 732
З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
Звідки: Киев
Дякував (ла): 645 разів
Подякували: 179 разів

Повідомлення СветланаИ »

новичок11 писав:Нужна помощь!
Налоговая накладная поставщика выписана 24.12.15 , зарегестрирована 15.01.16 ( в сроки не вложились)
Этот налоговый кредит я показываю уже в декларации за январь так ведь?!
Верно, показываете в декларации за январь.

бессараб
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 26 червня 2012, 04:38
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення бессараб »

Минус по декларации за декабрь, проверьте заполнение, делаю впервые :
стр 19 -1546
стр 22 - 1546
стр. 22.1 окошко - 4929
стр. 23 - 1546
стр. 23.3 - 1546
стр. 24 - 1546

А подавать дод.3 надо если заполнена строка 23.3
В этом дод.3 есть ссылка на стр.23 и 1С переносит ее в дод.3
Это смущает

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

Долбрый день
Первое ООО ведет деятельность только с НДС,были приобретены канцтовары ,сан.книжки без НДС и НДС 7%
1 Нужно ли мне доначислить НО(это еще август вылез)
2.отображать в строке 11.1 и 10.1.2 (7% мед.препараты)
3.в феврале ожидается продажа вторсырья наши НО,можт тогда и показать весь НК без ндс
Второе ООО
ведет деятельность в декабре с ндс и звильн от НДС( вторсырье). весь нк без ндс(мтс,киевстар,канцтовары) ранние не показывали в деке
1. весь НК без ндс отображаю в 10.2.1 за декабрь
2. НО по этому кредиту недоначислялись в т.ч. года..

как лучше поступить?

luda361
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 16 травня 2014, 16:14
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення luda361 »

Коллеги,подскажите, форма декларации НДС не поменялась ? Квитанцию №2 о принятии деки получила в субботу, а сегодня ещё квитанция о несоответствии бланка? Глюк ?

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста какие условия для перехода плательщика ЕН на квартальную сдачу НДС? Кто может сдавать поо-квартально в 2016году?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста какие условия для перехода плательщика ЕН на квартальную сдачу НДС? Кто может сдавать поо-квартально в 2016году?
заява на перехід на квартальну звітність подати у складі декларації по ПДВ за грудень 2015р.

Наталі1276
ПрофиПрофи
Повідомлень: 41
З нами з: 06 лютого 2015, 10:34
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Наталі1276 »

Підкажіть будь-ласка, робили в грудні ключі до Медка, виписали ПН 168 грн без ПДВ, Як правильно показати в декларації, який код в реєстрі вид і отрим ПН ставиться.

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

svitlass писав:
buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста какие условия для перехода плательщика ЕН на квартальную сдачу НДС? Кто может сдавать поо-квартально в 2016году?
заява на перехід на квартальну звітність подати у складі декларації по ПДВ за грудень 2015р.
Помогите правильно заполнить заяву: плательщики ЕН с 01.07.2015года тогда было 2%, в этом году 3% что писать в Заяве?

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Здравствуйте! А точно можно не подавать пустые отчеты?

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 471
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Подскажите пожалуйста нужно ли заполнять окошечко 22,1 при минусовой деке. Вот что заполнила:
22-197.00
22,1 (окошечко)-415.00
23=23.3=24-197.00
Декларация принята, но звонит инспекторша говорит что у нее программа бьет стр.22.1 красным (я оставила ее пустой). И просит переделать декларацию. Но ведь все правильно?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”