Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

стефания3108 писав:
27 вересня 2021, 12:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ НН ВХОДЯЩИЕ ИЗ ПРОШЛЫХ МЕСЯЦЕВ ЗА МАРТ,АПРЕЛЬ, КАК ИХ ПРВВИЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В СЕНТЯБРЬ, В КАКОМ ДОДАТКЕ ИХ ОТОБРАЗИТЬ. И ЕЩЕ ВОПРОС ЕСЛИ НН.ОТ 26.09 БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВОВРЕМЯ НО НАПРИМЕР 10.10 МНЕ ВКЛЮЧАТЬ В СЕНТЯБРЬ ИЛИ УЖЕ В ОКТЯБРЬ?
Всі пн зареєстровані в строк Ви відносите до періоду виписки - це стосується ПК. Якщо пн виписані з 16 по 30(31) і зареєстровані до 15 числа НАСТУПНОГО місяця - включаєте в місяць виписки. Пн виписана 26.09 зареєстрована буде 10.10 - це реєстрація в строк, іде в деку 09 місяця.
Своі ПН Зареєстровані Ви ніде в додатках не відрбражаєте (навіть коли строки реєстраціі пропустили, але на дату подання деки вже зареєстрували). Вхідні ПН відображаєте в дод1

стефания3108
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:41
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення стефания3108 »

Nelli-Nelli писав:
03 жовтня 2021, 11:22
стефания3108 писав:
27 вересня 2021, 12:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ НН ВХОДЯЩИЕ ИЗ ПРОШЛЫХ МЕСЯЦЕВ ЗА МАРТ,АПРЕЛЬ, КАК ИХ ПРВВИЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В СЕНТЯБРЬ, В КАКОМ ДОДАТКЕ ИХ ОТОБРАЗИТЬ. И ЕЩЕ ВОПРОС ЕСЛИ НН.ОТ 26.09 БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВОВРЕМЯ НО НАПРИМЕР 10.10 МНЕ ВКЛЮЧАТЬ В СЕНТЯБРЬ ИЛИ УЖЕ В ОКТЯБРЬ?
Всі пн зареєстровані в строк Ви відносите до періоду виписки - це стосується ПК. Якщо пн виписані з 16 по 30(31) і зареєстровані до 15 числа НАСТУПНОГО місяця - включаєте в місяць виписки. Пн виписана 26.09 зареєстрована буде 10.10 - це реєстрація в строк, іде в деку 09 місяця.
Своі ПН Зареєстровані Ви ніде в додатках не відрбражаєте (навіть коли строки реєстраціі пропустили, але на дату подання деки вже зареєстрували). Вхідні ПН відображаєте в дод1
Округление в додатка тоже до гривен делать как и в декларации? Если допустим 55123.57 то писать 55124?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18766
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2040 разів
Подякували: 10329 разів

Повідомлення Popen »

стефания3108 писав:
03 жовтня 2021, 17:55
Округление в додатка тоже до гривен делать как и в декларации? Если допустим 55123.57 то писать 55124?
Округлять, но только суммарные показатели (база и НДС).

TOSHKA_VIKA
Оракул
Оракул
Повідомлень: 253
З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
Дякував (ла): 187 разів
Подякували: 78 разів

Повідомлення TOSHKA_VIKA »

стефания3108 писав:
03 жовтня 2021, 17:55
Округление в додатка тоже до гривен делать как и в декларации? Если допустим 55123.57 то писать 55124?
довольно неплохо расписано
https://www.golovbukh.ua/article/ru/885 ... apolneniya

Irchick
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 20 лютого 2015, 09:45
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irchick »

Всем добрый день! За прошлый месяц "вылез" плюс по НДС, сегодня буду пополнять НДС-счет к оплате (проводки Кт311-Дт315, Кт315-Дт641). Возник вопрос - мне эту оплату нужно указывать в следующей подаче отчета НДС?

OlenaNik
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 103
З нами з: 10 лютого 2021, 10:10
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OlenaNik »

Irchick писав:
29 жовтня 2021, 13:08
Всем добрый день! За прошлый месяц "вылез" плюс по НДС, сегодня буду пополнять НДС-счет к оплате (проводки Кт311-Дт315, Кт315-Дт641). Возник вопрос - мне эту оплату нужно указывать в следующей подаче отчета НДС?
Нет, не нужно. Вьі же никакой налог.кредит не формируете етим платежом. Даже чисто формально, там и строки подходящей нет.

Alfa
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 27 січня 2011, 06:33
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Alfa »

Подскажите пожалуйста, 25.10 был приобретён товар, 29.10 на несколько позиций оформлен возврат, выписан и зарегистрирован РК, нужно ли в декларации заполнять строку 14 и в додатке 1 таблицу 2.2 или показывать общей суммой за минусом РК в строке 10.1 и таблице 2.1?

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Добрый день. Поставщик не зарегистрировал нн. Октябрьская будет зарегистрирована в ноябре. Мне надо в декларации показать не полученную нн? Или отразить ее в ноябре, после регистрации?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

buh_vika писав:
16 листопада 2021, 09:41
Добрый день. Поставщик не зарегистрировал нн. Октябрьская будет зарегистрирована в ноябре. Мне надо в декларации показать не полученную нн? Или отразить ее в ноябре, после регистрации?
в ноябре, если зарегистрирует

Alina-Shah
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 03 квітня 2021, 19:25
Подякували: 5 разів

Повідомлення Alina-Shah »

Alfa писав:
10 листопада 2021, 12:50
Подскажите пожалуйста, 25.10 был приобретён товар, 29.10 на несколько позиций оформлен возврат, выписан и зарегистрирован РК, нужно ли в декларации заполнять строку 14 и в додатке 1 таблицу 2.2 или показывать общей суммой за минусом РК в строке 10.1 и таблице 2.1?
Для Налоговой по НК и Рк к налоговым отдельные таблицы в додатке 1 и отдельные строки с декларации. Показывать все нужно отдельно, не за минусом.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”