Додаток 6 до податкової декларації з ПДВ: операції, звільнені від оподаткування ПДВ
-
- Гений
- Повідомлень: 315
- З нами з: 20 жовтня 2012, 14:16
- Дякував (ла): 207 разів
- Подякували: 122 рази
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста при заполнинии приложения 6 (операції звільнені від оподаткування) кол.2.,надо прописывать название операции так как это звучит по моим документам или Постачання програмної продукції (у меня Пункт 26.1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу ).Заранее спасибо.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8698
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 5234 рази
Достаточно - постачання програмнои продукцииLarabara писав:Добрый вечер.Подскажите пожалуйста при заполнинии приложения 6 (операції звільнені від оподаткування) кол.2.,надо прописывать название операции так как это звучит по моим документам или Постачання програмної продукції (у меня Пункт 26.1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу ).Заранее спасибо.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 березня 2013, 12:36
- Дякував (ла): 94 рази
- Подякували: 25 разів
Добрый день!
Прошу помощи!
если мы поставим товар как субподрядчики по договору за счет международной технической помощи. правильно ли я разобралась
1)выписываем НН по 0% ставке (пильга по ст.211.1) есть у подрядчика реестрацийна картка проекту
2)должна к отчету по НДС додаток 6 заполнить
3) додаток 7 в конце года?
и потом весь год распределять входящий НДС?
помогите пожалуйста! впервые с таким сталкиваюсь.
Прошу помощи!
если мы поставим товар как субподрядчики по договору за счет международной технической помощи. правильно ли я разобралась
1)выписываем НН по 0% ставке (пильга по ст.211.1) есть у подрядчика реестрацийна картка проекту
2)должна к отчету по НДС додаток 6 заполнить
3) додаток 7 в конце года?
и потом весь год распределять входящий НДС?
помогите пожалуйста! впервые с таким сталкиваюсь.
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Если ставка 0%, то распределять входящий НДС не нужно, он весь возмещается из бюджета.Елена77 писав:Добрый день!
Прошу помощи!
если мы поставим товар как субподрядчики по договору за счет международной технической помощи. правильно ли я разобралась
1)выписываем НН по 0% ставке (пильга по ст.211.1) есть у подрядчика реестрацийна картка проекту
2)должна к отчету по НДС додаток 6 заполнить
3) додаток 7 в конце года?
и потом весь год распределять входящий НДС?
помогите пожалуйста! впервые с таким сталкиваюсь.
ст.211.1 относится к Чернобыльскому проекту. Просто международная техническая помощь ст.197.11 - без НДС.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 березня 2013, 12:36
- Дякував (ла): 94 рази
- Подякували: 25 разів
Спасибо, что откликнулись )Учетчица писав:Если ставка 0%, то распределять входящий НДС не нужно, он весь возмещается из бюджета.Елена77 писав:Добрый день!
Прошу помощи!
если мы поставим товар как субподрядчики по договору за счет международной технической помощи. правильно ли я разобралась
1)выписываем НН по 0% ставке (пильга по ст.211.1) есть у подрядчика реестрацийна картка проекту
2)должна к отчету по НДС додаток 6 заполнить
3) додаток 7 в конце года?
и потом весь год распределять входящий НДС?
помогите пожалуйста! впервые с таким сталкиваюсь.
ст.211.1 относится к Чернобыльскому проекту. Просто международная техническая помощь ст.197.11 - без НДС.
да, это по Чернобыльскому проекту.
нашла налоговую консультацию по ст.211.1 там по входящему НДС понятно
значит и додаток 6 не нужно заполнять? правильно я поняла? я просто покажу в отчете 0% НДС и отчет по льготам сдаю
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Правильно. Додаток 6 только для реализации "Без НДС". Отчет по льготам - да.Елена77 писав:Спасибо, что откликнулись )Учетчица писав:Если ставка 0%, то распределять входящий НДС не нужно, он весь возмещается из бюджета.Елена77 писав:Добрый день!
Прошу помощи!
если мы поставим товар как субподрядчики по договору за счет международной технической помощи. правильно ли я разобралась
1)выписываем НН по 0% ставке (пильга по ст.211.1) есть у подрядчика реестрацийна картка проекту
2)должна к отчету по НДС додаток 6 заполнить
3) додаток 7 в конце года?
и потом весь год распределять входящий НДС?
помогите пожалуйста! впервые с таким сталкиваюсь.
ст.211.1 относится к Чернобыльскому проекту. Просто международная техническая помощь ст.197.11 - без НДС.
да, это по Чернобыльскому проекту.
нашла налоговую консультацию по ст.211.1 там по входящему НДС понятно
значит и додаток 6 не нужно заполнять? правильно я поняла? я просто покажу в отчете 0% НДС и отчет по льготам сдаю
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 березня 2013, 12:36
- Дякував (ла): 94 рази
- Подякували: 25 разів
Спасибо огромное!Учетчица писав:Правильно. Додаток 6 только для реализации "Без НДС". Отчет по льготам - да.Елена77 писав:Спасибо, что откликнулись )Учетчица писав: Если ставка 0%, то распределять входящий НДС не нужно, он весь возмещается из бюджета.
ст.211.1 относится к Чернобыльскому проекту. Просто международная техническая помощь ст.197.11 - без НДС.
да, это по Чернобыльскому проекту.
нашла налоговую консультацию по ст.211.1 там по входящему НДС понятно
значит и додаток 6 не нужно заполнять? правильно я поняла? я просто покажу в отчете 0% НДС и отчет по льготам сдаю
-
- Оракул
- Повідомлень: 234
- З нами з: 01 листопада 2016, 13:37
- Дякував (ла): 226 разів
- Подякували: 53 рази
Добрый день!
В Деке НДС в 1разд НО заполняю рядок 5,т.к есть операции,освобожденные от налогообложения,т.е. без НДС.
Их у меня в ноябре аж на 42810,00грн.
Заполняю Дод.6 ,табл.1 (операції , які звільнені від оподадкування ст 197,1,5)
Это все или еще нужно что-то распределять? Начиталась и запуталась.По-моему я что-то с Дод.7 путаю.
В Деке НДС в 1разд НО заполняю рядок 5,т.к есть операции,освобожденные от налогообложения,т.е. без НДС.
Их у меня в ноябре аж на 42810,00грн.
Заполняю Дод.6 ,табл.1 (операції , які звільнені від оподадкування ст 197,1,5)
Это все или еще нужно что-то распределять? Начиталась и запуталась.По-моему я что-то с Дод.7 путаю.
-
- Гений
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28 січня 2015, 14:59
- Дякував (ла): 276 разів
- Подякували: 28 разів
Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?