Сторінка 5 з 8

Уточненка

Додано: 19 вересня 2011, 02:18
Joker
Подскажите, пожалуйста, мне нужно уточнить НО за июнь, но есть вопросы, помогите, кто сталкивался с этими уточненками! Подаю как додаток к деке за август 2011г.

1. Подаю УР (звітний период - 08 ил 09?)
2. Прил.5 уточн. нужно подавать полностью или только тот код ИНН, по которому уточняю?
3. Начисляю штраф 5%, но у меня НДС за август к возмещению. Это просто уменьшит мой минус или все равно нужно заплатить недоимку и штраф?

И что еще нужно подать, может я что-то не учла??#cray#

Re: Уточненка

Додано: 19 вересня 2011, 02:36
Popen
Joker писав:Подскажите, пожалуйста, мне нужно уточнить НО за июнь, но есть вопросы, помогите, кто сталкивался с этими уточненками! Подаю как додаток к деке за август 2011г.
1. Подаю УР (звітний период - 08 ил 09?)
2. Прил.5 уточн. нужно подавать полностью или только тот код ИНН, по которому уточняю?
3. Начисляю штраф 5%, но у меня НДС за август к возмещению. Это просто уменьшит мой минус или все равно нужно заплатить недоимку и штраф? И что еще нужно подать, может я что-то не учла??#cray#
1.Подаете УР в сентябре - отчетный период = 09.
2. Дод.5 - только уточнения.
3. Недоимку и самоштраф лучше заплатить, причем до подачи УР. +пеня (совсем недавно было письмо ГНАУ).
Если исправленная ошибка изменяет приложения, то нужно и их подавать.

Re: Уточненка

Додано: 19 вересня 2011, 02:46
Joker
Что, уже и пеню платить надо?? Буду письмо искать

Re: Уточненка

Додано: 19 вересня 2011, 07:57
masik
а саму декларацию нужно делать уточненную если уточнятся ИПН контрагента?

Re: Уточненка

Додано: 19 вересня 2011, 08:15
Popen
masik писав:а саму декларацию нужно делать уточненную если уточнятся ИПН контрагента?
Подается УР и дод.5

Re: Уточненка

Додано: 21 вересня 2011, 03:28
avakuz
Зарегистрирована июНьская НН от поставщика в июЛе (конверт есть), НО ошибочно дата выписки и дата проводки совпадают... Поставщик требует все исправить (на него ГНИ насела) Подскажите, плиз...#cray# Подать уточненку? Штрафа быть не может...

Re: Уточненка

Додано: 22 вересня 2011, 04:46
Valentina
popen писав:
Joker писав:Подскажите, пожалуйста, мне нужно уточнить НО за июнь, но есть вопросы, помогите, кто сталкивался с этими уточненками! Подаю как додаток к деке за август 2011г.
1. Подаю УР (звітний период - 08 ил 09?)
2. Прил.5 уточн. нужно подавать полностью или только тот код ИНН, по которому уточняю?
3. Начисляю штраф 5%, но у меня НДС за август к возмещению. Это просто уменьшит мой минус или все равно нужно заплатить недоимку и штраф? И что еще нужно подать, может я что-то не учла??#cray#
1.Подаете УР в сентябре - отчетный период = 09.
2. Дод.5 - только уточнения.
3. Недоимку и самоштраф лучше заплатить, причем до подачи УР. +пеня (совсем недавно было письмо ГНАУ).
Если исправленная ошибка изменяет приложения, то нужно и их подавать.
Такая же ситуацияю Нужно увеличить НО по одному контрагенту. С УР все понятно, а как заполнять дод 5. Права ли я если заполню в Разделе 1:
1.в колонке 2. ИНН контрагента
2. в колонке 3 сумму увеличения со знаком +
3. в колонке 4 сумму увеличения НДС со знаком +
4.В строке Усьго за місяць перенесу суммы с + с колонок 3 и 4.

Re: Уточненка

Додано: 22 вересня 2011, 05:27
Popen
Valentina писав: Такая же ситуацияю Нужно увеличить НО по одному контрагенту. С УР все понятно, а как заполнять дод 5. Права ли я если заполню в Разделе 1:
1.в колонке 2. ИНН контрагента
2. в колонке 3 сумму увеличения со знаком +
3. в колонке 4 сумму увеличения НДС со знаком +
4.В строке Усьго за місяць перенесу суммы с + с колонок 3 и 4.
Ну да, никаких отличий от предыдущего примера.

уточненка НДС!!

Додано: 18 жовтня 2011, 01:52
Tania 111
Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
И еще, к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??

Re: уточненка НДС!!

Додано: 18 жовтня 2011, 01:57
Ир4ик
Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
И еще, к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
УР вы сдадите только в случае предварительной оплаты НО+штраф+пеня.