Сторінка 1 з 8

Уточнення ПДВ

Додано: 15 серпня 2011, 05:41
Inna Medvetska
Разом з декою за липень хочу подати уточнення за червень, так як ще віднайшлися податкові накладні (ПК). Маю таке питання: податкові накладні маю право включити в реєстр за липень з літерою "У" чи включати в реєстр аж за серпень, так як в уточненні ставиться той звітний місяць, в якому подається це уточнення, тобто серпень.

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 15 серпня 2011, 06:46
Виктория 80
Inna Medvetska писав:Разом з декою за липень хочу подати уточнення за червень, так як ще віднайшлися податкові накладні (ПК). Маю таке питання: податкові накладні маю право включити в реєстр за липень з літерою "У" чи включати в реєстр аж за серпень, так як в уточненні ставиться той звітний місяць, в якому подається це уточнення, тобто серпень.[/quo

А ЗАЧЕМ УТОЧНЁНКУ,???????????? ПОЛНОЕ ПРАВО ИМЕЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕКУЩУЮ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАЛОЧЕК КАК НАПИСАНО 1095 ДНЕЙ!!!!!!!

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 15 серпня 2011, 06:54
Lina_soft
А ЗАЧЕМ УТОЧНЁНКУ,???????????? ПОЛНОЕ ПРАВО ИМЕЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕКУЩУЮ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАЛОЧЕК КАК НАПИСАНО 1095 ДНЕЙ!!!!!!![/quote]

Дело в том, что если это "затерявшаяся" н/н в текущий отчет ставить запрещают! Только если с жалобой (я сдавала уточненку в июле - звонила в ГНИ)

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 15 серпня 2011, 06:55
luxoil
Виктория 80 писав:
Inna Medvetska писав:Разом з декою за липень хочу подати уточнення за червень, так як ще віднайшлися податкові накладні (ПК). Маю таке питання: податкові накладні маю право включити в реєстр за липень з літерою "У" чи включати в реєстр аж за серпень, так як в уточненні ставиться той звітний місяць, в якому подається це уточнення, тобто серпень.[/quo

А ЗАЧЕМ УТОЧНЁНКУ,???????????? ПОЛНОЕ ПРАВО ИМЕЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕКУЩУЮ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАЛОЧЕК КАК НАПИСАНО 1095 ДНЕЙ!!!!!!!


І ятак роблю, тобто показую в декларації, а вреестрі пишу тоді коли реально надійшли

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 15 серпня 2011, 07:26
Учусь
Только по НК не 1095 дней , а 365 ст 198.6 В случае, если налогоплательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму налога на добавленную стоимость на основании полученных налоговых накладных, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты выписки налоговой накладной

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 15 серпня 2011, 08:03
Виктория 80
Учусь писав:Только по НК не 1095 дней , а 365 ст 198.6 В случае, если налогоплательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму налога на добавленную стоимость на основании полученных налоговых накладных, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты выписки налоговой накладной

согласна обшиблась - в свете новых событий не успеваю, у меня просто таких сроков нет#g_crazy#

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 16 серпня 2011, 02:35
ВалерияV
Если подана уточненка в текущем месяце с включенными в нее "пропущенными налоговыми накладными, подскажите через какое время отразится минус на лицевом счету по НДС? Грубо говоря, если уточенка сдана в августе, то в каком периоде я могу "недоплачивать" сумму отраженную в декларации "к уплате" на сумму "найденного" налогового кредита?

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 16 серпня 2011, 02:56
Lina_soft
ВалерияV писав:Если подана уточненка в текущем месяце с включенными в нее "пропущенными налоговыми накладными, подскажите через какое время отразится минус на лицевом счету по НДС? Грубо говоря, если уточенка сдана в августе, то в каком периоде я могу "недоплачивать" сумму отраженную в декларации "к уплате" на сумму "найденного" налогового кредита?
Увеличение/уменьшение НО по уточняющему расчету становится день в день по сдаче. Я сдала уточненку и через три дня заплатила НО за вычетом уточн-го расчета. Все в порядке#dance# ...

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 16 серпня 2011, 08:30
Grosbuh
Для чого уточнення.... Я включаю в декларацію і ставлю дату отримання і дату виписки податкової

Re: Уточнення ПДВ

Додано: 17 серпня 2011, 06:51
Учусь
Просто есть налоговые, которые НН прошлых периодов разрешают сдавать только через уточненку. Вот хочется им так