Сторінка 13 з 539

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:20
svitlass
начинающий писав:
*Людок* писав:Очередной пример жлобства дира! Конечно он нов. буха будет на руках носить, а она если не дура через годик полтора смоется, И ИЩИ ПОТОМ СВИЩИ. Есть такие приходят шмон наводят, никакой корпоротивной этики не соблюдают(все дуры, а она умница, красавица), делают что им говорят, а как дело к проверке подходит сматывают удочки и ищут новую жертву. Конечно ЗП не платить можно ну месяц, два, но рано или поздно всеравно прийдется!
Ну и я о том же. Если в отчете по ЕСВ показывать 3 месяца задолженность, то дело передают прокуратуру. Если не показывать, то подольше можно протянуть.

Я теперь голову ломаю, зачем тогда в д.1 вообще эта графа 03 существует? Период за который исправляются ошибки?
та навіщо голову ламати: дод.1 це розрахунок коригування сум ПДВ, таблиці 1,2,3 мають ссилку на статті ПКУ.
Те що пройшло по електронці, ще нічо не значить . дека крім електронної обробки, підлягає камеральній. навіть якщо інспектор прошляпить і не побачить, то ревізор 100% такого не пропустить. Робити абищо, а потім сидіти і чекати як на мінному полі - це не для мене. зустрічала таких бухів, що тяп-ляп - схалтурять, а потім роблять невинні оченята, при чому таким часто сходить з рук - головне правильно пояснити керівнику, що це не я, ті погані дяді-тьоті.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:23
Надежда Д
Видимо отразили. Связаться с бухгалтерией клиента не могу т.к. это большой завод и телефон бухгалтерии у них военная тайна. Но по словам менеджера закупки подписанную корректировку они послали нам обратно по почте.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:25
Бюгюльмэ
svitlass писав: зустрічала таких бухів, що тяп-ляп - схалтурять, а потім роблять невинні оченята, при чому таким часто сходить з рук - головне правильно пояснити керівнику, що це не я, ті погані дяді-тьоті.
Это талант такой ещё иметь нужно, не каждому дано. )))
А мы, бесталанные, сидим, корпим над запятыми, а потом ещё и виноваты в том, что у правительства такие аппетиты.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:26
Надежда Д
Корректировку сделал т.к. в декабре же обязы у меня завышены без основания и получается выдана неправильная налоговая, да и чтоб не впаяли при проверке еще и в марте обязательства

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:28
начинающий
Сама спросила, сама сообразила, что графа 03 заполняется если идет приложением к уточненке. Нервы....однако.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:36
Надежда Д
в декабре нам заплатили 30% от суммы договора, а налоговую мы выписали на всю сумму ошибочно. а в марте отгрузка была по этому договору и если рассматривать то первое событие для оставшихся 70% наступило в марте. поэтому и в марте сделали корректировку и выписали новую налоговую на сумму корректировки (по отгрузке по первому событию). или я не правильно рассуждаю.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:37
инина
*Людок* писав:
Надежда Д писав:Видимо отразили. Связаться с бухгалтерией клиента не могу т.к. это большой завод и телефон бухгалтерии у них военная тайна. Но по словам менеджера закупки подписанную корректировку они послали нам обратно по почте.
Так если в декабре и вы и они показали зачем март трогали?
Покупатели пострадают- у них не было права на НК, а дод 8 не сдавали.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:38
*Людок*
Надежда Д писав:в декабре нам заплатили 30% от суммы договора, а налоговую мы выписали на всю сумму ошибочно. а в марте отгрузка была по этому договору и если рассматривать то первое событие для оставшихся 70% наступило в марте. поэтому и в марте сделали корректировку и выписали новую налоговую на сумму корректировки (по отгрузке по первому событию). или я не правильно рассуждаю.
Все правильно! Сразу б так расписали уже в беседке сидели #drinks#

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:38
Надежда Д
нет не сдавали. а по какой причине я должна была сдать дод. 8?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 квітня 2012, 07:49
lara777
Надежда Д писав:в декабре нам заплатили 30% от суммы договора, а налоговую мы выписали на всю сумму ошибочно. а в марте отгрузка была по этому договору и если рассматривать то первое событие для оставшихся 70% наступило в марте. поэтому и в марте сделали корректировку и выписали новую налоговую на сумму корректировки (по отгрузке по первому событию). или я не правильно рассуждаю.
Все правильно.

в декабре выписали 100% вместо 30%
в марте - 70% с минусом и 70% с плюсом