Сторінка 346 з 539

Re: Уточненка по НДС

Додано: 16 вересня 2016, 17:42
Shim
Sniper писав:
Shim писав:
Sniper писав: Не получится, по ходу... А не хотите эти НН не cнять через УР, а в сентябре (хотя можно еще и августом, за эти НН штрафов нет) зарегить на себя НН "типа не хоз. деятельность"???
Теперь буду разбираться как эти нехоз.делать! капец...
По нехоз.есть два типа НН, в условным ИНН 400... и 600.... Я Вам предлагаю условный 6000.... - это сводные НН по нехоз. (т.е. можете одну НН 31.08 сделать) и в номенклатуре указываете НН, которые относите к нехоз. деятельности
В декларации эти нехоз. НН должны быть в стр.4.1? и в дод. 5 табл.1 6000...?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 16 вересня 2016, 17:54
Sniper
Shim писав:
Sniper писав:
Shim писав: Теперь буду разбираться как эти нехоз.делать! капец...
По нехоз.есть два типа НН, в условным ИНН 400... и 600.... Я Вам предлагаю условный 6000.... - это сводные НН по нехоз. (т.е. можете одну НН 31.08 сделать) и в номенклатуре указываете НН, которые относите к нехоз. деятельности
В декларации эти нехоз. НН должны быть в стр.4.1? и в дод. 5 табл.1 6000...?

Да

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 вересня 2016, 11:01
Asia Svetlova
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если при подаче уточненки уменьшается сумма отрицательного значения для учета в НК следующего периода, штрафные санкции начисляем?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 вересня 2016, 11:12
Валюшка
Asia Svetlova писав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если при подаче уточненки уменьшается сумма отрицательного значения для учета в НК следующего периода, штрафные санкции начисляем?
нет

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 вересня 2016, 12:48
Asia Svetlova
Подскажите еще, пожалуйста:
предыдущий бухгалтер в деке за июль завысил НК и соответственно завышена сумма по строке 21(для переноса в деку за август)
Возможно, вопрос дурацкий, но могу ли я сдать декларацию за август с правильным показателем в строке переноса отрицательного значения за июль, а потом сдать уточненку и исправить июльскую деку?
Так не хочется сдавать август с неправильными показателями из июля. а потом уточнять не только июль, но и август

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 вересня 2016, 13:05
Sniper
Asia Svetlova писав:Подскажите еще, пожалуйста:
предыдущий бухгалтер в деке за июль завысил НК и соответственно завышена сумма по строке 21(для переноса в деку за август)
Возможно, вопрос дурацкий, но могу ли я сдать декларацию за август с правильным показателем в строке переноса отрицательного значения за июль, а потом сдать уточненку и исправить июльскую деку?
Так не хочется сдавать август с неправильными показателями из июля. а потом уточнять не только июль, но и август
По скольку период уточненки за июль "сентябрь", то в август Вам придется втянуть данные из звитной деки за июль, т.е. неправильные, а после 20-го еще нужно уточненку за август.... после уточненки за июль

Re: Уточненка по НДС

Додано: 19 вересня 2016, 13:17
Asia Svetlova
Да, понимаю-период уточненки за июль-сентябрь и, соответственно правильные данные только в сентябрьскую деку, но вдруг у кого-то был подобный опыт-сделать текущую деку сразу правильно, а потом уточнять предыдущий период

Re: Уточненка по НДС

Додано: 27 вересня 2016, 16:44
Светлана6
Подскажите пожалуйста, как новый Додаток 3 уточняется?
В строке 2 таблицы 1 в уточнёнке мы показываем правильное значение или корректируем +/- до правильного значения?
И в таблице 2 аналогично пишем правильные значения или корректируем до правильных?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 28 вересня 2016, 12:01
LeYa
Добрый день, подскажите пожалуйста если в уточненке увеличиваем НО на 100 грн(забыли выписать и зарегистрировать налоговую накладную на аванс) и по НК увеличиваем на 150грн(есть не включенная в НК вовремя зарегистрированная налоговая), то соответствено недоплаты не будет? и штраф 3% тоже не считаем?
Тогда у нас на карточке появится переплата по ндс 50 грн? а можно ее потом допустим письмом перебросить на погашение долга по другому налогу?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 28 вересня 2016, 12:49
Ната2727
LeYa писав:Добрый день, подскажите пожалуйста если в уточненке увеличиваем НО на 100 грн(забыли выписать и зарегистрировать налоговую накладную на аванс) и по НК увеличиваем на 150грн(есть не включенная в НК вовремя зарегистрированная налоговая), то соответствено недоплаты не будет? и штраф 3% тоже не считаем?
Тогда у нас на карточке появится переплата по ндс 50 грн? а можно ее потом допустим письмом перебросить на погашение долга по другому налогу?
так
а на рахунок переплати запитайте у свого інспектора краще чи хочуть вони ці листи на 50 грн