Сторінка 402 з 540

Re: Уточненка по НДС

Додано: 22 вересня 2017, 12:35
PLP
Зробила помилку в декларації за березень. Було до відшкодування за період з березня по серпень. УР треба здавати за кожний місяць? І потім в декларації за вересень всі перерахувати в таб. в кінці деки?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 22 вересня 2017, 12:46
Tasa
PLP писав:Зробила помилку в декларації за березень. Було до відшкодування за період з березня по серпень. УР треба здавати за кожний місяць? І потім в декларації за вересень всі перерахувати в таб. в кінці деки?
Мало інформації.... Ви дійсно подавали до відшкодування ?
Почитайте - тут багато прикладів, приклад 8-9 схоже на ваш випадок
http://ibuh.info/uk/vipravlennya-pomilo ... 1%97-z-pdv

Re: Уточненка по НДС

Додано: 22 вересня 2017, 15:11
Rom123455
#wall# Підкажіть ,що робити якщо контрагентом було виписано за травень пн і був рк травнем місяцем . Рк , був включений в деку за травень , а пн до якої було коригування включено в червень.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 12:28
up_s
Rom123455 писав:#wall# Підкажіть ,що робити якщо контрагентом було виписано за травень пн і був рк травнем місяцем . Рк , був включений в деку за травень , а пн до якої було коригування включено в червень.
Цікава ситуація
Це ж Ваш податковий кредит? Ви собі його зменшили в травні, виходить
А право включати податкові накладні у Вас є протягом 365 к.д. з моменту їх виписки.
Мої такі роздуми
РК вірне? Включили бо мали право
ПН вірна? Включили на місяць пізніше, також, впринципі, маєте право.
Я би нічого не робила.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 16:07
Юлия Юлия
Добрый день при подачи уточненки по НДС в Квитанции№2 пришел ответ
Пакет не прийнято.
Виявлені помилки:
[J0215119] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України
Создаю уточненку в Медке код уточненки J0217019. код Додатка5 - J0215119, получается ругается на Дод.5
Подскажите что не так делаю ? Спасибо!

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 16:10
Лана1991
Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 16:18
marina11
Лана1991 писав:Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?
Ви працюєте в Медку?
"Головне меню"
"Реєстр звітів"
період:"ВЕРЕСЕНЬ 2017 р"
"Створити"

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 16:22
Лорик777
marina11 писав:
Лана1991 писав:Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?
Ви працюєте в Медку?
"Головне меню"
"Реєстр звітів"
період:"ВЕРЕСЕНЬ 2017 р"
"Створити"
можно еще исправить в свойствах документа

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 16:41
Лана1991
Лорик777 писав:
marina11 писав:
Лана1991 писав:Добрый день! Не могу создать уточненку за август. Отчетный период не дает поставить сентябрь, дублирует 8 месяц (период, который уточняется). Как правильно сделать?
Ви працюєте в Медку?
"Головне меню"
"Реєстр звітів"
період:"ВЕРЕСЕНЬ 2017 р"
"Створити"
можно еще исправить в свойствах документа
Спасибо, коллеги!!!

Re: Уточненка по НДС

Додано: 25 вересня 2017, 16:41
Rom123455
up_s писав:
Rom123455 писав:#wall# Підкажіть ,що робити якщо контрагентом було виписано за травень пн і був рк травнем місяцем . Рк , був включений в деку за травень , а пн до якої було коригування включено в червень.
Цікава ситуація
Це ж Ваш податковий кредит? Ви собі його зменшили в травні, виходить
А право включати податкові накладні у Вас є протягом 365 к.д. з моменту їх виписки.
Мої такі роздуми
РК вірне? Включили бо мали право
ПН вірна? Включили на місяць пізніше, також, впринципі, маєте право.
Я би нічого не робила.
Дякую , впринципы так само думаю