Сторінка 433 з 539

Re: Уточненка по НДС

Додано: 30 травня 2018, 15:49
dalerin
КамЛ писав:
Лебедь писав:
Подаєете заяву в довільній формі. Я перераховувала за якими уточнюючими на які суми. Вказувала загальну суму і реквізити куди перерахувати. Реально гроші зарахували на протязі місяця на ел. рахунок. І тільки на ел.рахунок.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 17558.html
А каким образом подавали заявление: возили в бумажном виде или подавали через электронный кабинет?
Я робила заказним листом через укрпошту.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 30 травня 2018, 15:51
КамЛ
dalerin писав:
КамЛ писав:
А каким образом подавали заявление: возили в бумажном виде или подавали через электронный кабинет?
Я робила заказним листом через укрпошту.
А я как-то с почтой не дружу, не доверяю ей.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 31 травня 2018, 15:04
iryna1820
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, не сталкивалась с такой ситуацией
делаю УР, в котором уменьшаю и НО (ошибочно включенные н/н) и НК
в итоге получается, что сумма НДС по УР на 26грн меньше чем по Декларации (р.18), т.е в УР 26грн с минусом в гр.6 р.18
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 31 травня 2018, 15:13
Валюшка
iryna1820 писав:Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, не сталкивалась с такой ситуацией
делаю УР, в котором уменьшаю и НО (ошибочно включенные н/н) и НК
в итоге получается, что сумма НДС по УР на 26грн меньше чем по Декларации (р.18), т.е в УР 26грн с минусом в гр.6 р.18
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?
если в деке минус тогда + Дод. 2
и надо заполнить доп окошко ну и соотв. строки

Re: Уточненка по НДС

Додано: 31 травня 2018, 15:35
iryna1820
Валюшка писав:
iryna1820 писав:Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, не сталкивалась с такой ситуацией
делаю УР, в котором уменьшаю и НО (ошибочно включенные н/н) и НК
в итоге получается, что сумма НДС по УР на 26грн меньше чем по Декларации (р.18), т.е в УР 26грн с минусом в гр.6 р.18
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?
если в деке минус тогда + Дод. 2
и надо заполнить доп окошко ну и соотв. строки
я имею в виду, что допустим по декларации НДС к оплате (стр.18) составляет 5022 грн, по новым показателям в УР 4996 грн, в колонке "Різниця" в УР получается 26грн с минусом (та же стр.18)
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 01 червня 2018, 10:19
Aleksandra123
Добрый день!
Вчера подавала уточненку за январь (причина - не зарегистрировала вовремя НН за январь, пришлось регить в мае). Так получилось, что уточненку отправила два раза((( Сегодня проверяю регистрационый лимит, а его уменьшили не на сумму по уточненке, а на сумму в двойне. Подскажите, пожалуйста, как быть, куда бежать, кому писать? Сумма - 8000.00 грн(((

Re: Уточненка по НДС

Додано: 06 червня 2018, 08:38
valeriyqq
Добрий день! Вчора подали уточнену декларацію з ПДВ +додаток 2 і додаток 5 до неї. прийшла квитанція 2.
Прийшла квитанція: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.6

Звіт формувався у медку.

Можливо хтось підкаже як боротися з такою проблемою?

І друге питання, по уточненій декларації, в який термін кошти з електронного рахунку переводяться на загальний рахунок для сплати зобов'язань?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 06 червня 2018, 08:56
Popen
valeriyqq писав:Добрий день! Вчора подали уточнену декларацію з ПДВ +додаток 2 і додаток 5 до неї. прийшла квитанція 2.
Прийшла квитанція: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.6

Звіт формувався у медку.

Можливо хтось підкаже як боротися з такою проблемою?

І друге питання, по уточненій декларації, в який термін кошти з електронного рахунку переводяться на загальний рахунок для сплати зобов'язань?
1. Похоже, что УР + додатки не в пакете...
2. Если я правильно понял вопрос, то никто ничего не переводит. Самоштраф - на "старый" бюдж. счет, недоимку - на электронный(если на нем нет живых денег в нужном объеме).

Re: Уточненка по НДС

Додано: 06 червня 2018, 09:27
valeriyqq
Popen писав:
valeriyqq писав:Добрий день! Вчора подали уточнену декларацію з ПДВ +додаток 2 і додаток 5 до неї. прийшла квитанція 2.
Прийшла квитанція: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.6

Звіт формувався у медку.

Можливо хтось підкаже як боротися з такою проблемою?

І друге питання, по уточненій декларації, в який термін кошти з електронного рахунку переводяться на загальний рахунок для сплати зобов'язань?
1. Похоже, что УР + додатки не в пакете...
2. Если я правильно понял вопрос, то никто ничего не переводит. Самоштраф - на "старый" бюдж. счет, недоимку - на электронный(если на нем нет живых денег в нужном объеме).
Дякую за відповідь.
В медку показує, що все в пакеті, відправили сьогодні повторно побачим, що буде.
По другому питанню, кошти вже зняло з електронного рахунку, і покрило зобов'язання по уточнюючій декларації , все нормально.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 06 червня 2018, 18:03
fedmarii
Подскажите, пожалуйста, Если я зарегистрировала в мае 2018 розрахунок коригування к НН(1 шт) за ноябрь 2017 и НН(1 шт) за декабрь2017, теперь мне придется корректировать Декларации за ноябрь и декабрь 2017 года?