Сторінка 446 з 539

Re: Уточненка по НДС

Додано: 23 серпня 2018, 12:12
мюсля
система по формуле работает, перевыщення вылазит, если сумма НО по деке больше, чем в СЭА.
У Вас РК минусовые, т.е. обязы не уменьшили на сумму РК, не включив их в деку, но зарегистрировали, в СЭА сумма НО уменьшилась, вот и получилось НО дека>НО СЭА

Re: Уточненка по НДС

Додано: 23 серпня 2018, 12:32
БУХГАЛТЕР_2012
Добрый день уважаемые форумчане, я так понимаю через строку 20.1, я не могу поработать?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 27 серпня 2018, 11:37
БУХГАЛТЕР_2012
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день уважаемые форумчане, я так понимаю через строку 20.1, я не могу поработать?
Добрый день, мой вопрос все еще актуален, может до конца августа подам УР, с минимальными затратами , моральными и материальными, кто-то работал со стр.20.1?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 28 серпня 2018, 11:37
БУХГАЛТЕР_2012
Добрый день, я опять прошу откликнуться кто работал со стр.20.1 Деки по НДС

Re: Уточненка по НДС

Додано: 28 серпня 2018, 11:39
Мария
Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 28 серпня 2018, 12:12
Tasa
Мария писав:Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
в деку серпня

Re: Уточненка по НДС

Додано: 28 серпня 2018, 12:20
мюсля
Мария писав:Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
УР подавали-бы, если-бы РК на + по НО по дате выписки приходился на май, но регистрировали с опозданием в августе.
Если РК датирован августом, то и отображаете его в отчетной деке.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 29 серпня 2018, 08:59
ВикторияD
Мария писав:Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
а дата выписки РК и что явилось первичным документом для этого РК?
он же не на ровном месте возник

Re: Уточненка по НДС

Додано: 29 серпня 2018, 09:29
ЛюдмилаВас
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, я опять прошу откликнуться кто работал со стр.20.1 Деки по НДС
Мне кажется Вам надо с инспектором пообщаться на эту тему, теоретически я слышала, что так возможно, но на практике...

Re: Уточненка по НДС

Додано: 02 вересня 2018, 11:27
Din_kr
Добрый день, может кто сталкивался, подскажите.
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате #search#
Или дурня всё это?