Сторінка 450 з 540

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 вересня 2018, 13:10
ВикторияD
НадіяC писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, в УР в дод.1 минусовые корректировки, которые были излишне включенные, отображаем со знаком +? Сумму штрафа по УР я где-то должна указывать перед оплатой?
сумма штрафа будет показана в УР
счет, на который платится сам штраф - это лицевой счет по ндс -вы видите его реквизиты в электронном кабинете, а сумма ндс к оплате, которая получается по УР уплачивается на эл.счет (его реквизиты тоже в эл.кабинете)

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 вересня 2018, 14:00
НадіяC
ВикторияD писав:
НадіяC писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, в УР в дод.1 минусовые корректировки, которые были излишне включенные, отображаем со знаком +? Сумму штрафа по УР я где-то должна указывать перед оплатой?
сумма штрафа будет показана в УР
счет, на который платится сам штраф - это лицевой счет по ндс -вы видите его реквизиты в электронном кабинете, а сумма ндс к оплате, которая получается по УР уплачивается на эл.счет (его реквизиты тоже в эл.кабинете)
А какой код ставить в назначении платежа, если штраф самостоятельно рассчитан?

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 вересня 2018, 14:09
ВикторияD
НадіяC писав:
ВикторияD писав:
НадіяC писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, в УР в дод.1 минусовые корректировки, которые были излишне включенные, отображаем со знаком +? Сумму штрафа по УР я где-то должна указывать перед оплатой?
сумма штрафа будет показана в УР
счет, на который платится сам штраф - это лицевой счет по ндс -вы видите его реквизиты в электронном кабинете, а сумма ндс к оплате, которая получается по УР уплачивается на эл.счет (его реквизиты тоже в эл.кабинете)
А какой код ставить в назначении платежа, если штраф самостоятельно рассчитан?
честно, не заморачиваюсь, ставлю 101 (если только не ппр по акту проверки), главное, чтобы попало на нужный счет

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 вересня 2018, 14:27
НадіяC
Подскажите, отправляю УР за июль 20.08.18, приходит квитанция, что документ не принят, т.к. документ створено не в поточному місяці. Що це означає? мені потрібно ставити звітний період вересень?
.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 вересня 2018, 14:32
ВикторияD
да, вересень

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 вересня 2018, 14:40
ВикторияD
НадіяC писав:Подскажите, отправляю УР за июль 20.08.18, приходит квитанция, что документ не принят, т.к. документ створено не в поточному місяці. Що це означає? мені потрібно ставити звітний період вересень?
.
только мой инспектор просит прежде чем послать уточненку, проверить есть ли деньги на эл.счете на сумму ндс и поступили ли деньги на лицевой счет ндс на сумму штрафа

Re: Уточненка по НДС

Додано: 21 вересня 2018, 14:10
нива
Здравствуйте. Нужно подать УР за май 2016. Его подают со всеми додатками, что были в деке? Ошибка в дод.5 (лишняя НН в налог. кредите). Подавался еще дод.1 -он не исправляется.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 21 вересня 2018, 15:22
Лена1111
Добрый день! К УР подаете только додаток 5 и только на эту НН со знаком "-" (если оно у Вас лишняя)

Re: Уточненка по НДС

Додано: 21 вересня 2018, 15:22
Popen
нива писав:Здравствуйте. Нужно подать УР за май 2016. Его подают со всеми додатками, что были в деке? Ошибка в дод.5 (лишняя НН в налог. кредите). Подавался еще дод.1 -он не исправляется.
Только те, что корректируются.

Re: Уточненка по НДС

Додано: 27 вересня 2018, 10:24
T-a-n-y-a
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В деке в дод.1 была ошибочно включена поздно зарегистрированная корректировка обязательств на минус. Подаю уточненку. снимаю эту корретировку. По деке к оплате, плачу штраф.
Как заполняется уточняющий Дод. 1 ? Подается правильный (т.е. без корректировки)? Или такой, чтобы "затерло" неправильный ?