Сторінка 500 з 539

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 06 квітня 2021, 08:24
mr.SV
[/quote]
У Вас була помилка в декларації ? вас попросили виправити , а бух. Неправильно заповнив ? І в результаті виправлень вийшли невірні дані? Подавайте УР до того УР щоб в результаті виправлень вийшли на правильні суми ПДВ і правильні дані в дод.5
В чому питання?
Помилка що знайшли - виправить , неправильно заповнено - змінити на правильні дані .
З ПДВ взагалі «покращення» повернулись проФФЕссионали до справи.
[/quote]

Доброго дня!
Дякую за відповідь! Я вже думав мене ігнорують на цьому сайті:):):):)!
Так, подали дод.5 з нульовими ідент.кодами і потрібно було подати нульовку,але бухгалтер переніс не всі дані з деклараціїї в рядок 4,а саме не переніс суму від'ємного значення минулого місяця в результаті цього виникла переплата,після цього ми подали правильну нульову уточньонку ,але вона не виправила переплату в кабінеті,і податківці склали акт про порушення ст.123.1 ПКУ.

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 20 квітня 2021, 15:02
nikosbud
Добрый день. Надо подать уточненку за МАРТ ( завтра буду подавать,21.04). Так как уточняю обязательтва марта ( увеличиваю), надо ли штраф себе начислять? Ведь срок уплаты марта - до 30.04 ?

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 20 квітня 2021, 15:08
Tasa
nikosbud писав:
20 квітня 2021, 15:02
Добрый день. Надо подать уточненку за МАРТ ( завтра буду подавать,21.04). Так как уточняю обязательтва марта ( увеличиваю), надо ли штраф себе начислять? Ведь срок уплаты марта - до 30.04 ?
А сьогодні звітну нову чому не подасте ? може встигнете ще...
Штраф нараховувати буде потрібно, якщо подаєте УР...

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 20 квітня 2021, 15:19
nikosbud
пополнить счет, зарегистрировать НН - если успеется сегодня - то да. Если зарегистр. поздо - могу не успеть. Поэтому спрашиваю .

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 20 квітня 2021, 16:54
nikosbud
Tasa писав:
20 квітня 2021, 15:08
nikosbud писав:
20 квітня 2021, 15:02
Добрый день. Надо подать уточненку за МАРТ ( завтра буду подавать,21.04). Так как уточняю обязательтва марта ( увеличиваю), надо ли штраф себе начислять? Ведь срок уплаты марта - до 30.04 ?
А сьогодні звітну нову чому не подасте ? може встигнете ще...
Штраф нараховувати буде потрібно, якщо подаєте УР...
закон подлости : с 13-00 шдюз ДФС не работает :( налоговые не регистрируются . уже 16:55 .... отосланные в 12 ви сят

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 20 квітня 2021, 16:59
АлександРРО
nikosbud писав:
20 квітня 2021, 16:54
Tasa писав:
20 квітня 2021, 15:08
nikosbud писав:
20 квітня 2021, 15:02
Добрый день. Надо подать уточненку за МАРТ ( завтра буду подавать,21.04). Так как уточняю обязательтва марта ( увеличиваю), надо ли штраф себе начислять? Ведь срок уплаты марта - до 30.04 ?
А сьогодні звітну нову чому не подасте ? може встигнете ще...
Штраф нараховувати буде потрібно, якщо подаєте УР...
закон подлости : с 13-00 шдюз ДФС не работает :( налоговые не регистрируются . уже 16:55 .... отосланные в 12 ви сят
Есть вариант отразить НО в декларации с учетом этой этой налоговой и показать её в д.1 в таблице 1.1, а завтра регистрировать. Вот только не знаю что потом с лимитом будет - не придется ли дважды платить. Отпишитесь сюда как все пройдет - держим за Вас кулаки!

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 20 квітня 2021, 18:51
STO Iryna
Подскажите пожалуйста, первый раз делаю уточняющий на уменьшение обязательств, если уменьшаю, то надо штраф начислять?

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 21 квітня 2021, 10:17
Tasa
STO Iryna писав:
20 квітня 2021, 18:51
Подскажите пожалуйста, первый раз делаю уточняющий на уменьшение обязательств, если уменьшаю, то надо штраф начислять?
Ні, не нараховуєте. Там є сноска "при позитивному значенні гр6 р18...."

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 03 травня 2021, 10:33
Vortana
Добрый день! В Декларации по ПДВ за февраль показали лишнюю ПН в обязательствах, как правильно заполнить уточнюючий розрахунок.
Что я должна показать в Додатке 1,если там показываем только не зарегистрированные обязательства ?

Re: Уточнююча по ПДВ

Додано: 03 травня 2021, 15:33
Nelli-Nelli
Vortana писав:
03 травня 2021, 10:33
Добрый день! В Декларации по ПДВ за февраль показали лишнюю ПН в обязательствах, как правильно заполнить уточнюючий розрахунок.
Что я должна показать в Додатке 1,если там показываем только не зарегистрированные обязательства ?
В першій колонці дублюєте люневі цифри (всі) у другій колонці заповнюєте правильні цифри теж всі, якщо, навіть не змінювались.
А Ви що, показували іі в д1 як не зареєстрована? Тоді , думаю, перший рядок - дублюєте і новим рядком те ж саме, тільки з мінусом
Якщо іі не відрбражали в д1, то і до уточнюючого ніякі додатки не потрібно додавати.