Сторінка 24 з 35

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 13 травня 2017, 12:03
АЛЮШКА
Снежынка писав:Мінусова декларація за квітень 2017.
Все по старому заповнюємо.
переносимо на наступний місяць або ставимо на бюджетне відшкодування.
Нічого не змінилося???
Да, как и раньше заполняем.

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 травня 2017, 08:17
Ivanna Romina
Доброго дня!
Хочемо подати заявку на бюджетне відшкодування. Мінус по Деці утворився за рахунок експортної поставки.
Графа 5 Додатка 3 як заповнюється? Тільки ПК по податковим накадним, що взяли участь у експортній поставці? Чи будь-який ПК можна брати?? Дякую.

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 22 травня 2017, 10:16
NataliS
Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, чи потрібно робити бухгалтерські проводки у випадку подання УР? І які саме?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 22 травня 2017, 10:33
Лорик777
NataliS писав:Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, чи потрібно робити бухгалтерські проводки у випадку подання УР? І які саме?
Как я понимаю УР подается для того, что бы бухгалтерские проводки совпали с декларацией

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 14 серпня 2017, 15:40
кта
добрый день. если декларация по ндс получается с отриц значением больше 100 тыс, которое мы хотим перенести в налоговый кредит следующего периода-грозит ли нам при этом внеплановая?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 14 серпня 2017, 15:43
IRINAST
кта писав:добрый день. если декларация по ндс получается с отриц значением больше 100 тыс, которое мы хотим перенести в налоговый кредит следующего периода-грозит ли нам при этом внеплановая?
Нет, можете оставить пару НН и показать их уже за август

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 14 серпня 2017, 15:51
кта
у меня гтд, их нельзя оставить на август. по 78.1.8. читаю, что есть угроза.

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 14 серпня 2017, 18:08
FyDD
ГТД я бы тоже не стал оставлять
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 14 серпня 2017, 19:57
Dfcbkbcf
FyDD писав:ГТД я бы тоже не стал оставлять
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду
конечно можно переносить НК без УР в след периоды (дод 5 указываете месяц и год НК -- 365 дней, больше нельзя), ГТД обязательно нужно ставить в том периоде когда она была выписана...
я так год делала -- вопросов не было
нооо после того как загнали несколько НН в блок, будет минусовая дека по всем трем организациям -- везде НК хватит..
(потом еще возьму на возмещение в след периоде подам), они же нас так вымучали из-за автоматического возмещения НДС.., так что никаких переходящих НК в след период минус по деке значит минус...

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 15 серпня 2017, 08:58
кта
нн можно переносить в декларации в ст 10, гтд нельзя( никогда более 100 не показывала, а сейчас очень хочется, тк в августе будет к уплате. но внеплановая останавливает.