Сторінка 28 з 35

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 16 березня 2018, 20:06
elena_ma
Дека с минусом начиная с ноября. Делала деку за февраль, обнаружила что за январь в додатке 2 табл.1 написала "январь 2017", а нужно было "январь 2018". Насколько это критично и как исправить?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 16 березня 2018, 22:59
iralis
elena_ma писав:Дека с минусом начиная с ноября. Делала деку за февраль, обнаружила что за январь в додатке 2 табл.1 написала "январь 2017", а нужно было "январь 2018". Насколько это критично и как исправить?
Проконсультируйтесь у инспектора, по-моему эти данные были важны для возмещенцев. Где-то встречала разъяснения по исправлению ошибок в Дод2. "-" и "+".

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 березня 2018, 19:29
HELP911
Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуация,постоянно минусовая декларация НДС.Не провела сверку с лимитом и отправила,получили квитанцию 2 где написано что принята,на момент подачи декларации сумма S складає..... . и эта сумма у меня получилась меньше чем в декларации в строке 19.1.Помогите разобраться как исправить? И насколько данную сумму сверяет налоговая?Сумма все равно минусовая ,но по данным лимита чуть меньше чем та что у меня в декларации.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 19 березня 2018, 19:41
Tasa
HELP911 писав:Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуация,постоянно минусовая декларация НДС.Не провела сверку с лимитом и отправила,получили квитанцию 2 где написано что принята,на момент подачи декларации сумма S складає..... . и эта сумма у меня получилась меньше чем в декларации в строке 19.1.Помогите разобраться как исправить? И насколько данную сумму сверяет налоговая?Сумма все равно минусовая ,но по данным лимита чуть меньше чем та что у меня в декларации.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Якшо ви про суму у довідковому віконечку - то вона і є довідковою
Не варто себе мучить, нічого не треба робити ...

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 23 березня 2018, 10:06
ira1807
Помогите, указала суму не в строке 20, а в 19.1 Подавать уточненку?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 23 березня 2018, 16:53
АлександРРО
ira1807 писав:Помогите, указала суму не в строке 20, а в 19.1 Подавать уточненку?
Подавайте#hi#

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 12 квітня 2018, 09:58
Ldjulia
Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 12 квітня 2018, 11:05
Маруся10
Ldjulia писав:Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!
правильно минус лютого вы показываете в 16 стр. 2 раздела, в 3 разделе вы показываете стр. 19,20,20.3,21 и обязательно окошко 19,1 если у вас минус, вы делаете запрос в налоговую J1301206 и вам приходит витяг в котором написано на какую сумму вы можете зарег. НН, вот ее вы пишете в окошке

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 12 квітня 2018, 12:19
Ldjulia
Маруся10, дякую Вам. А ще таке підкажете?
р 19.1 станом на кінець лютого з мінусом, це нормально?
в кабінеті платника податків не має J1301206....

Тобто 20.1 неставимо, так?
20.3 точно? у наступному періоді у нас ПК не буде, призупиняємо діяльність, чи все одно заповнюємо 20.3?

Re: Декларация НДС с минусом

Додано: 12 квітня 2018, 12:31
FyDD
Маруся10 писав:
Ldjulia писав:Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!
правильно минус лютого вы показываете в 16 стр. 2 раздела, в 3 разделе вы показываете стр. 19,20,20.3,21 и обязательно окошко 19,1 если у вас минус, вы делаете запрос в налоговую J1301206 и вам приходит витяг в котором написано на какую сумму вы можете зарег. НН, вот ее вы пишете в окошке
я так понимаю что вопрос был в другом: можно ли заполнением стр.20.1""зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість"" -погасить недоимку ?
тоже интересует
Может кто такое делал ?
Поделитесь