Декларация НДС с минусом
-
- Оракул
- Повідомлень: 250
- З нами з: 29 липня 2011, 04:24
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 3 рази
Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
-
- Оракул
- Повідомлень: 250
- З нами з: 29 липня 2011, 04:24
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 3 рази
. Если делать уточнёнку, додатки не нужно делать? Ничего в данных декларации не меняется. В уточнёнке у меня 19.1 графа 6 =-6200 в гр. 20=6200 гр. 20.3=6200 Верно??#wall# #help#manro писав:Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
додатки нужны там, где они указаны.manro писав:. Если делать уточнёнку, додатки не нужно делать? Ничего в данных декларации не меняется. В уточнёнке у меня 19.1 графа 6 =-6200 в гр. 20=6200 гр. 20.3=6200 Верно??#wall# #help#manro писав:Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
строка 21 не меняется?
-
- Оракул
- Повідомлень: 250
- З нами з: 29 липня 2011, 04:24
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 3 рази
. Строка 21 не меняется, остаются те же значенияAj писав:додатки нужны там, где они указаны.manro писав:. Если делать уточнёнку, додатки не нужно делать? Ничего в данных декларации не меняется. В уточнёнке у меня 19.1 графа 6 =-6200 в гр. 20=6200 гр. 20.3=6200 Верно??#wall# #help#manro писав:Добрый день. Подскажит пожалуйста, в декларации за апрель ошибочно заполнила строку 19.1. У меня реглимит больше стр. 19. Строка 19=6200, реглимит 6270грн. Я ошибочно поставила 6200 в стр. 19.1. Соответсвенно 6200 попало сразу в стр21., минуя строки 20 и 20.3. Помогите пожалуйста, нужно исправляться?? Или спокойно перенести 6200 в стр. 16.1 июня месяца???
строка 21 не меняется?
-
- Оракул
- Повідомлень: 255
- З нами з: 28 червня 2017, 19:59
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 54 рази
Хочу впервые не показать одну зарегистрированную НН, чтоб не сдавать минусовую деку.
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1913
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1300 разів
Ничем. Постоянно так делаю, чтобы выдержать нагрузку по НДС.SvitlanaKiev писав:Хочу впервые не показать одну зарегистрированную НН, чтоб не сдавать минусовую деку.
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Имеете полное право отражать в деке НК в течении 1095 кал. дней с момента выписки НН.SvitlanaKiev писав:Хочу впервые не показать одну зарегистрированную НН, чтоб не сдавать минусовую деку.
Включу эту НН в след. месяце.
Подскажите, пжлст, чем чревато?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8422
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1860 разів
- Подякували: 6427 разів
- Контактна інформація:
Із видаленої теми
ромашка писав:Как списать с ел.сч НДС в счет погашении недоимки в бюджет НДСа чтобы не платить. У меня по декларации за август выходит отрицательное значение по НДС 20тыс.Но есть недоимка +пеня = 15790,20. Могу ли я додатками как-то списать этот долг, хотя бы часть на ту сумму , что есть у меня на ел. счете? И какими додатками 3 или 4? Пыталась заполнить, но медок ругается на строки 20,1 и 20,2 sad smiley Если кто-то сталкивался, плиииз помогите, как заполнить додатки?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 643
- З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
- Звідки: Маріуполь
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 428 разів
- Контактна інформація:
Вы только в приделах лимита из 19.1 в 20.1 можете поставить.Tasa писав:Із видаленої теми
ромашка писав:Как списать с ел.сч НДС в счет погашении недоимки в бюджет НДСа чтобы не платить. У меня по декларации за август выходит отрицательное значение по НДС 20тыс.Но есть недоимка +пеня = 15790,20. Могу ли я додатками как-то списать этот долг, хотя бы часть на ту сумму , что есть у меня на ел. счете? И какими додатками 3 или 4? Пыталась заполнить, но медок ругается на строки 20,1 и 20,2 sad smiley Если кто-то сталкивался, плиииз помогите, как заполнить додатки?
Если бы у вас были деньги на спецсчету они бы автоматом списались на погашание недоимки.
3-4 додатки не нужны
-
- Мастер
- Повідомлень: 60
- З нами з: 08 квітня 2019, 14:25
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 6 разів
Доброго дня .
Допоможіть буд ласка.
ТОВ зареєстровано платником ПДВ з 01.12.2019р.
У Грудні ПН на реалізацію продукції не реєстрацію подано не було, т.к. не було торгівлі.
У Грудні підприємство оплатило підприємству (платнику ПДВ) за послуги перевірки ТУ на продукцію 12000грн,в т.ч. ПДВ 2000,0
Підприємство зареєструвало ПН на ТОВ, останній ії не підтвердив. ТОВ не подало декларацію ПДВ за декабарь,тому що має включити ПН до ПК протягом 365дней.
Сьогодні отримано акт перевірки, в якому виявлено порушення, що не подана декларація за грудень19,
т.к. була зареєстрована на нас ПН.
Коллегі дійсно я обязана була подавати декларацію за грудень ???
Допоможіть буд ласка.
ТОВ зареєстровано платником ПДВ з 01.12.2019р.
У Грудні ПН на реалізацію продукції не реєстрацію подано не було, т.к. не було торгівлі.
У Грудні підприємство оплатило підприємству (платнику ПДВ) за послуги перевірки ТУ на продукцію 12000грн,в т.ч. ПДВ 2000,0
Підприємство зареєструвало ПН на ТОВ, останній ії не підтвердив. ТОВ не подало декларацію ПДВ за декабарь,тому що має включити ПН до ПК протягом 365дней.
Сьогодні отримано акт перевірки, в якому виявлено порушення, що не подана декларація за грудень19,
т.к. була зареєстрована на нас ПН.
Коллегі дійсно я обязана була подавати декларацію за грудень ???