Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
anastasiya.kr83
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 179
З нами з: 06 грудня 2012, 04:42
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 36 разів

Повідомлення anastasiya.kr83 »

Nelli-Nelli писав:
20 травня 2020, 15:22
anastasiya.kr83 писав:
20 травня 2020, 13:09
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь!
Первый раз осуществили необлагаемые операции в апреле, по товарам, услугам приобретенным в апреле распределение понятно (расчитали ЧВ).
Как быть с основными средствами общепроизводственными и административными, которые куплены в 2015, 2016 и до сих пор эксплуатируются?
Их остаточную стоимость на 01 апреля тоже нужно умножать на ЧВ в апреле? Или основные средства в конце года умножаем на годовой ЧВ?
Налоговая говорит, что в месяце когда возникают налогооблагаемые и льготные операции начисляем условные НО на остаточную стоимость основных средств купленных ранее, консультация говорит что только на купленные в апреле.
Помогите разобраться!
Таблицю 2 і таблицю 3 додатку 7 заповнюють раз на рік у декларації за останній звітний період року
Тобто в квітні тількі по товарам і послугам, а основні засоби перерахувати ЧВ в грудні?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

anastasiya.kr83 писав:
20 травня 2020, 15:41


Тобто в квітні тількі по товарам і послугам, а основні засоби перерахувати ЧВ в грудні?
Так.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Добрый вечер. Хочу тоже уточнить некоторую информацию. Предприятие осуществляет льготную и обычную деятельность. В первом месяце был посчитал коэффициент. Который применяется для входящих НН для общего так сказать пользования. Тот НК который идет на облагаемую деятельность я не трогаю. Но вот есть входящие НН которые 1000% идут на льготную деятельность. Что их полностью снимать и сам себе делать НН или все таки применять коэффициент?

И какие коды типов причин для составления НН применять ?

И как быть если входящий НК бывает 20% и 7% НДС? Делать разные сводные НН?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

И хотел уточнить судьбу налогового кредита при покупке основных средств. Я так понял что если покупаю ОС для облагаемых операций то коэффициент не применяю к НК. Если покупаю ОС для общего дела то входящий НК распределяю. А если покупаю ОС только для облогаемой деятельности то что с входящим НК? И когда этот восходящий НК обрабатывать ? Один раз в конце года ?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Denis@@@ писав:
01 червня 2020, 09:53
Доброе утро. Помогите пожалуйста
Плиззз

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Denis@@@ писав:
29 травня 2020, 22:51
И хотел уточнить судьбу налогового кредита при покупке основных средств. Я так понял что если покупаю ОС для облагаемых операций то коэффициент не применяю к НК. Если покупаю ОС для общего дела то входящий НК распределяю. А если покупаю ОС только для облогаемой деятельности то что с входящим НК? И когда этот восходящий НК обрабатывать ? Один раз в конце года ?
если у вас операция по распределению появилась в мае, то вы заполняете додаток 7 в мае, а РК к этой НН вы делаете в декабре 2020г

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Denis@@@ писав:
29 травня 2020, 22:40
Добрый вечер. Хочу тоже уточнить некоторую информацию. Предприятие осуществляет льготную и обычную деятельность. В первом месяце был посчитал коэффициент. Который применяется для входящих НН для общего так сказать пользования. Тот НК который идет на облагаемую деятельность я не трогаю. Но вот есть входящие НН которые 1000% идут на льготную деятельность. Что их полностью снимать и сам себе делать НН или все таки применять коэффициент?

И какие коды типов причин для составления НН применять ?

И как быть если входящий НК бывает 20% и 7% НДС? Делать разные сводные НН?
1. по окончанию месяца выписываете на себя зведену НН тип 13 и не підлягає наданню покупцю
2. делать різні зведені НН

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

А по налоговым накладным которые у меня 100% идут на льготную деятельность распределять нужно?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Denis@@@ писав:
05 червня 2020, 15:52
А по налоговым накладным которые у меня 100% идут на льготную деятельность распределять нужно?
ежемесячно конечно

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Маруся10 писав:
09 червня 2020, 10:48
Denis@@@ писав:
05 червня 2020, 15:52
А по налоговым накладным которые у меня 100% идут на льготную деятельность распределять нужно?
ежемесячно конечно
Подскажите пожалуйста - у меня есть 3 вида входящего НК:

- первый - полностью идет на облагаемую деятельность. Я его полностью беру в НК
- второй - который относится и к облагаемой и льготной. Я его распределяю по коэффициенту.
- третий - полностью идет на льготную деятельность. Что с ним делать? :( :( :( :( :( :(

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”