все входящие НН с НДС я распределяю по коэффициенту, не знаю ваш профиль работы - и самое страшное, что ответ правильный и конкретный вам вряд ли кто даст, такой ерундой как мы с вами занимаемся - не занимается никтоDenis@@@ писав: ↑16 червня 2020, 18:50Подскажите пожалуйста - у меня есть 3 вида входящего НК:
- первый - полностью идет на облагаемую деятельность. Я его полностью беру в НК
- второй - который относится и к облагаемой и льготной. Я его распределяю по коэффициенту.
- третий - полностью идет на льготную деятельность. Что с ним делать?![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4126
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 661 раз
- Подякували: 1952 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1825
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 888 разів
- Подякували: 105 разів
Я так и делал раньше. Но вот что то более детально вник или как это назвать. Начал сомневаться. В моем предприятии льготная деятельность это стоматология. Мы иногда покупаем материалы, обезболивающее всякую мелочь которые идут для нее и они с НДС. Куда этот НК деть? Распределить по 199.1 НКУ или по 198.5 взять себе полностью в обязательство?
Позвонил на горячую линию ДФС с этим вопросом. Они мне сказали что если НК полностью идет на льготную деятельность то его нужно полностью снимать по пункту 198.5.
Может как то можно выкрутиться от этого?? А то получаются ошибки в старых периодах у меня. Нужно уточнять.
Позвонил на горячую линию ДФС с этим вопросом. Они мне сказали что если НК полностью идет на льготную деятельность то его нужно полностью снимать по пункту 198.5.
Может как то можно выкрутиться от этого?? А то получаются ошибки в старых периодах у меня. Нужно уточнять.
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18 червня 2020, 07:55
Коллеги, помогите!
У меня была первая операция - льготированная продажа (программное обеспечение) и вторая - экспорт услуг за межи митной територии, потом покупка оборудования под 20% и продажа под 20 %
В этом месяце мне следует делать перераспределение. Но у меня больше нет никаких затрат (ни аренды офиса, ни интернетов, ни телефонов). Директор один и он же сам все делает не выходя из дома, и ФОП программист тоже дома сидит.
Правильно я понимаю, что подаю додаток 7, где расчет все таки делаю.
Кредит от покупки 20% полностью идёт в кредит,
Обязательства от продажи под 20% полностью идут в продажу
А перераспределять нечего?
Как быть?
У меня была первая операция - льготированная продажа (программное обеспечение) и вторая - экспорт услуг за межи митной територии, потом покупка оборудования под 20% и продажа под 20 %
В этом месяце мне следует делать перераспределение. Но у меня больше нет никаких затрат (ни аренды офиса, ни интернетов, ни телефонов). Директор один и он же сам все делает не выходя из дома, и ФОП программист тоже дома сидит.
Правильно я понимаю, что подаю додаток 7, где расчет все таки делаю.
Кредит от покупки 20% полностью идёт в кредит,
Обязательства от продажи под 20% полностью идут в продажу
А перераспределять нечего?
Как быть?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 400 разів
- Подякували: 905 разів
Доброго дня.
у червні була пільгова поставка, заповнила додаток 6 та 7 до декларації. І забула.
Тепер дивлюсь, що після червня в кожній декларації заповнюється рядок 2 додаток 7 :stars
Я повинна була подавати цей додаток 7 щомісяця? але ж подається додаток7 з рядком 2 за перший період у якому виникли подвійні операціі.
і далі заповнити за рік. так?
Прошу допомоги.
у червні була пільгова поставка, заповнила додаток 6 та 7 до декларації. І забула.
Тепер дивлюсь, що після червня в кожній декларації заповнюється рядок 2 додаток 7 :stars
Я повинна була подавати цей додаток 7 щомісяця? але ж подається додаток7 з рядком 2 за перший період у якому виникли подвійні операціі.
і далі заповнити за рік. так?
Прошу допомоги.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4126
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 661 раз
- Подякували: 1952 рази
лично я подаю ежемесячно додаток 7 и только в декабрьской деке меняю соответственно сумму - делаю перерасчет за год, но здесь кто-то писал уже не помню, что раз показала в том месяце где была пильга и всеNelli-Nelli писав: ↑16 грудня 2020, 13:50Доброго дня.
у червні була пільгова поставка, заповнила додаток 6 та 7 до декларації. І забула.
Тепер дивлюсь, що після червня в кожній декларації заповнюється додаток 7![]()
Я повинна була подавати цей додаток 7 щомісяця?
Прошу допомоги.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 400 разів
- Подякували: 905 разів
Тепер відповідь на моє питання. є пільгові операції - заповнюємо додаток 6 та додаток 7; надалі - нема пільгових операцій , додаток 7 не заповнюється. Ну і само-собою, в грудні заповнюємо цей додаток. Відповідь інформаційно-довідкової служби.Маруся10 писав: ↑16 грудня 2020, 13:55лично я подаю ежемесячно додаток 7 и только в декабрьской деке меняю соответственно сумму - делаю перерасчет за год, но здесь кто-то писал уже не помню, что раз показала в том месяце где была пильга и всеNelli-Nelli писав: ↑16 грудня 2020, 13:50Доброго дня.
у червні була пільгова поставка, заповнила додаток 6 та 7 до декларації. І забула.
Тепер дивлюсь, що після червня в кожній декларації заповнюється додаток 7![]()
Я повинна була подавати цей додаток 7 щомісяця?
Прошу допомоги.
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 20 жовтня 2020, 11:02
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня, Якщо підприємство продає товар "Без ПДВ"( Covid -19 з переліку постанови №224 ), річний перерахунок ПДВ проводиться?
-
- Знаток
- Повідомлень: 23
- З нами з: 18 липня 2016, 12:59
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 2 рази
добрый день!
в ноябре была первая льготная операция (реклама для нерезидента на канале youtube)
к сожалению я не подала с декларацией за ноябрь додаток 7, осознание необходимости его подачи пришло пару дней назад, когда поступил следующий транш от youtube
теперь передо мной стоит дилемма, в какой последовательности исправлять свою ошибку
вариант 1
подача декларации за декабрь без додатка 7 как при обычной нельготируемой деятельности и подача в январе 2021 уточняющих декалараций с додатком 7 за ноябрь и декабрь 2020, регистрация всех нн и рк с нарушением сроков, подача декларации за январь в феврале
вариант 2
подача в январе 2021 декларации за декабрь 2020 с додатком 7 с перерасчетом за весь 2020 год, регистрация нн и рк с соблюдением сроков, а уже потом подача уточняющей декларации за ноябрь 2020
буду признательна за растолковывание
в ноябре была первая льготная операция (реклама для нерезидента на канале youtube)
к сожалению я не подала с декларацией за ноябрь додаток 7, осознание необходимости его подачи пришло пару дней назад, когда поступил следующий транш от youtube
теперь передо мной стоит дилемма, в какой последовательности исправлять свою ошибку
вариант 1
подача декларации за декабрь без додатка 7 как при обычной нельготируемой деятельности и подача в январе 2021 уточняющих декалараций с додатком 7 за ноябрь и декабрь 2020, регистрация всех нн и рк с нарушением сроков, подача декларации за январь в феврале
вариант 2
подача в январе 2021 декларации за декабрь 2020 с додатком 7 с перерасчетом за весь 2020 год, регистрация нн и рк с соблюдением сроков, а уже потом подача уточняющей декларации за ноябрь 2020
буду признательна за растолковывание
-
- Знаток
- Повідомлень: 23
- З нами з: 18 липня 2016, 12:59
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 2 рази
я встречала такое, пока ищу ответ на свой вопросВиктория 2020 писав: ↑18 грудня 2020, 12:10Доброго дня, Якщо підприємство продає товар "Без ПДВ"( Covid -19 з переліку постанови №224 ), річний перерахунок ПДВ проводиться?
механізм проведення річного перерахунку ПДВ за підсумками 2020 року такий самий, як і в минулому році. Єдине — платникам ПДВ, які здійснювали постачання, що потрапляють під дію «карантинної» «протикоронавірусної» медпільги з ПДВ (передбачена п. 71 підрозд. 2 розд. XX ПКУ), слід пам’ятати про те, ця медпільга виведена з під ПДВ-розподілу за ст. 199 ПКУ. Розподіл ПДВ за придбаннями, призначеними для «медпільгових» постачань, не здійснюємо! Також при річному перерахунку ПДВ потрібно не забути виключити ці «пільгові» медпостачання з розрахунку «анти-ЧВ» за рік.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1732
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 400 разів
- Подякували: 905 разів
А про які суми йде мова ? Може, не треба і перейматись?КудесницаЛеса писав: ↑16 січня 2021, 17:57добрый день!
в ноябре была первая льготная операция (реклама для нерезидента на канале youtube)
к сожалению я не подала с декларацией за ноябрь додаток 7, осознание необходимости его подачи пришло пару дней назад, когда поступил следующий транш от youtube
теперь передо мной стоит дилемма, в какой последовательности исправлять свою ошибку
вариант 1
подача декларации за декабрь без додатка 7 как при обычной нельготируемой деятельности и подача в январе 2021 уточняющих декалараций с додатком 7 за ноябрь и декабрь 2020, регистрация всех нн и рк с нарушением сроков, подача декларации за январь в феврале
вариант 2
подача в январе 2021 декларации за декабрь 2020 с додатком 7 с перерасчетом за весь 2020 год, регистрация нн и рк с соблюдением сроков, а уже потом подача уточняющей декларации за ноябрь 2020
буду признательна за растолковывание

Але якщо виправитись, то я б до 20-го зареєструвала ПН та РК за листопад, здала б УР до 11-го місяця. В грудні - реєстрація пн та провела б перерахунок (РК можна зареєструвати до 20-го січня)