PАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СРОЧНОГО ОТВЕТА

Питання, гарячі настільки, що немає часу шукати відповідь
Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

g.let писав:
Татьяна ТС писав: Період для розрахунку суми компенсації 01,04,2015 - 31,03,2016, до настання події надання відпустки/компенсації
ЗП / (366-11) * 38 = компенсація
я включаю апрель, тк человек полностью месяц отработал
и вы 366 отнимаете 11 праздников, а праздников 10, те 356 дней
итого: 15960,00 : 356 * 38 = 1703,60

верно или нет не знаю #sigh#
тут тема про компенсацію відпусток http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst9422p66.aspx

постанова 100 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
"2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки."

стаття 73 КЗпП http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322 ... an454#n454
11 днів святкових

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Tasa писав:
g.let писав:и вы 366 отнимаете 11 праздников, а праздников 10, те 356 дней

верно или нет не знаю #sigh#
11 святкових треба віднімать. 14 жовтня минулого року вже був вихідним днем.
ну разве празд дней не:

2015 май 4 дня, июнь 1, авг 1, окт 1
2016 янв 2, март 1
4+1+1+1+2+1=10 ???


Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1845
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

LiK@ писав:
Denis@@@ писав:
Любослава писав: Нет, для перепродажи - это ТОВАР.
По необоротным активам -
-например, вы купили оборудование 2 года назад, со ставкой 20%, включили его в НК.
А теперь Вы это оборудование используете и в облагаемых и в НЕоблагаемых операциях.
Нужно будет сделать распределение и выписать себе НН.
это я пишу ситуацию когда есть только ставки 20% и 7% НДС

это например я купил ноутбук в ноябре 2015 года за 6000 грн в тч ндс 1000 грн который используется для работы то входящий НК от него нужно было распределить на согдасно НДС 7% и 20%???


Цитата:это например я купил ноутбук в ноябре 2015 года за 6000 грн в тч ндс 1000 грн который используется для работы то входящий НК от него нужно было распределить на согдасно НДС 7% и 20%???

Нет

Цитата: В додатке 7 ставка 7% касается только Перерахунку необоротних активов

а где вы это нашли? я не вижу этого вообще.
PS Я с 7% не работаю, возможно что-то упустила, но у меня есть 0% - разницы не вижу.
взял вот отсюда http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#662027

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

LiK@ писав:
Denis@@@ писав:
Любослава писав: Нет, для перепродажи - это ТОВАР.
По необоротным активам -
-например, вы купили оборудование 2 года назад, со ставкой 20%, включили его в НК.
А теперь Вы это оборудование используете и в облагаемых и в НЕоблагаемых операциях.Нужно будет сделать распределение и выписать себе НН.
это я пишу ситуацию когда есть только ставки 20% и 7% НДС
это например я купил ноутбук в ноябре 2015 года за 6000 грн в тч ндс 1000 грн который используется для работы то входящий НК от него нужно было распределить на согдасно НДС 7% и 20%???

Цитата:это например я купил ноутбук в ноябре 2015 года за 6000 грн в тч ндс 1000 грн который используется для работы то входящий НК от него нужно было распределить на согдасно НДС 7% и 20%???
Нет
Цитата: В додатке 7 ставка 7% касается только Перерахунку необоротних активов

а где вы это нашли? я не вижу этого вообще.
PS Я с 7% не работаю, возможно что-то упустила, но у меня есть 0% - разницы не вижу.
Таблица 2 Додатка 7.
Там * - здійнюється за підсумками року.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1845
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Или это можно так выразить. Что я купил ноутбук в ноябре 2015 года Использовал две ставки НДС - 7% и 20%. Взял весь входящий НК как писали выше . И вот у меня с 01 мая появляется освобожденный вид деятельности. И мне нужно сдавать дод 7. И соответственно перебрать все мои основные и определить которые для всех видов деятельности а которые только для освобожденных?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1845
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

я просто додаток 7 никогда не делал и он у меня вызывает кучу вопросов. И еще нужно ли приказом закреплять и разделять какие основные куда относятся?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Denis@@@ писав:Или это можно так выразить. Что я купил ноутбук в ноябре 2015 года Использовал две ставки НДС - 7% и 20%.
Взял весь входящий НК как писали выше . И вот у меня с 01 мая появляется освобожденный вид деятельности. И мне нужно сдавать дод 7.
И соответственно перебрать все мои основные и определить которые для всех видов деятельности а которые только для освобожденных?
В Таблице 2 Додатка 7 * - здійнюється за підсумками року.

Я так понимаю, а однозначно сказать сложно...
Но вообще, я бы особо не заморачивалась по поводу ОС.
Кто там знает - куда они относятся и где используются...

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1845
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Вот того я и говорю про приказы. А методика начисления НО при использовании освобожденных видов деятельности?

Беру все свои НН в налоговый кредит от всех видов деятельности. Потом начисляю себе НО сам на основании чего?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Denis@@@ писав:я просто додаток 7 никогда не делал и он у меня вызывает кучу вопросов.
И еще нужно ли приказом закреплять и разделять какие основные куда относятся?
В таблице 1 Додатка 7 заполните 2 строку за первый месяц, когда возникли НЕоблагаемые операции.
А остальное - по итогам года.
А до конца года - еще 100 раз все может поменяться.
И формы отчетов и законы, и ...

buh201520
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 09 грудня 2015, 10:43
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення buh201520 »

Был возврат денежных средств. Нужно сделать корректировку к нн за 2014 год. Она не регистрируется в ДПС(пишет ошибку). Что делать, кто то сталкивался с такой ситуацией?

Закрито

Повернутись до “911 - Невідкладна бухгалтерська допомога”