Сторінка 110 з 507

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 12:30
Учетчица
Маруся10 писав:
elpice писав:Подскажите,если налоговая от поставщика выписана 31м марта а зарегистрирована в апреле,я могу перенести ее на апрель и отразить в уже в апрельской деке? Или если она прошла регистрацию,я должна ее включить в том месяце,в каком выписана?
вы ее включаете в апреле
Если она зарегистрирована в течение 15 дней после 31 марта, то можно включить и в мартовскую декларацию. Все зависит от Вашего желания - любая дата подойдет из 365 дней после дня регистрации.

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:05
elpice
Учетчица писав:
Маруся10 писав:
elpice писав:Подскажите,если налоговая от поставщика выписана 31м марта а зарегистрирована в апреле,я могу перенести ее на апрель и отразить в уже в апрельской деке? Или если она прошла регистрацию,я должна ее включить в том месяце,в каком выписана?
вы ее включаете в апреле
Если она зарегистрирована в течение 15 дней после 31 марта, то можно включить и в мартовскую декларацию. Все зависит от Вашего желания - любая дата подойдет из 365 дней после дня регистрации.
Да,она зарегистрирована в срок. На я хочу на апрель перенести,чтоб в минус не выходить за март. Просто хотелось узнать,обязательно ли в марте включать ее или нет. Буду благодарна за норму закона

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:08
12062014
Подскажите пожалуйста,выписали НН на неплатника с кодом 400000000000, как теперь исправить на 100000000000? Или оставить как есть-не будут же уменьшать обязательство?

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:16
cometa
elpice писав:
Учетчица писав:
Маруся10 писав: вы ее включаете в апреле
Если она зарегистрирована в течение 15 дней после 31 марта, то можно включить и в мартовскую декларацию. Все зависит от Вашего желания - любая дата подойдет из 365 дней после дня регистрации.
Да,она зарегистрирована в срок. На я хочу на апрель перенести,чтоб в минус не выходить за март. Просто хотелось узнать,обязательно ли в марте включать ее или нет. Буду благодарна за норму закона
http://avers3.com/6615

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:23
Тюша
12062014 писав:Подскажите пожалуйста,выписали НН на неплатника с кодом 400000000000, как теперь исправить на 100000000000? Или оставить как есть-не будут же уменьшать обязательство?
да, оставьте. НО с вас не снимет.

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:33
elpice
А если делаешь входящую НН без ндс(покупка у неплатника) - тоже нужно ставить виртуальный ИНН 100000000000?

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:33
12062014
Тюша писав:
12062014 писав:Подскажите пожалуйста,выписали НН на неплатника с кодом 400000000000, как теперь исправить на 100000000000? Или оставить как есть-не будут же уменьшать обязательство?
да, оставьте. НО с вас не снимет.
НН с кодом 400000000000 показываются в отдельной строке декларации и в розд.1 Д5, я НДС по НН не показываю отдельной строкой. Налоговики не прикопаются потом, что зарегистрирована НН с таким кодом, а в декларациях и додатке ее нет?

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:37
Тюша
elpice писав:А если делаешь входящую НН без ндс(покупка у неплатника) - тоже нужно ставить виртуальный ИНН 100000000000?
А для чего вы делаете НН от неплательщика?

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:43
elpice
Тюша писав:
elpice писав:А если делаешь входящую НН без ндс(покупка у неплатника) - тоже нужно ставить виртуальный ИНН 100000000000?
А для чего вы делаете НН от неплательщика?
чтоб отразить покупка у неплательщика. Вроде ж стр.10.3 декларации для этого,или нет?

Re: Выписка Налоговых накладных

Додано: 18 квітня 2016, 14:47
Тюша
elpice писав:
Тюша писав:
elpice писав:А если делаешь входящую НН без ндс(покупка у неплатника) - тоже нужно ставить виртуальный ИНН 100000000000?
А для чего вы делаете НН от неплательщика?
чтоб отразить покупка у неплательщика. Вроде ж стр.10.3 декларации для этого,или нет?
НН от неплательщика сам себе никто не выписывает. Просто вписываете безНДС-ные суммы в 10.3 и все.