Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
Додано: 04 жовтня 2016, 11:52
Добрый день! Как у Вас сегодня регистрируются накладные? Что-то у меня тишина
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
є можливість в податковій зареєструвати і ПН і декларацію по ПДВ ,тільки вони не хотять це робитиArinaArina писав:нет такого как ножками с флешкой. форсируйте налоговую на подписание договораsofiya писав:Доброго всем дня, коллеги.
Скажите, а можно налоговые накладные зарегистрировать в ГНИ "ножками" с флэшки?
Закончились ключи; налоговая продинамила с карткой приэднання, теперь, думаю, будут волокитить с договором,
а подводить клиента с регистрацией НН не хочется.
Да и на штрафы попадать тоже....
В налоговой опять полетел сервер(Работа писав:Добрый день! Как у Вас сегодня регистрируются накладные? Что-то у меня тишина
У меня тоже не зачисляются!Nata_K-va писав:Добрый день, не зачисляються деньги на НДС счет. Я одна такая или в налоговой опять проблемы с сервером?
немає такої можливості!!!!!zoltan писав:є можливість в податковій зареєструвати і ПН і декларацію по ПДВ ,тільки вони не хотять це робитиArinaArina писав:нет такого как ножками с флешкой. форсируйте налоговую на подписание договораsofiya писав:Доброго всем дня, коллеги.
Скажите, а можно налоговые накладные зарегистрировать в ГНИ "ножками" с флэшки?
Закончились ключи; налоговая продинамила с карткой приэднання, теперь, думаю, будут волокитить с договором,
а подводить клиента с регистрацией НН не хочется.
Да и на штрафы попадать тоже....
Екатерина_кр писав:Добры день!
оплата была 07.09, налоговая поставщиком выписана этой датой, а зарегестрирована 11.10. Сейчас формирую декларацию по НДС, включать ли мне эту нн в отчётность?
Податок на додану вартість, зазначений у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015, так і після цієї дати), яка була зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну, встановленого п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) або п. 39 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, може бути включена до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вона зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного періоду, але не пізніше 365 календарного дня з дати складання такої податкової накладної.Екатерина_кр писав:Добры день!
оплата была 07.09, налоговая поставщиком выписана этой датой, а зарегестрирована 11.10. Сейчас формирую декларацию по НДС, включать ли мне эту нн в отчётность?