Сторінка 372 з 622

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 14 вересня 2017, 15:23
marina11
vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится? Хотела попробовать в Кабинете сделать Повидомлення, но в разделе Введення звітності/Запити не нашла форму J1312602, может не там искала.
ДФС взагалі рекомендує кожну сторінку приєднувати окремим файлом, тобто, якщо у Вас договір на 3-х сторінках, має бути три файли. У мене по перших блоках проходило одним файлом, я у назві писала "видаткова накладна з додатками" і ставила її № і дату. Але це було ще у останніх числах липня.

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 14 вересня 2017, 15:25
vika23
vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится?
кажись вам сюда https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38595.aspx

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 14 вересня 2017, 15:31
vitaser
vika23 писав:
vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится?
кажись вам сюда https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38595.aspx
Сорри, там форум пропал, теперь восстановили. Спасибо, пошла в нужную тему.

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 14 вересня 2017, 16:08
Ludmila1987
marina11 писав:
Ludmila1987 писав:
marina11 писав: Те саме, що і на платника. З 01.01.2017 року ПН на неплатника у цьому відношенні прирівнняли до ПН, виписаних платникам ПДВ.
120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: знаю, что были письма гни и мин фина (если не ошибаюсь), но разве они имеют юридичискую силу?
от з 01.01.2017 так вона і звучить, тобто не штрафують тільки за нульові ПН на неплатника.
А по факту, я досі не бачила ППР-ки і не платила штрафу по ПН за березень 2017 року, зареєстрованої з запізненням на платника ПДВ. Чекаю...#search#
А как можно насчитать штраф от 0 % НДС???

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 14 вересня 2017, 16:18
marina11
Ludmila1987 писав:[
Скрытый текст
quote=marina11]
Ludmila1987 писав:
marina11 писав: Те саме, що і на платника. З 01.01.2017 року ПН на неплатника у цьому відношенні прирівнняли до ПН, виписаних платникам ПДВ.
120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: знаю, что были письма гни и мин фина (если не ошибаюсь), но разве они имеют юридичискую силу?
от з 01.01.2017 так вона і звучить, тобто не штрафують тільки за нульові ПН на неплатника.
А по факту, я досі не бачила ППР-ки і не платила штрафу по ПН за березень 2017 року, зареєстрованої з запізненням на платника ПДВ. Чекаю...#search#

А как можно насчитать штраф от 0 % НДС???[/quote]
Ви важаєте мене керівником Мінфіну чи ДФС? Якщо буквально читати написане у ПКУ і ознайомитися з роз'ясненнями цих структур - ПН на неплатника з ПДВ підлягають штрафуванню. До 2017 року даний пункт ПКУ буп виписаний інакше.

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 15 вересня 2017, 14:40
Rom123455
Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 15 вересня 2017, 14:43
ВалентинаК
Rom123455 писав:Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
Я бы попросила корректировку на смену кода.

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 15 вересня 2017, 14:44
vika23
Rom123455 писав:Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
У контрагента вашего штрафов не будет. А у вас с кредита могут снять. Лучше сделать р/к и исправить.

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 15 вересня 2017, 20:16
rubin
Вот странно как-то со временем регистрации н.н. Все время пытаюсь понять алгоритм...Сегодня отправила н.н. на регистрацию в 9.00, зарегились в 16.30, еще четыре штуки отправила в 17.30, зарегилось в 19.45. Ни номенклатура, ни суммы на это не влияют... нужно должность новую ввести : регистратор н.н.. на вторую смену, граик работы с 17.00 до 23.00 #sigh#

Re: Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Додано: 19 вересня 2017, 10:45
Buhgalteria
Добрый день коллеги. В связи с заблокированными НН по одному предприятию прошляпили сроки регистрации НН по другому предприятию, контрагент в панике и истерике..... И я прекрасно понимаю, ведь расчитывали на НК. Как лучше сейчас поступить? Зарегать с опозданием? Восстановили ли додаток 8? Может клиент подадть на нас жалобу и включить НН зареганые с опозданием в деку августа?