Сторінка 1 з 9
					
				Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 13 серпня 2012, 06:54
				 Julia29
				Всем здраствуйте! да я понимаю немного глупый вопрос, но все же как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
Звонила в налоговую на телефон доверия и  мне ответили, что я должна указать НН 02 , там где индивид. налог.номер нужно написать 0, там где наименование покупателя писать - "Поставка не плательщику НДС" - собственно этот момент меня и волнует, коректно ли писать именно так или все же указать название нашего контрагента?! посоветуйте как правильно поступить! ведь это я должна и в реестре НН указать!
Буду очень признательна за дельные советы! 
			 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 13 серпня 2012, 06:59
				 Тюша
				Julia29 писав:Всем здраствуйте! да я понимаю немного глупый вопрос, но все же как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
Звонила в налоговую на телефон доверия и  мне ответили, что я должна указать НН 02 , там где индивид. налог.номер нужно написать 0, там где наименование покупателя писать - "Поставка не плательщику НДС" - собственно этот момент меня и волнует, коректно ли писать именно так или все же указать название нашего контрагента?! посоветуйте как правильно поступить! ведь это я должна и в реестре НН указать!
уду очень признательна за дельные советы! 
Все вышеперечисленное верно, но я все же дописываю " Поставка неплатнику податку ( например) ТОВ "Гроші".а в остальном-все как вам и сказали.
 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 13 серпня 2012, 06:59
				 Popen
				Julia29 писав:Всем здраствуйте! да я понимаю немного глупый вопрос, но все же как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
Звонила в налоговую на телефон доверия и  мне ответили, что я должна указать НН 02 , там где индивид. налог.номер нужно написать 0, там где наименование покупателя писать - "Поставка не плательщику НДС" - собственно этот момент меня и волнует, коректно ли писать именно так или все же указать название нашего контрагента?! посоветуйте как правильно поступить! ведь это я должна и в реестре НН указать! Буду очень признательна за дельные советы! 
Пишите Покупателя.
 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 13 серпня 2012, 07:04
				 Julia29
				Тюша и Popen, спасибо за совет! 

 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 14 серпня 2012, 08:48
				 buh_ka
				Обязательно поставить наименование покупателя , а тип причины по которой нн остается у вас выбрать номер 02 (поставка не плательщику) 
			 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 15 серпня 2012, 03:37
				 Julia29
				buh_ka, спасибо 

 я так и поступила
 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 17 жовтня 2012, 10:52
				 sunset_sun@mail.ru
				я пишу наименование покупателя. и тип причины  02
			 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 08 листопада 2012, 06:11
				 ландыш
				Здрастуйте, в серпні почали працювати з покупцем неплатником ПДВ, у нас роздрібна торгівля, я ПН йому не виписувала а віднесла його в графу інші, прочитала цю тему і виходить що я зробила неправильно і тепер треба подавати УР до декларацій та до РПН я правильно розумію???
 питання незначне але підкажіть!!!
			 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 08 листопада 2012, 06:15
				 lesyshka
				ландыш писав:Здрастуйте, в серпні почали працювати з покупцем неплатником ПДВ, у нас роздрібна торгівля, я ПН йому не виписувала а віднесла його в графу інші, прочитала цю тему і виходить що я зробила неправильно і тепер треба подавати УР до декларацій та до РПН я правильно розумію???
 питання незначне але підкажіть!!!
 ПН выписывается и в двох экземплярах остается у вас. А с графой "інші" согласна. 
 
			
					
				Re: Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?
				Додано: 08 листопада 2012, 06:19
				 nachfin
				ЕСли покупателю не надо (а ему не надо, потому как он неплательщик НДС) налоговую накладную, то выписывается одна общая за день (которая и идет в "инши"). Все у Вас правильно. Можно, конечно и на каждого покупателя выписывать, только смысла нет.